Приложение 2. Рекомендуемая форма
Приложение N 2
к Порядку осуществления
Федеральным агентством
по техническому регулированию
и метрологии внутреннего
финансового аудита,
утвержденному приказом
Федерального агентства
по техническому
регулированию и метрологии
от 30 сентября 2021 г. N 2120
УТВЕРЖДАЮ ____________________________________ (руководитель субъекта внутреннего финансового аудита) _________________ __________________ (подпись) (расшифровка) "__" _______________________ 20__ г. (дата) Программа аудиторской проверки (тема аудиторской проверки) 1. Объект аудита: _________________________________________________________ 2. Основание для проведения аудиторской проверки: _________________________ (реквизиты приказа о назначении аудиторской проверки, N пункта годового плана внутреннего финансового аудита) 3. Вид аудиторской проверки: ______________________________________________ 4. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________ 5. Перечень вопросов, подлежащих к изучению в ходе аудиторской проверки: ___________________________________________________________________________ 6. Методы внутреннего финансового аудита: _________________________________ (аналитические процедуры, инспектирование, пересчет, запрос, подтверждение, наблюдение, мониторинг процедур внутреннего финансового контроля) 7. Ответственные исполнители: _____________________________________________ (сведения о руководителе и членах аудиторской группы) 8. Проверяемый период: ____________________________________________________ Руководитель аудиторской группы: _________________________ _________________ _______________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)