Приложение 7. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Приложение 7.
Приложение N 7
к Положению
об организации и осуществлении
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
в Федеральном агентстве
по делам молодежи
от ___________ N ____ 
ОТЧЕТ
о результатах аудиторской проверки
___________________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской проверки:
___________________________________________________________________________
(реквизиты приказа о проведении аудиторской проверки, пункт годового
плана внутреннего финансового аудита)
2. Тема аудиторской проверки: "_______________________________________"
3. Проверяемый период: ________________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки: с "__" ____________ 20__ г. по
"__" _________ 20__ г.
5. Цель аудиторской проверки: _________________________________________
6. Вид аудиторской проверки: __________________________________________
7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
7.1. __________________________________________________________________
7.2. __________________________________________________________________
8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
_______________________________________________________________________
9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта аудита,
изложенные по результатам проверки: _______________________________________
10. Выводы:
10.1. _________________________________________________________________
10.2. _________________________________________________________________
11. Предложения и рекомендации:
11.1. _________________________________________________________________
11.2. _________________________________________________________________
Приложения:
1. Акт проверки _______________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на ____ листах в 1 экз.
2. Возражения к Акту проверки _________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской
проверки)
на ____ листах в 1 экз.
Руководитель контрольного
подразделения
подпись (расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.