Приложение 6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Приложение 6. Рекомендуемая форма
Приложение N 6
к Порядку организации и осуществления
внутреннего финансового аудита
в Федеральном агентстве по техническому
регулированию и метрологии,
утвержденному приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 30 ноября 2022 г. N 3005 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам аудиторского мероприятия
___________________ _________________
(место составления) (дата)
___________________________________________________________________________
(тема аудиторского мероприятия)
Основание проведения аудиторского мероприятия:
----------------------------------------------_____________________________
(реквизиты приказа о назначении
аудиторского мероприятия, N
пункта годового плана)
В соответствии с программой аудиторского мероприятия ______________________
(реквизиты программы
аудиторского мероприятия)
Период, подлежащий аудиторскому мероприятию:
--------------------------------------------_______________________________
Вид аудиторского мероприятия:
-----------------------------______________________________________________
(камеральная, выездная, комбинированная)
Объект аудита:
--------------_____________________________________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятия:
-------------------------------------------------------------
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
Используемые нормативные правовые акты:
---------------------------------------____________________________________
Описание выявленных нарушений и недостатков, а также их причин и условий:
-------------------------------------------------------------------------
По вопросу N 1 ____________________________________________________________
(краткое изложение результатов аудиторского мероприятия)
Предложения и рекомендации:
---------------------------________________________________________________
Выводы:
-------____________________________________________________________________
Руководитель субъекта внутреннего
финансового аудита:
_________________________________ _______________ ________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель аудиторской группы
и участники проверки:
_________________________________ _______________ ________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Один экземпляр заключения по результатам аудиторского
мероприятия получен:
(ответственное должностное лицо объекта аудита) ____________ ______________
(подпись) (Ф.И.О.)