Приложение 8. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Приложение 8.
Приложение N 8
к Положению
об организации и осуществлении
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
в Федеральном агентстве
по делам молодежи
от ___________ N ____
ОТЧЕТ о результатах осуществления внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве по делам молодежи за ____ год
N п/п
|
Наименование аудиторской проверки, наименование объекта аудита
|
Срок проведения аудиторской проверки (количество дней)
|
Выявлено нарушений и недостатков по результатам аудиторской проверки
|
Наличие (отсутствие) возражений со стороны объекта аудита
|
Выводы
|
|||
о степени надежности внутреннего финансового аудита и достоверности бюджетной отчетности
|
о соответствии ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Минфином России
|
|||||||
плановый
|
фактический
|
количество
|
сумма, руб.
|
|||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Руководитель контрольного подразделения __________ _____________________ подпись (расшифровка подписи) "__" ______________ 20__ г.