Приложение 3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА
Приложение 3. Рекомендуемая форма
Приложение N 3
к Порядку осуществления
Федеральным агентством
по техническому регулированию
и метрологии внутреннего
финансового аудита,
утвержденному приказом
Федерального агентства
по техническому
регулированию и метрологии
от 30 сентября 2021 г. N 2120 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аудиторской проверки
___________________ ____________
(место составления) (дата)
___________________________________________________________________________
(тема аудиторского мероприятия)
Основание проведения аудиторской проверки:
------------------------------------------ ________________________________
(реквизиты приказа о назначении
аудиторской проверки, N пункта
годового плана)
В соответствии с программой _______________________________________________
(реквизиты программы аудиторской проверки)
Период, подлежащий аудиторской проверке:
---------------------------------------- __________________________________
Вид аудиторской проверки:
------------------------- _________________________________________________
(камеральная, выездная, комбинированная)
Объект аудита:
-------------- ____________________________________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
---------------------------------------------------------
1. ________________________________________________________________________
Используемые нормативные правовые акты:
--------------------------------------- ___________________________________
Описание выявленных нарушений и недостатков, а также их причин и условий:
-------------------------------------------------------------------------
По вопросу N 1... _________________________________________________________
(краткое изложение результатов аудиторской проверки)
Предложения и рекомендации:
--------------------------- _______________________________________________
Выводы:
------- ___________________________________________________________________
Руководитель субъекта внутреннего
финансового аудита:
_____________________ ___________________ _________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель аудиторской группы
и участники проверки:
_____________________ ___________________ _________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Один экземпляр заключения аудиторской проверки получен:
Руководитель (ответственное должностное
лицо) объекта аудита ______ _________ ________
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)