Приложение 3. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (ПРОГНОЗНЫЕ) ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2011 - 2016 ГОДЫ)" ПО ГОДАМ И ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ВИДАМ РАСХОДОВ И ВАРИАНТАМ РЕАЛИЗАЦИИ
Приложение N 3
к Концепции федеральной целевой
программы "Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской
Федерации (2011 - 2016 годы)"
ПРЕДЕЛЬНЫЕ (ПРОГНОЗНЫЕ) ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (2011 - 2016 ГОДЫ)" ПО ГОДАМ И ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ВИДАМ РАСХОДОВ
И ВАРИАНТАМ РЕАЛИЗАЦИИ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────────┬─────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────── Источники и направления │Варианты │ Объем │ В том числе финансирования │ │финансирования ├────────┬──────────────────┬───────────────────────────── │ │за 2011 - 2016 │ I, II │ II этап │ III этап │ │ годы - всего │ этапы │ │ │ │ ├────────┼─────────┬────────┼─────────┬─────────┬───────── │ │ │2011 год│2012 год │2013 год│2014 год │2015 год │2016 год ─────────────────────────┴─────────┴───────────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────── Источники финансирования 1 444622,8 19998,8 28754,7 52851,7 81325,1 117317,8 144374,7 - всего 2 277645,9 12828,6 19604,1 36528 47007,6 78828,5 82849,1 3 332000 13785,9 21121,4 41995,6 57485,8 96034,7 101576,6 Федеральный бюджет 1 189287 8198,8 8532 21389,6 44445,5 60306,5 46414,6 2 77553,8 3715,1 3779,2 8884,5 18047,2 24362,7 18765,1 3 96000 4432,2 4542 10940,1 22418,3 30324,6 23342,8 в том числе: капитальные вложения 1 185971,2 7429,8 7879,6 20801 43956,4 59865,4 46039 (субсидии) 2 74388,5 2971,9 3151,8 8320,4 17582,6 23946,2 18415,6 3 92985,6 3714,9 3939,8 10400,5 21978,2 29932,7 23019,5 прочие расходы 1 3315,8 769 652,4 588,6 489,1 441,1 375,6 2 3165,2 743,2 627,3 564,1 464,6 416,5 349,5 3 3014,4 717,3 602,2 539,6 440,1 391,9 323,3 Бюджеты субъектов 1 95259,3 4079,5 7881,7 11164,4 21742 28141,8 22249,9 Российской Федерации 2 20408,7 1034,4 1806,4 2447,8 4551,8 5839,5 4728,8 3 25000 1210,7 2171,4 2978,8 5613,2 7219,9 5806 Внебюджетные источники 1 160076,4 7720,5 12341 20297,7 15137,6 28869,5 75710,1 2 179683,5 8079,1 14018,5 25195,7 24408,6 48626,3 59355,3 3 211000 8143 14408 28076,7 29454,3 58490,2 72427,8 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечание. Вариативность подходов к решению задач Программы выражается:
в различиях объемов планируемых к привлечению частных инвестиций (в части капитальных вложений). По мере усиления территориальной и функциональной концентрации программных акцентов (кластерный подход) возрастает инвестиционная активность хозяйствующих субъектов и, как результат, обеспечивается увеличение объемов внебюджетных источников финансирования Программы;
в различиях объемов финансирования прочих расходов. Кластерный подход и территориальная концентрация усилий в рамках Программы позволят обеспечить оптимальный (по сравнению с другим сценарием реализации Программы) уровень расходов на маркетинговые исследования и проведение необходимых экспертиз, в том числе за счет меньшего числа объектов исследований (субъектов Российской Федерации), а также объединения различных туристских объектов в рамках кластеров в единые объекты имиджевого и маркетингового продвижения на мировом и внутреннем туристских рынках и, как результат, снижения соответствующих расходов.