Приложение 7. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Приложение 7.
Приложение N 7
к Положению
об организации и осуществлении
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
в Федеральном агентстве
по делам молодежи
от ___________ N ____
ОТЧЕТ о результатах аудиторской проверки ___________________________________________________________________________ (полное наименование объекта аудиторской проверки) 1. Основание для проведения аудиторской проверки: ___________________________________________________________________________ (реквизиты приказа о проведении аудиторской проверки, пункт годового плана внутреннего финансового аудита) 2. Тема аудиторской проверки: "_______________________________________" 3. Проверяемый период: ________________________________________________ 4. Срок проведения аудиторской проверки: с "__" ____________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г. 5. Цель аудиторской проверки: _________________________________________ 6. Вид аудиторской проверки: __________________________________________ 7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки: 7.1. __________________________________________________________________ 7.2. __________________________________________________________________ 8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее: _______________________________________________________________________ 9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта аудита, изложенные по результатам проверки: _______________________________________ 10. Выводы: 10.1. _________________________________________________________________ 10.2. _________________________________________________________________ 11. Предложения и рекомендации: 11.1. _________________________________________________________________ 11.2. _________________________________________________________________ Приложения: 1. Акт проверки _______________________________________________________ (полное наименование объекта аудиторской проверки) на ____ листах в 1 экз. 2. Возражения к Акту проверки _________________________________________ (полное наименование объекта аудиторской проверки) на ____ листах в 1 экз. Руководитель контрольного подразделения подпись (расшифровка подписи) "__" ____________ 20__ г.