Приложение 3. Рекомендуемая форма

Приложение N 3
к Порядку осуществления
Федеральным агентством
по техническому регулированию
и метрологии внутреннего
финансового аудита,
утвержденному приказом
Федерального агентства
по техническому
регулированию и метрологии
от 30 сентября 2021 г. N 2120

Рекомендуемая форма

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
                           аудиторской проверки

___________________                                            ____________
(место составления)                                               (дата)

___________________________________________________________________________
                      (тема аудиторского мероприятия)

Основание проведения аудиторской проверки:
------------------------------------------ ________________________________
                                            (реквизиты приказа о назначении
                                            аудиторской проверки, N пункта
                                                   годового плана)

В соответствии с программой _______________________________________________
                               (реквизиты программы аудиторской проверки)
Период, подлежащий аудиторской проверке:
---------------------------------------- __________________________________
Вид аудиторской проверки:
------------------------- _________________________________________________
                               (камеральная, выездная, комбинированная)
Объект аудита:
-------------- ____________________________________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
---------------------------------------------------------
1. ________________________________________________________________________
Используемые нормативные правовые акты:
--------------------------------------- ___________________________________
Описание выявленных нарушений и недостатков, а также их причин и условий:
-------------------------------------------------------------------------
По вопросу N 1... _________________________________________________________
                     (краткое изложение результатов аудиторской проверки)
Предложения и рекомендации:
--------------------------- _______________________________________________
Выводы:
------- ___________________________________________________________________

Руководитель субъекта внутреннего
финансового аудита:
_____________________ ___________________ _________________________________
     (должность)           (подпись)                   (Ф.И.О.)

Руководитель аудиторской группы
и участники проверки:
_____________________ ___________________ _________________________________
     (должность)           (подпись)                   (Ф.И.О.)

Один экземпляр заключения аудиторской проверки получен:
Руководитель (ответственное должностное
лицо) объекта аудита                              ______ _________ ________
                                                  (дата) (подпись) (Ф.И.О.)