Приложение 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА
Приложение 2. Рекомендуемая форма
Приложение N 2
к Порядку осуществления
Федеральным агентством
по техническому регулированию
и метрологии внутреннего
финансового аудита,
утвержденному приказом
Федерального агентства
по техническому
регулированию и метрологии
от 30 сентября 2021 г. N 2120 
УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
(руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита)
_________________ __________________
(подпись) (расшифровка)
"__" _______________________ 20__ г.
(дата)
Программа аудиторской проверки
(тема аудиторской проверки)
1. Объект аудита: _________________________________________________________
2. Основание для проведения аудиторской проверки: _________________________
(реквизиты приказа о назначении аудиторской проверки, N пункта годового
плана внутреннего финансового аудита)
3. Вид аудиторской проверки: ______________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________
5. Перечень вопросов, подлежащих к изучению в ходе аудиторской проверки:
___________________________________________________________________________
6. Методы внутреннего финансового аудита: _________________________________
(аналитические процедуры, инспектирование, пересчет, запрос,
подтверждение, наблюдение, мониторинг процедур внутреннего финансового
контроля)
7. Ответственные исполнители: _____________________________________________
(сведения о руководителе и членах
аудиторской группы)
8. Проверяемый период: ____________________________________________________
Руководитель аудиторской группы:
_________________________ _________________ _______________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)