ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2007 г. N 280
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2012 ГОДЫ)"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" (далее - Программа), включающую в себя подпрограммы "Сахарный диабет", "Туберкулез", "ВИЧ-инфекция", "Онкология", "Инфекции, передаваемые половым путем", "Вирусные гепатиты", "Психические расстройства", "Артериальная гипертония" и "Вакцинопрофилактика".
2. Определить государственным заказчиком - координатором Программы Министерство здравоохранения Российской Федерации, государственными заказчиками Программы - Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральную службу исполнения наказаний и Российскую академию медицинских наук.
3. Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год включать Программу в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.
4. Завершить реализацию мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2001 г. N 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 31, ст. 3280; 2004, N 44, ст. 4362), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Установить, что:
мероприятия федеральной целевой программы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации", срок исполнения которых истекает после 1 января 2007 г. и которые включены в подпрограмму "Артериальная гипертония" Программы, осуществляются в рамках указанной подпрограммы;
исполнение государственных контрактов (договоров), заключенных по состоянию на 1 января 2007 г. в целях исполнения мероприятий федеральной целевой программы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации", осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы.
6. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при разработке региональных целевых программ, направленных на предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями, учитывать положения Программы.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 мая 2007 г. N 280
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2012 ГОДЫ)"
ПАСПОРТ
федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007 - 2012 годы)"
Наименование Программы - федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" Основание для - распоряжение Правительства Российской разработки Программы Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р Государственный - Министерство здравоохранения заказчик - координатор Российской Федерации Программы Государственные - Министерство здравоохранения заказчики Программы Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний, Российская академия медицинских наук Основные разработчики - Министерство здравоохранения Программы Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний, Российская академия медицинских наук Цели Программы - снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями Задачи Программы - совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях; разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях на основе передовых технологий; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений Целевые индикаторы и - доля осложнений при сахарном диабете; показатели Программы средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа (мужчины, женщины); средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа (мужчины, женщины); заболеваемость туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний на 100 тыс. человек; показатель абациллирования больных туберкулезом, состоявших на учете на конец года; смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний на 100 тыс. человек; число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией; число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний; доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных; доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет; доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году; смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (мужчины, женщины); заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения; заболеваемость сифилисом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний на 100 тыс. человек; заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения; заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения; доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля; количество подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем; заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения; заболеваемость острым вирусным гепатитом C на 100 тыс. населения; заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C на 100 тыс. населения; доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре; доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар; смертность населения от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения; число лиц с впервые в текущем году выявленной артериальной гипертонией; число лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной гипертонией; охват профилактическими прививками детей; заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения; заболеваемость полиомиелитом; заболеваемость корью на 100 тыс. населения Срок реализации - 2007 - 2012 годы Программы Перечень подпрограмм - подпрограмма "Сахарный диабет" (государственные (Министерство здравоохранения заказчики Российской Федерации, подпрограмм) Федеральная служба исполнения наказаний); подпрограмма "Туберкулез" (Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний); подпрограмма "ВИЧ-инфекция" (Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний); подпрограмма "Онкология" (Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, Российская академия медицинских наук); подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" (Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний); подпрограмма "Вирусные гепатиты" (Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний); подпрограмма "Психические расстройства" (Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний); подпрограмма "Артериальная гипертония" (Министерство здравоохранения Российской Федерации); подпрограмма "Вакцинопрофилактика" (Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская академия медицинских наук) Объемы и источники - общий объем финансирования Программы финансирования составляет 95781,3978 млн. рублей (в Программы ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 45413,9978 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 48763,2 млн. рублей; внебюджетных источников - 1604,2 млн. рублей Ожидаемые конечные - снижение доли осложнений при сахарном результаты реализации диабете до 28,5 процента; Программы и показатели увеличение средней продолжительности ее социально- жизни мужчин, больных сахарным диабетом экономической I типа, до 55,4 года, женщин - до 59,2 эффективности года; увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,4 года, женщин - до 73,2 года; снижение заболеваемости туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний до 1490 случаев на 100 тыс. человек; увеличение показателя абациллирования больных туберкулезом, состоявших на учете на конец года, до 36,1 процента; снижение смертности от туберкулеза до 14,7 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 104,9 случая на 100 тыс. человек; увеличение числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией до 65 тыс. случаев; снижение числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ- инфекцией в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний до 1,67 тыс. случаев; увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ- инфекцией новорожденных, до 95 процентов; улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях заболевания, до 72 процентов; снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 27,5 процента; снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 231,2 случая на 100 тыс. населения, у женщин - до 170 случаев на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости сифилисом до 49,2 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 148 случаев на 100 тыс. человек; снижение заболеваемости детей сифилисом до 7,1 случая на 100 тыс. детского населения; снижение заболеваемости детей гонореей до 7,7 случая на 100 тыс. детского населения; увеличение доли специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля до 62 процентов; увеличение количества подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, до 60 единиц; снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 2,6 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом C до 3,7 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C до 54 случаев на 100 тыс. населения; увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 30 процентов; снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в в общем числе наблюдаемых пациентов до 13 процентов; снижение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 65 дней; снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,3 процента; снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 247,1 случаев на 100 тыс. населения; увеличение числа впервые выявленных больных артериальной гипертонией до 985 тыс. человек в год; увеличение числа лиц, обученных в школах здоровья для больных артериальной гипертонией, до 1400 тыс. человек в год; сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками; снижение заболеваемости дифтерией до 0,01 случая на 100 тыс. населения; исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом; снижение заболеваемости корью до 0,99 случая на 1 млн. населения
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (далее - Программа) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р, перечнем социально значимых заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715, порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594.
Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на снижение качества жизни населения, в том числе чрезмерными стрессовыми нагрузками, снижением уровня санитарно-гигиенической культуры, а также все еще высокими показателями заболеваемости, инвалидности и смертности, несмотря на реализацию федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)".
Доля осложнений при сахарном диабете составляет в настоящее время 35 процентов. Ампутации конечностей проводились у 1 процента больных. Всего впервые в течение года инвалидами вследствие сахарного диабета были признаны 38,6 тыс. человек.
Заболеваемость туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний составляет в настоящее время 1515 случаев на 100 тыс. человек, смертность - 153,4 случая на 100 тыс. человек, доля случаев прекращения бактериовыделения - 73,5 процента, смертность от туберкулеза - 22,6 случая на 100 тыс. населения.
Число вновь зарегистрированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией достигло 37,7 тыс. случаев, в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - 2 тыс. случаев, доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, составила 75 процентов.
Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли составляет 67,6 процента, доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, - 31,6 процента, смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения составляет у мужчин 233,1 случая, у женщин - 170,3 случая.
Заболеваемость сифилисом составляет 72 случая на 100 тыс. населения, в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - 176,6 случая на 100 тыс. человек, заболеваемость детей сифилисом - 21,2 случая, гонореей - 23,4 случая на 100 тыс. детского населения. Вместе с тем доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля составляет 15 процентов. Общее число подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, не превышает 12 в целом по стране.
Заболеваемость острыми вирусными гепатитами B и C составляет в настоящее время 8,6 и 4,5 случая на 100 тыс. населения соответственно, хроническими вирусными гепатитами B и C - 51,4 случая на 100 тыс. населения.
Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов составляет 5 процентов, доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов - 16 процентов. При этом средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре составляет 75,6 дня, а доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар - 20 процентов.
Заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии составляет 5776 случаев на 100 тыс. населения, а смертность от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии - 325 случаев на 100 тыс. населения.
Сохраняется 95-процентный охват детей профилактическими прививками. Заболеваемость дифтерией, корью составляет в настоящее время 0,25 и 1,6 случая на 100 тыс. населения соответственно.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
Целями Программы являются снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями.
Задачами Программы являются:
совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях;
разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях на основе передовых технологий;
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений.
Программа реализуется в 2007 - 2012 годах.
В рамках Программы предусматривается осуществить комплекс взаимоувязанных мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации при социально значимых заболеваниях на протяжении всего срока реализации Программы.
Динамика целевых индикаторов и показателей Программы представлена в приложении N 1.
Программа включает в себя подпрограммы "Сахарный диабет", "Туберкулез", "ВИЧ-инфекция", "Онкология", "Инфекции, передаваемые половым путем", "Вирусные гепатиты", "Психические расстройства", "Артериальная гипертония", "Вакцинопрофилактика".
III. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
В рамках Программы обеспечивается поддержка перспективных исследований и разработок.
В Программе используются механизмы определения приоритетных направлений на основе критериев, позволяющих обеспечить принятие совместных решений представителями государства и научного сообщества.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках Программы, представлен в приложении N 2.
Перечень специализированных медицинских объектов сформирован с учетом потребностей субъектов Российской Федерации в снижении заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях.
Необходимым условием включения объектов в Программу являлась гарантия субъекта Российской Федерации о финансировании строительства объектов (не менее 50 процентов сметной стоимости работ) и вводе объектов в эксплуатацию в период действия Программы, а также обеспеченность объектов проектно-сметной документацией.
Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации не может быть в текущем финансовом году установлен ниже 5 процентов с условием сохранения финансирования строительства объектов субъектом Российской Федерации не менее 50 процентов сметной стоимости работ в период действия Программы.
IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и средств внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 95781,3978 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 45413,9978 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 48763,2 млн. рублей, внебюджетных источников - 1604,2 млн. рублей.
Средства внебюджетных источников привлекаются на основе участия в мероприятиях Программы некоммерческих фондов, предприятий, учреждений и общественных организаций.
Объемы и источники финансирования Программы и подпрограмм, включенных в Программу, представлены в приложении N 3.
Финансирование Программы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 23271,1284 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 1085,3768 млн. рублей;
прочие нужды - 21057,4926 млн. рублей, из них субсидии из федерального бюджета - 2335,8545 млн. рублей.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств по стройкам и объектам, находящимся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Абзацы десятый - одиннадцатый исключены. - Постановление Правительства РФ от 06.04.2011 N 254.
Распределение бюджетных ассигнований на оснащение медицинской техникой, предусмотренных в федеральном бюджете федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным государственному заказчику - координатору Программы, утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 23.11.2012 N 1218.
Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий Программы по направлению "прочие нужды" осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ, направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, предусмотренными приложением N 13.
Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства и реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, предусмотренными приложением N 13.1.
Предоставление субсидий из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, на финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, предусмотренными приложением N 13.2.
Передача федеральным учреждениям (учреждениям), оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации и находящимся в его ведении федеральным органам исполнительной власти, Федеральной службе исполнения наказаний, Российской академии медицинских наук, а также субъектам Российской Федерации лекарственных препаратов и расходных материалов, приобретенных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в соответствии с Правилами передачи приобретенных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения выполнения мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", предусмотренными приложением N 14.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство здравоохранения Российской Федерации, государственными заказчиками Программы - Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний и Российская академия медицинских наук.
Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по соответствующим региональным (муниципальным) программам (планам) и в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе соглашений.
Реализация Программы в субъектах Российской Федерации осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на снижение заболеваемости социально значимыми заболеваниями, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
Для управления реализацией мероприятий Программы создается координационный совет (далее - совет), формируемый из должностных лиц государственного заказчика - координатора Программы, государственных заказчиков Программы и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Совет осуществляет следующие функции:
вырабатывает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках Программы;
рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий Программы;
организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на их реализацию;
подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом хода реализации Программы и тенденций социально-экономического развития Российской Федерации;
выявляет научные, технические и организационные проблемы в ходе реализации Программы;
рассматривает результаты экспертизы проектов и мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финансовом году, в части их содержания и стоимости.
Совет утверждает разработанные государственными заказчиками:
детализированные организационно-финансовые планы реализации мероприятий Программы;
показатели мониторинга реализации мероприятий Программы.
Совет возглавляет заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации. Положение о совете и его состав утверждаются Министром здравоохранения Российской Федерации.
Министерство здравоохранения Российской Федерации:
осуществляет контроль деятельности государственных заказчиков Программы;
подготавливает проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для выполнения Программы;
ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, целевые индикаторы и показатели, расходы на реализацию мероприятий Программы;
подготавливает с учетом хода реализации Программы в текущем году и представляет в установленном порядке в Министерство экономического развития Российской Федерации сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году;
ежеквартально представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы в целом, данные мониторинга реализации мероприятий Программы;
представляет ежегодно, до 1 февраля, в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по Программе, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств;
инициирует при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы;
вносит в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации предложения о корректировке мероприятий по реализации Программы либо о прекращении ее выполнения;
по завершении Программы представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации доклад о выполнении Программы и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.
Государственные заказчики Программы:
осуществляют текущее управление реализацией Программы;
составляют детализированный организационно-финансовый план реализации мероприятий Программы;
в случае сокращения объема финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета разрабатывают дополнительные меры по привлечению средств внебюджетных источников для достижения результатов, характеризуемых целевыми индикаторами Программы, а также при необходимости разрабатывают в установленные сроки предложения по их корректировке;
вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий Программы и подпрограмм, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы и подпрограмм, а также мониторинг осуществления программных мероприятий;
организуют экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы и подпрограмм;
осуществляют управление деятельностью исполнителей мероприятий Программы в рамках выполнения программных мероприятий;
осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы и подпрограмм, а также заключение государственных контрактов (договоров);
организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля реализации Программы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста Программы, нормативных правовых актов, методических материалов в части управления реализацией Программы и контроля выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации Программы;
согласуют с государственным заказчиком - координатором Программы и основными заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
ежеквартально представляют государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы;
при необходимости представляют государственному заказчику - координатору Программы предложения о продлении срока либо о прекращении реализации Программы;
представляют ежегодно, до 25 января, государственному заказчику - координатору Программы по установленной форме доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2005 год и с учетом необходимости достижения следующих показателей:
снижение доли осложнений при сахарном диабете до 28,5 процента;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом I типа, до 55,4 года, женщин - до 59,2 года;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,4 года, женщин - до 73,2 года;
снижение заболеваемости туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний до 1490 случаев на 100 тыс. человек;
увеличение показателя абациллирования больных туберкулезом, состоявших на учете на конец года, до 36,1 процента;
снижение смертности от туберкулеза до 14,7 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 104,9 случая на 100 тыс. человек;
увеличение числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией до 65 тыс. случаев;
снижение числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний до 1,67 тыс. случаев;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 95 процентов;
улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях заболевания, до 72 процентов;
снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 27,5 процента;
снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 231,2 случая на 100 тыс. населения, у женщин - до 170 случаев на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 49,2 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 148 случаев на 100 тыс. человек;
снижение заболеваемости детей сифилисом до 7,1 случая на 100 тыс. детского населения;
снижение заболеваемости детей гонореей до 7,7 случая на 100 тыс. детского населения;
увеличение доли специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля до 62 процентов;
увеличение количества подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, до 60 единиц;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 2,6 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом C до 3,7 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C до 54 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 30 процентов;
снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 13 процентов;
снижение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 65 дней;
снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,3 процента;
снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 247,1 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение числа впервые выявленных больных артериальной гипертонией до 985 тыс. человек в год;
увеличение числа лиц, обученных в школах здоровья для больных артериальной гипертонией, до 1400 тыс. человек в год;
сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками;
снижение заболеваемости дифтерией до 0,01 случая на 100 тыс. населения;
исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом;
снижение заболеваемости корью до 0,99 случая на 1 млн. населения.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.
ПОДПРОГРАММА "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Сахарный диабет"
Наименование - подпрограмма "Сахарный диабет" подпрограммы Основание для - распоряжение Правительства Российской разработки Федерации от 11 декабря 2006 г. N подпрограммы 1706-р Государственные - Министерство здравоохранения заказчики подпрограммы Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний Основные разработчики - Министерство здравоохранения подпрограммы Российской Федерации Цели подпрограммы - снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом, совершенствование мер профилактики его осложнений, увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики и диагностики сахарного диабета, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, в том числе разработка и внедрение высокотехнологичных методов лечения заболевания и его осложнений; разработка и реализация обучающих программ для больных сахарным диабетом по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета Целевые индикаторы и - доля осложнений при сахарном диабете; показатели средняя продолжительность жизни больных подпрограммы сахарным диабетом I типа (мужчины, женщины); средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа (мужчины, женщины) Срок реализации - 2007 - 2012 годы подпрограммы Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы финансирования составляет 7030,9982 млн. рублей (в подпрограммы ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 1902,7982 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 5040 млн. рублей и внебюджетных источников - 88,2 млн. рублей Ожидаемые конечные - снижение доли осложнений при сахарном результаты реализации диабете до 28,5 процента; подпрограммы и увеличение средней продолжительности показатели ее жизни мужчин, больных сахарным социально- диабетом I типа, до 55,4 года, женщин экономической - до 59,2 года; эффективности увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,4 года, женщин - до 73,2 года
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
У больных, страдающих сахарным диабетом, потребность в медицинской помощи возрастает по мере ухудшения их состояния и возникновения осложнений. Остается высокой распространенность угрожающих жизни и приводящих к инвалидности сосудистых осложнений сахарного диабета, в том числе диабетической ретинопатии, диабетической нефропатии и сердечно-сосудистых осложнений.
Значительная часть находящегося в эксплуатации медицинского оборудования выработала свой ресурс и не может гарантировать качественное обследование и лечение больных сахарным диабетом.
Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при сахарном диабете, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных, страдающих таким заболеванием.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
Целями подпрограммы "Сахарный диабет" (далее - подпрограмма) являются:
снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом;
совершенствование мер профилактики его осложнений;
увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики и диагностики сахарного диабета, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, в том числе разработка и внедрение высокотехнологичных методов лечения заболевания и его осложнений;
разработка и реализация обучающих программ для больных сахарным диабетом по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2012 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
проведение исследований по изучению причин возникновения, механизмов развития сахарного диабета и его осложнений, совершенствованию методов его профилактики, диагностики и лечения;
оснащение учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также оказывающих медицинскую помощь федеральных учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний, необходимым оборудованием, организация работы школ для обучения больных сахарным диабетом;
проведение мониторинга сахарного диабета и его осложнений, обеспечение функционирования государственного регистра лиц, больных сахарным диабетом, создание мобильных лечебно-профилактических модулей, внедрение в клиническую практику современных лекарственных препаратов и диагностических систем.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 4.
IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 7030,9982 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 1902,7982 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 5040 млн. рублей, внебюджетных источников - 88,2 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 106,7 млн. рублей;
прочие нужды - 1796,0982 млн. рублей, из них субсидии из федерального бюджета - 227,9 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 3 к Программе.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Государственными заказчиками подпрограммы являются Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе выполнения работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.
Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий Программы по направлению "прочие нужды" осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ, направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, предусмотренными приложением N 13 к Программе.
Предоставление субсидий из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, на финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, предусмотренными приложением N 13.2 к Программе.
Передача оказывающим медицинскую помощь федеральным учреждениям (учреждениям), подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации и находящимся в его ведении федеральным органам исполнительной власти, Федеральной службе исполнения наказаний, Российской академии медицинских наук, а также субъектам Российской Федерации лекарственных препаратов и расходных материалов, приобретенных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в соответствии с Правилами передачи приобретенных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения выполнения мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", предусмотренными приложением N 14 к Программе.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом, совершенствование методов его профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей:
снижение доли осложнений при сахарном диабете до 28,5 процента;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом I типа, до 55,4 года, женщин - до 59,2 года;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,4 года, женщин - до 73,2 года.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости сахарным диабетом составит 114,2 млрд. рублей.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных сахарным диабетом.
ПОДПРОГРАММА "ТУБЕРКУЛЕЗ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Туберкулез"
Наименование - подпрограмма "Туберкулез" подпрограммы Основание для - распоряжение Правительства Российской разработки Федерации от 11 декабря 2006 г. подпрограммы N 1706-р Государственные - Министерство здравоохранения заказчики подпрограммы Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний Основные разработчики - Министерство здравоохранения подпрограммы Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний Цели подпрограммы - снижение уровня заболеваемости туберкулезом, снижение уровня смертности от туберкулеза Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики туберкулеза, в том числе разработка информационных программ для населения, образовательных программ для больных туберкулезом и контактирующих с ними лиц; совершенствование мер инфекционного контроля туберкулеза; совершенствование методов диагностики, лечения и комплексных программ медико- социальной реабилитации; строительство и реконструкция противотуберкулезных медицинских учреждений и оснащение медицинской техникой и изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также оказывающих медицинскую помощь федеральных учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний Целевые индикаторы и - заболеваемость туберкулезом в показатели исправительных учреждениях Федеральной подпрограммы службы исполнения наказаний на 100 тыс. человек; показатель абациллирования больных туберкулезом, состоявших на учете на конец года; смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения, в том числе в исправительны учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний на 100 тыс. человек Срок реализации - 2007 - 2012 годы подпрограммы Объемы и источники - общий объем финансирования финансирования подпрограммы составляет 36994,4065 млн. подпрограммы рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 16730,5065 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 20263,9 млн. рублей Ожидаемые конечные - снижение уровня заболеваемости результаты реализации туберкулезом в исправительных подпрограммы и учреждениях Федеральной службы показатели ее исполнения наказаний до 1490 случаев социально- на 100 тыс. человек; экономической увеличение показателя абациллирования эффективности больных туберкулезом, состоявших на учете на конец года, до 36,1 процента; снижение смертности от туберкулеза до 14,7 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 104,9 случая на 100 тыс. человек
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
У больных, страдающих туберкулезом, решающим фактором социально-экономического характера является снижение уровня и качества жизни.
Не все группы населения охвачены профилактическими медицинскими осмотрами, проводимыми с целью раннего выявления туберкулеза.
Необходимо принятие дополнительных мер по обеспечению снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при туберкулезе, оптимизации лечения больных туберкулезом, обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых осложнений при туберкулезе, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных, страдающих таким заболеванием, в том числе путем укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
Целями подпрограммы "Туберкулез" (далее - подпрограмма) являются снижение уровня заболеваемости туберкулезом и снижение уровня смертности от туберкулеза.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики туберкулеза, в том числе разработка информационных программ для населения, образовательных программ для больных туберкулезом и контактирующих с ними лиц;
совершенствование мер инфекционного контроля туберкулеза;
совершенствование методов диагностики, лечения и комплексных программ медико-социальной реабилитации;
строительство и реконструкция противотуберкулезных медицинских учреждений, оснащение медицинской техникой и изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также оказывающих медицинскую помощь федеральных учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2012 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция лечебно-профилактических учреждений, оказывающих противотуберкулезную помощь населению;
разработка и совершенствование ускоренных, высокодостоверных методов и систем диагностики туберкулеза;
разработка комплексных программ по повышению резистентности к заболеванию туберкулезом детского населения;
разработка и апробация как программы организационных мероприятий по повышению эффективности лечения туберкулеза, так и новых методов лечения туберкулеза;
разработка и апробация комплексных программ по медицинской и социальной реабилитации больных туберкулезом, относящихся к различным группам риска;
разработка и совершенствование санитарных нормативов и мер инфекционного контроля за распространением туберкулеза;
предоставление систематической организационно-методической и консультационной помощи (включая мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы) субъектам Российской Федерации профильными научно-исследовательскими институтами;
создание и обеспечение функционирования системы государственного мониторинга лечения и лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза, основанной на персональном учете больных;
обеспечение учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения за счет средств федерального бюджета противотуберкулезными лекарственными препаратами (второго ряда) и системами диагностики туберкулеза, в том числе на основе иммунобиологических диагностических тестов, а также оказывающих медицинскую помощь федеральных учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний, противотуберкулезными лекарственными препаратами (первого и второго ряда) и системами диагностики туберкулеза, в том числе на основе иммунобиологических диагностических тестов;
совершенствование лабораторной диагностики туберкулеза;
внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также оказывающих медицинскую помощь федеральных учреждениях, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 5.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, представлен в приложении N 2 к Программе.
IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 36994,4065 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 16730,5065 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 20263,9 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 3664,9828 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 118,115 млн. рублей;
прочие нужды - 12947,4087 млн. рублей, из них субсидии из федерального бюджета - 1053,5965 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 3 к Программе.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Государственными заказчиками подпрограммы являются Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе выполнения работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.
Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий Программы по направлению "прочие нужды" осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ, направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, предусмотренными приложением N 13 к Программе.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, предусмотренными приложением N 13.1 к Программе.
Предоставление субсидий из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, на финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, предусмотренными приложением N 13.2 к Программе.
Передача оказывающим медицинскую помощь федеральным учреждениям (учреждениям), подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации и находящимся в его ведении федеральным органам исполнительной власти, Федеральной службе исполнения наказаний, Российской академии медицинских наук, а также субъектам Российской Федерации лекарственных препаратов и расходных материалов, приобретенных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в соответствии с Правилами передачи приобретенных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения выполнения мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", предусмотренными приложением N 14 к Программе.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости туберкулезом, совершенствование методов профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей:
снижение заболеваемости туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний до 1490 случаев на 100 тыс. человек;
увеличение показателя абациллирования больных туберкулезом, состоявших на учете на конец года, до 36,1 процента;
снижение смертности от туберкулеза до 14,7 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 104,9 случая на 100 тыс. человек.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза составит 201,2 млрд. рублей.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни больных и увеличении ее продолжительности, сохранении их трудового потенциала, формировании здорового образа жизни населения, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения туберкулеза.
ПОДПРОГРАММА "ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "ВИЧ-инфекция"
Наименование - подпрограмма "ВИЧ-инфекция" подпрограммы Основание для - распоряжение Правительства Российской разработки Федерации от 11 декабря 2006 г. подпрограммы N 1706-р Государственные - Министерство здравоохранения заказчики подпрограммы Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний Основные разработчики - Министерство здравоохранения подпрограммы Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний Цели подпрограммы - снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией; дальнейшее внедрение методов профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных; обеспечение доступности антиретровирусных препаратов; снижение уровня смертности больных ВИЧ-инфекцией Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции; совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции; разработка и внедрение современных антиретровирусных препаратов; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение медицинской техникой и изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также оказывающих медицинскую помощь федеральных учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний Целевые индикаторы и - число вновь зарегистрированных в течение показатели года случаев заражения ВИЧ-инфекцией, подпрограммы в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний; доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных Срок реализации - 2007 - 2012 годы подпрограммы Объемы и источники - общий объем финансирования финансирования подпрограммы составляет 10532,9635 млн. подпрограммы рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 5396,2635 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 4940,7 млн. рублей; внебюджетных источников - 196 млн. рублей Ожидаемые конечные - увеличение числа вновь зарегистрированных результаты реализации в течение года случаев заражения ВИЧ- подпрограммы и инфекцией до 65 тыс. случаев; показатели ее снижение числа вновь зарегистрированных социально- в течение года случаев заражения ВИЧ- экономической инфекцией в исправительных учреждениях эффективности Федеральной службы исполнения наказаний до 1,67 тыс. случаев; увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ- инфекцией новорожденных, до 95 процентов
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
Продолжающийся рост числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лиц в значительной мере обусловлен факторами социально-экономического характера, распространением наркомании, недостаточной информированностью населения.
Необходимо увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных.
Требуется изучение лекарственной устойчивости вируса иммунодефицита человека к антиретровирусным препаратам.
Необходима дальнейшая разработка безопасных технологий заготовки крови и ее компонентов в целях снижения риска передачи ВИЧ-инфекции при использовании донорской крови и ее препаратов.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
Целями подпрограммы "ВИЧ-инфекция" (далее - подпрограмма) являются:
снижение числа вновь зарегистрированных случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией;
внедрение методов профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных;
обеспечение доступности антиретровирусных препаратов;
снижение уровня смертности больных ВИЧ-инфекцией.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции;
совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции;
разработка и внедрение современных антиретровирусных препаратов;
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оснащение медицинской техникой и изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также оказывающих медицинскую помощь федеральных учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2012 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция специализированных учреждений;
проведение исследований по проблеме ВИЧ-инфекции;
изучение лекарственной устойчивости вируса иммунодефицита человека к антиретровирусным препаратам;
разработка и клинические испытания диагностических и лекарственных препаратов с учетом молекулярных особенностей циркулирующих штаммов вируса иммунодефицита человека;
разработка комплекса мер по снижению риска передачи ВИЧ-инфекции при использовании донорской крови и ее препаратов;
изучение особенностей клинического течения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний, разработка клинико-лабораторных критериев прогрессирования ВИЧ-инфекции и эффективности терапии;
разработка новых форм мониторинга эффективности различных методов профилактики ВИЧ-инфекции;
совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека;
развитие единой системы мониторинга и оценки в области противодействия ВИЧ-инфекции.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 6.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, приведен в приложении N 2 к Программе.
IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением средств внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 10532,9635 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 5396,2635 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 4940,7 млн. рублей, внебюджетных источников - 196 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 4677,6304 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 91,4 млн. рублей;
прочие нужды - 627,2331 млн. рублей, из них субсидии из федерального бюджета - 79,375 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в приложении N 3 к Программе.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Государственными заказчиками подпрограммы являются Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральная служба исполнения наказаний.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.
Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий Программы по направлению "прочие нужды" осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ, направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, предусмотренными приложением N 13 к Программе.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, предусмотренными приложением N 13.1 к Программе.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией, совершенствование методов профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в сравнении с уровнем 2005 года с учетом следующих показателей:
увеличение числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией до 65 тыс. случаев;
снижение числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний до 1,67 тыс. случаев;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 95 процентов.
Предполагаемый экономический эффект от снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией женщин репродуктивного возраста и повышения числа ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусные препараты, составит 37,3 млрд. рублей.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, повышении информированности и формировании здорового образа жизни населения, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции.
ПОДПРОГРАММА "ОНКОЛОГИЯ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Онкология"
Наименование - подпрограмма "Онкология" подпрограммы Основание для - распоряжение Правительства Российской разработки Федерации от 11 декабря 2006 г. подпрограммы N 1706-р Государственные - Министерство здравоохранения заказчики подпрограммы Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, Российская академия медицинских наук Основные разработчики - Министерство здравоохранения подпрограммы Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, Российская академия медицинских наук Цели подпрограммы - обеспечение диагностики на ранних стадиях заболеваний; снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики онкологических заболеваний, раннего выявления опухолевых и предраковых заболеваний; оценка канцерогенных факторов окружающей среды; мониторинг канцерогенных производственных факторов и производств; обеспечение диагностики опухолевых заболеваний визуальной локализации на ранних стадиях; разработка и совершенствование методов диагностики, лечения и медицинской, социальной и психологической реабилитации, включая коррекцию функциональных расстройств и анатомических дефектов; совершенствование и внедрение телекоммуникационных технологий; разработка и внедрение современных противоопухолевых лекарственных препаратов; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение медицинской техникой и изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также оказывающих медицинскую помощь федеральных учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний Целевые индикаторы и - доля больных с визуальными показатели локализациями злокачественных подпрограммы новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет; доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году; смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (мужчины, женщины) Срок реализации - 2007 - 2012 годы подпрограммы Объемы и источники - общий объем финансирования финансирования подпрограммы составляет 13877,1112 млн. подпрограммы рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 7624,3112 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 5920,8 млн. рублей; внебюджетных источников - 332 млн. рублей Ожидаемые конечные - улучшение показателей, характеризующих результаты реализации раннее выявление злокачественных подпрограммы и новообразований, в том числе увеличение показатели ее доли больных с визуальными социально- локализациями опухоли, выявленными на I экономической и II стадиях заболевания, до 72 эффективности процентов; снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 27,5 процента; снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 231,2 случая на 100 тыс. населения, у женщин - до 170 случаев на 100 тыс. населения
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
Остаются крайне высокими показатели инвалидности вследствие злокачественных новообразований. Высока доля больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза.
Недостаточна организация профилактических медицинских осмотров с целью раннего выявления онкологических заболеваний. Необходимо продолжение изучения веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека.
Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению снижения заболеваемости, инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях, улучшению качества проводимого лечения больных с онкологическими заболеваниями, обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых осложнений, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
Целями подпрограммы "Онкология" (далее - подпрограмма) являются:
обеспечение диагностики на ранних стадиях заболеваний;
снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики онкологических заболеваний, раннего выявления опухолевых и предраковых заболеваний;
оценка канцерогенных факторов окружающей среды;
мониторинг канцерогенных производственных факторов и производств;
обеспечение диагностики опухолевых заболеваний визуальной локализации на ранних стадиях;
разработка и совершенствование методов диагностики, лечения и медицинской, социальной и психологической реабилитации, включая коррекцию функциональных расстройств и анатомических дефектов;
совершенствование и внедрение телекоммуникационных технологий;
разработка и внедрение современных противоопухолевых лекарственных препаратов;
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оснащение медицинской техникой и изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также оказывающих медицинскую помощь федеральных учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2012 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведена в приложении N 1 к Программе.
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оказывающих помощь населению при онкологических заболеваниях;
проведение исследований в области этиологии и патогенеза злокачественных новообразований;
проведение исследований в области профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований;
обеспечение функционирования национального перечня веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека, банков данных по канцерогенно-опасным производствам и веществам, регистра лиц, имеющих (имевших) профессиональный контакт с химическими канцерогенами;
обеспечение функционирования государственного регистра больных со злокачественными новообразованиями;
обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 7.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, приведен в приложении N 2 к Программе.
IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением средств внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 13877,1112 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 7624,3112 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 5920,8 млн. рублей, внебюджетных источников - 332 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 5727,8829 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 207,755 млн. рублей;
прочие нужды - 1688,6733 млн. рублей, из них субсидии из федерального бюджета - 367,15 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в приложении N 3 к Программе.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Государственными заказчиками подпрограммы являются Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний и Российская академия медицинских наук.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.
Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий Программы по направлению "прочие нужды" осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ, направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, предусмотренными приложением N 13 к Программе.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, предусмотренными приложением N 13.1 к Программе.
Предоставление субсидий из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, на финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, предусмотренными приложением N 13.2 к Программе.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет комплекса мероприятий, направленных на снижение заболеваемости онкологическими заболеваниями, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в сравнении с уровнем 2005 года с учетом следующих показателей:
улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях заболевания, до 72 процентов;
снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 27,5 процента;
снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 231,2 случая на 100 тыс. населения, у женщин - до 170 случаев на 100 тыс. населения.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях составит 99 млрд. рублей.
Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражен в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения злокачественных новообразований.
ПОДПРОГРАММА "ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем"
Наименование - подпрограмма "Инфекции, передаваемые подпрограммы половым путем" Основание для - распоряжение Правительства Российской разработки Федерации от 11 декабря 2006 г. подпрограммы N 1706-р Государственные - Министерство здравоохранения заказчики подпрограммы Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний Основные разработчики - Министерство здравоохранения подпрограммы Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний Цель подпрограммы - снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем, включая разработку информационных материалов и образовательных программ для населения; разработка и внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации при инфекциях, передаваемых половым путем; совершенствование системы мониторинга устойчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым лекарственным препаратам; совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение медицинской техникой и изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также оказывающих медицинскую помощь федеральных учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний Целевые индикаторы и - заболеваемость сифилисом на 100 тыс. показатели населения; подпрограммы заболеваемость сифилисом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний на 100 тыс. человек; заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения; заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения; доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля; количество подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем Срок реализации - 2007 - 2012 годы подпрограммы Объемы и источники - общий объем финансирования финансирования подпрограммы составляет 5259,1761 млн. подпрограммы рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 2565,3761 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 2693,8 млн. рублей Ожидаемые конечные - снижение заболеваемости сифилисом до результаты реализации 49,2 случая на 100 тыс. населения, в подпрограммы и том числе в исправительных учреждениях показатели ее Федеральной службы исполнения социально- наказаний - до 148 случаев на 100 экономической тыс. человек; эффективности снижение заболеваемости детей сифилисом до 7,1 случая на 100 тыс. детского населения; снижение заболеваемости детей гонореей до 7,7 случая на 100 тыс. детского населения; увеличение доли специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля до 62 процентов; увеличение количества подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, до 60 единиц
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
Ежегодно увеличивается количество инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем (в том числе случаев заболеваний нейросифилисом), выявленных среди подростков.
Развивается резистентность возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым лекарственным препаратам.
В этой связи необходимы проведение санитарно-просветительских мероприятий и пропаганда здорового образа жизни.
Кроме того, следует увеличить количество специализированных медицинских учреждений, изучающих изменчивость возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, организовать проведение исследований, направленных на преодоление терапевтической резистентности возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, и совершенствование их диагностики с учетом молекулярных особенностей возбудителей.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
Целью подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" (далее - подпрограмма) является снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем.
Задачами указанной подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем, включая разработку информационных материалов и образовательных программ для населения;
разработка и внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации при инфекциях, передаваемых половым путем;
совершенствование системы мониторинга устойчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым лекарственным препаратам;
совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем;
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оснащение медицинской техникой и изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также оказывающих медицинскую помощь федеральных учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2012 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция федеральных медицинских специализированных учреждений;
разработка программ эпидемиологических исследований по распространению инфекций, передаваемых половым путем, с созданием систем прогнозирования распространения и возникновения резистентности возбудителей этих инфекций к применяемым антимикробным препаратам;
разработка тест-систем и контрольных материалов для диагностики инфекций, передаваемых половым путем, с учетом молекулярных особенностей возбудителей, выявляемых на территории Российской Федерации;
изучение молекулярных механизмов развития резистентности возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым антимикробным препаратам;
развитие единой информационно-аналитической системы профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем;
совершенствование специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 8.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, представлен в приложении N 2 к Программе.
IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 5259,1761 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 2565,3761 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 2693,8 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 1725,0441 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 98,1 млн. рублей;
прочие нужды - 742,232 млн. рублей, из них субсидии из федерального бюджета - 126,9 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 3 к Программе.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Государственными заказчиками подпрограммы являются Министерство здравоохранения Российской Федерации и Федеральная служба исполнения наказаний.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.
Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий Программы по направлению "прочие нужды" осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ, направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, предусмотренными приложением N 13 к Программе.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, предусмотренными приложением N 13.1 к Программе.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет проведения комплекса мероприятий, направленных на снижение количества инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей:
снижение заболеваемости сифилисом до 49,2 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 148 случаев на 100 тыс. человек;
снижение заболеваемости детей сифилисом до 7,1 случая на 100 тыс. детского населения;
снижение заболеваемости детей гонореей до 7,7 случая на 100 тыс. детского населения;
увеличение доли специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля до 62 процентов;
увеличение количества подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, до 60 единиц.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости при инфекциях, передаваемых половым путем, составит 56,8 млрд. рублей.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении количества инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем, повышении информированности населения о предупреждении этих инфекций и улучшении качества оказания специализированной медицинской помощи.
ПОДПРОГРАММА "ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Вирусные гепатиты"
Наименование - подпрограмма "Вирусные гепатиты" подпрограммы Основание для - распоряжение Правительства Российской разработки Федерации от 11 декабря 2006 г. подпрограммы N 1706-р Государственные - Министерство здравоохранения заказчики подпрограммы Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний Основные разработчики - Министерство здравоохранения подпрограммы Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний Цель подпрограммы - снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора; обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов; разработка и внедрение современных лекарственных препаратов и диагностических наборов; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оснащение медицинской техникой и изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также оказывающих медицинскую помощь федеральных учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний Целевые индикаторы и - заболеваемость острым вирусным показатели гепатитом B на 100 тыс. населения; подпрограммы заболеваемость острым вирусным гепатитом C на 100 тыс. населения; заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C на 100 тыс. населения Срок реализации - 2007 - 2012 годы подпрограммы Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы финансирования составляет 7605,8494 млн. рублей (в ценах подпрограммы соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 2909,4494 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 4278,4 млн. рублей; внебюджетных источников - 418 млн. рублей Ожидаемые конечные - снижение заболеваемости острым вирусным результаты реализации гепатитом B до 2,6 случая на 100 тыс. подпрограммы и населения; показатели ее снижение заболеваемости острым вирусным социально- гепатитом C до 3,7 случая на 100 тыс. экономической населения; эффективности снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C до 54 случаев на 100 тыс. населения
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
Ежегодно увеличивается заболеваемость хроническими формами вирусных гепатитов B и C, острыми формами вирусного гепатита C, а также инвалидность и смертность при указанных заболеваниях.
Необходимо совершенствование методов расследования случаев эпидемических вспышек вирусных гепатитов, молекулярных методов диагностики, методов профилактики вирусных гепатитов, дальнейшее развитие специализированной медицинской помощи.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
Целью подпрограммы "Вирусные гепатиты" (далее - подпрограмма) является снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора;
обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов;
разработка и внедрение современных лекарственных препаратов и диагностических наборов;
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оснащение медицинской техникой и изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также федеральных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2012 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений;
совершенствование методов расследования и методов профилактики эпидемических вспышек вирусных гепатитов;
совершенствование молекулярных методов диагностики, профилактики и лечения вирусных гепатитов;
создание контрольных образцов для оценки качества молекулярной диагностики вирусных гепатитов;
мониторинг распространения вирусных гепатитов, включая создание единой федеральной базы данных циркулирующих штаммов вирусов гепатитов;
совершенствование специализированной медицинской помощи, оказываемой лицам, больным вирусными гепатитами.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 9.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, представлен в приложении N 2 к Программе.
IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, с привлечением внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 7605,8494 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 2909,4494 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 4278,4 млн. рублей, внебюджетных источников - 418 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 978,0416 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 118,3 млн. рублей;
прочие нужды - 1813,1078 млн. рублей, из них субсидии из федерального бюджета - 227,533 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 3 к Программе.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Государственными заказчиками подпрограммы являются Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральная служба исполнения наказаний.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.
Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 23.11.2012 N 1218.
Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий Программы по направлению "прочие нужды" осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ, направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, предусмотренными приложением N 13 к Программе.
В субъектах Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы осуществляется комплекс мероприятий, направленных на снижение заболеваемости вирусными гепатитами, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей:
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 2,6 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом C до 3,7 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C до 54 случаев на 100 тыс. населения.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости острыми гепатитами составит 116,9 млрд. рублей.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения, снижении социальной напряженности в обществе вследствие уменьшения угрозы распространения вирусных гепатитов.
ПОДПРОГРАММА "ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Психические расстройства"
Наименование - подпрограмма "Психические расстройства" подпрограммы Основание для - распоряжение Правительства Российской разработки Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р подпрограммы Государственные - Министерство здравоохранения заказчики подпрограммы Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний Основные разработчики - Министерство здравоохранения подпрограммы Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний Цель подпрограммы - развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики психических расстройств, разработка и реализация консультативной помощи, обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов; совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение бригадных форм работы в условиях психиатрического стационара, дневного стационара, психоневрологического диспансера и реабилитационного общежития; внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, и оснащение медицинской техникой и изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также оказывающих медицинскую помощь федеральных учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний Целевые индикаторы и - доля пациентов, охваченных бригадными показатели формами оказания психиатрической подпрограммы помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре; доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар Срок реализации - 2007 - 2012 годы подпрограммы Объемы и источники - общий объем финансирования финансирования подпрограммы составляет 8095,7639 млн. подпрограммы рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 4483,7639 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 3302 млн. рублей; внебюджетных источников - 310 млн. рублей Ожидаемые конечные - увеличение доли пациентов, охваченных результаты реализации бригадными формами оказания подпрограммы и психиатрической помощи, в общем числе показатели ее наблюдаемых пациентов до 30 процентов; социально- снижение доли пациентов, нуждающихся в экономической стационарной психиатрической помощи, в эффективности общем числе наблюдаемых пациентов до 13 процентов; снижение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 65 дней; снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,3 процента
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
Растет заболеваемость населения психическими расстройствами и расстройствами поведения. Ежегодно от суицидов погибает около 60 тыс. человек.
Невелико число пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи. Это свидетельствует о недостаточном использовании в психиатрической практике методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации. Последнее, в свою очередь, объясняет частые госпитализации и длительное лечение пациентов в психиатрических стационарах.
Необходимы разработка и внедрение бригадных форм оказания психиатрической помощи в условиях психиатрических стационаров, дневных стационаров, психоневрологических диспансеров, оказание помощи на дому, а также совершенствование методов профилактики психических расстройств, в том числе в системе оказания первичной медико-санитарной помощи.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
Целью подпрограммы "Психические расстройства" (далее - подпрограмма) является развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики психических расстройств, разработка и реализация консультативной помощи, обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов;
совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение бригадных форм работы в условиях психиатрического стационара, дневного стационара, психоневрологического диспансера и реабилитационного общежития;
внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, оснащение медицинской техникой и изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также оказывающих медицинскую помощь федеральных учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2012 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений;
разработка современных видов и методов комплексных судебно-психиатрических экспертных исследований;
изучение нейрохимических, иммунологических и нейрофизиологических аспектов патогенеза шизофрении, депрессивных и других психических расстройств;
разработка методического и программного обеспечения деятельности по внедрению бригадных форм оказания психиатрической помощи, психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;
разработка методического и программного обеспечения медицинской помощи, оказываемой ликвидаторам радиационных аварий и участникам боевых действий;
научное обоснование системы мониторинга деятельности психиатрических, психоневрологических и судебно-психиатрических экспертных учреждений;
разработка современной методологии деятельности психиатрических и психоневрологических и судебно-психиатрических экспертных учреждений;
разработка методов управления качеством оказания диагностической, лечебной и реабилитационной помощи в психиатрических и психоневрологических учреждениях;
совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 10.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, представлен в приложении N 2 к Программе.
IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением средств внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 8095,7639 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 4483,7639 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 3302 млн. рублей, внебюджетных источников - 310 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 3479,7390 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 289,69 млн. рублей;
прочие нужды - 1116,3349 млн. рублей, из них субсидии из федерального бюджета - 184,1 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 3 к Программе.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Государственными заказчиками подпрограммы являются Министерство здравоохранения Российской Федерации и Федеральная служба исполнения наказаний.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.
Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий Программы по направлению "прочие нужды" осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ, направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, предусмотренными приложением N 13 к Программе.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, предусмотренными приложением N 13.1 к Программе.
Предоставление субсидий из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, на финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, предусмотренными приложением N 13.2 к Программе.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет проведения комплекса мероприятий, направленных на снижение количества граждан, страдающих психическими заболеваниями, совершенствование методов профилактики и ранней диагностики этих заболеваний, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей:
увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 30 процентов;
снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 13 процентов;
снижение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 65 дней;
снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,3 процента.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня инвалидности и смертности при психических расстройствах составит 8,1 млрд. рублей.
Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражен в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала, формировании здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие устранения угрозы распространения психических заболеваний.
ПОДПРОГРАММА "АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Артериальная гипертония"
Наименование - подпрограмма "Артериальная гипертония" подпрограммы Основание для - распоряжение Правительства Российской разработки Федерации от 11 декабря 2006 г. подпрограммы N 1706-р Государственный - Министерство здравоохранения заказчик подпрограммы Российской Федерации Основные разработчики - Министерство здравоохранения подпрограммы Российской Федерации Цели подпрограммы - снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений Задачи подпрограммы - создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска; разработка и внедрение современных методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями Целевые индикаторы и - смертность населения от показатели цереброваскулярных болезней на 100 тыс. подпрограммы населения; число лиц с впервые в текущем году выявленной артериальной гипертонией; число лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной гипертонией Срок реализации - 2007 - 2012 годы подпрограммы Объемы и источники - общий объем финансирования финансирования подпрограммы составляет 2203,5648 млн. подпрограммы рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 293,8648 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 1909,7 млн. рублей Ожидаемые конечные - снижение смертности населения от результаты реализации цереброваскулярных болезней до 250 подпрограммы и случаев на 100 тыс. населения; показатели ее увеличение числа впервые социально- выявленных больных артериальной экономической гипертонией до 985 тыс. человек в год; эффективности увеличение числа лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной гипертонией, до 1400 тыс. человек в год
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
Уровень заболеваемости, инвалидности и смертности населения при болезнях системы кровообращения, среди которых гипертоническая болезнь занимает ведущее место, остается высоким. В связи с этим необходим учет и профилактика факторов, способствующих снижению качества жизни населения, в том числе обусловленных чрезмерными стрессовыми нагрузками.
Требуется создание системы контроля за ходом выполнения профилактических мероприятий, мероприятий по лечению и реабилитации больных артериальной гипертонией.
Необходимы разработка и реализация мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, реализация программ по организации восстановительного лечения больных инсультом и острым инфарктом миокарда.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ,
А ТАКЖЕ ЕЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
Целями подпрограммы "Артериальная гипертония" (далее - подпрограмма) являются снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений.
Задачами указанной подпрограммы являются:
создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска;
разработка и внедрение современных методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями.
Реализацию подпрограммы предусматривается осуществить в 2007 - 2012 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведена в приложении N 1 к Программе.
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
разработка современных медицинских профилактических технологий для групп высокого риска по развитию сердечно-сосудистых осложнений;
разработка современных методов профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений;
разработка научно обоснованных программ по организации восстановительного лечения больных инсультом и острым инфарктом миокарда;
создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии и ее осложнений;
создание системы контроля за ходом выполнения мероприятий по профилактике и лечению артериальной гипертонии;
совершенствование системы государственного регистра больных артериальной гипертонией;
совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 11.
IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 2203,5648 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 293,8648 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 1909,7 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 13,6568 млн. рублей;
прочие нужды - 280,208 млн. рублей, из них субсидии из федерального бюджета - 69,3 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 3 к Программе.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных между государственным заказчиком и исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Государственный заказчик подпрограммы представляет в Министерство здравоохранения Российской Федерации:
ежеквартально статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственного заказчика с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.
Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий Программы по направлению "прочие нужды" осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ, направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, предусмотренными приложением N 13 к Программе.
Предоставление субсидий из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, на финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, предусмотренными приложением N 13.2 к Программе.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет комплекса мероприятий, направленных на снижение заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей:
абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 06.04.2011 N 254;
снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 247,1 случая на 100 тыс. населения;
увеличение числа впервые выявленных больных артериальной гипертонией до 985 тыс. человек в год;
увеличение числа лиц, обученных в школах здоровья для больных артериальной гипертонией, до 1400 тыс. человек в год.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения.
ПОДПРОГРАММА "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Вакцинопрофилактика"
Наименование - подпрограмма "Вакцинопрофилактика" подпрограммы Основание для - распоряжение Правительства Российской разработки Федерации от 11 декабря 2006 г. подпрограммы N 1706-р Государственные - Министерство здравоохранения заказчики подпрограммы Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская академия медицинских наук Основные разработчики - Министерство здравоохранения подпрограммы Российской Федерации, Федеральная служб по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская академия медицинских наук Цель подпрограммы - снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики; совершенствование методов контроля проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; совершенствование системы транспортировки вакцин; разработка и внедрение опытных образцов новых вакцин; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение медицинской техникой и изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения Целевые индикаторы и - охват профилактическими прививками показатели детей; подпрограммы заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения; заболеваемость полиомиелитом; заболеваемость корью на 100 тыс. населения Срок реализации - 2007 - 2012 годы подпрограммы Объемы и источники - общий объем финансирования финансирования подпрограммы составляет 4181,5642 млн. подпрограммы рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 3507,6642 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 413,9 млн. рублей; внебюджетных источников - 260 млн. рублей Ожидаемые конечные - сохранение 95-процентного уровня охвата результаты реализации детей профилактическими прививками; подпрограммы и снижение заболеваемости дифтерией до показатели ее 0,01 случая на 100 тыс. населения; социально- исключение случаев возникновения экономической заболеваний полиомиелитом; эффективности снижение заболеваемости корью до 0,99 случая на 1 млн. населения; сохранение заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, на уровне спорадических случаев
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
При сохранении высокого уровня охвата детей профилактическими прививками продолжают иметь место случаи заболевания дифтерией, корью и коклюшем, а также вспышки заболеваний эпидемическим паротитом.
Необходимо создание новых вакцин для массового применения и внедрение современных технологий их производства.
Требуется развитие системы информирования населения о мерах предупреждения распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
Целью подпрограммы "Вакцинопрофилактика" (далее - подпрограмма) является снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики;
совершенствование методов контроля проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
совершенствование системы транспортировки вакцин;
разработка и внедрение опытных образцов новых вакцин;
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оснащение медицинской техникой и изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2012 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведена в приложении N 1 к Программе.
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и предприятий;
создание новых вакцин массового применения и современных технологий их производства;
создание новых современных методов и средств диагностики детских инфекций;
развитие системы информирования населения о мерах предупреждения распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в том числе создание видеоклипов, буклетов, календарей;
совершенствование государственного контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий;
создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 12.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, приведен в приложении N 2 к Программе.
IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 4181,5642 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 3507,6642 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 413,9 млн. рублей, внебюджетных источников - 260 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 3679,8076 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 41,66 млн. рублей;
прочие нужды - 46,1966 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в приложении N 3 к Программе.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Государственными заказчиками подпрограммы являются Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская академия медицинских наук.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных между государственными заказчиками и исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств по стройкам и объектам, находящимся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства и реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, предусмотренными приложением N 13.1 к Программе.
Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 06.04.2011 N 254.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет комплекса мероприятий, направленных на снижение заболеваемости инфекциями путем использования средств специфической профилактики (вакцинации), совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей:
сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками;
снижение заболеваемости дифтерией до 0,01 случая на 100 тыс. населения;
исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом;
снижение заболеваемости корью до 0,99 случая на 1 млн. населения.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, составит 33,4 млрд. рублей.
Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражен в снижении социальной напряженности в обществе вследствие угрозы распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.
Приложение N 1
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2012 годы)"
ДИНАМИКА
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2012 ГОДЫ)"
───────────────────┬──────────┬────────┬───────────────────────────────────── │ Единица │Базовое │ Показатели │измерения │значение├──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────── │ │ (2005 │ 2007 │2008 │2009 │2010 │2011 │2012 │ │ год) │ год │ год │ год │ год │ год │ год ───────────────────┴──────────┴────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────── I. Подпрограмма "Сахарный диабет" Доля осложнений процентов 35 32 31 30 29,4 28,8 28,5 при сахарном диабете Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа: мужчин лет 52,4 52,9 53,5 54 54,6 55,3 55,4 женщин -"- 56,2 56,7 57,3 57,8 58,4 59,1 59,2 Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа: мужчин лет 68,7 69,2 69,7 70,4 71,1 71,3 71,4 женщин -"- 71,1 71,6 72,1 72,6 73 73,1 73,2 II. Подпрограмма "Туберкулез" Заболеваемость количество 1515 1513 1505 1502 1498 1495 1490 туберкулезом B случаев исправительных учреждениях ФСИН России на 100 тыс. человек Показатель процентов 35 35,1 35,3 35,5 35,7 35,9 36,1 абациллирования больных, состоявших на учете на конец года Смертность от количество 22,6 18,4 18 17,1 16,3 15 14,7 туберкулеза на 100 случаев тыс. населения - всего в том числе в -"- 153,4 143,4 142,7 142 130 115 104,9 исправительных учреждениях ФСИН России на 100 тыс. человек III. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" Количество вновь тыс. 37,7 35 46,8 55 63,5 64 65 зарегистрированных человек в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией Количество вновь тыс. 2 1,85 1,8 1,74 1,69 1,68 1,67 зарегистрированных человек в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией в исправительных учреждениях ФСИН России Доля ВИЧ- процентов 75 80 92 95 95 95 95 инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ- инфекцией новорожденных IV. Подпрограмма "Онкология" Доля больных с процентов 67,6 68,3 70,8 71 71,2 71,6 72 визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общей численности больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет Доля умерших от -"- 31,6 30,2 29,5 29,1 28,2 27,8 27,5 злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в общей численности больных, впервые взятых на учет в предыдущем году Смертность от количество злокачественных случаев новообразований на 100 тыс. населения: мужчин 233,1 233,9 234 236,3 234,9 233,3 231,2 женщин 170,3 173 174,3 176 175 172,5 170 V. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" Заболеваемость количество 72 63 60 55,3 53,1 50,1 49,2 сифилисом случаев на 100 тыс. населения Заболеваемость -"- 176,6 170 165 160 155 150 148 сифилисом B исправительных учреждениях ФСИН России на 100 тыс. человек Заболеваемость -"- 21,2 14 13,6 9,7 9,3 7,2 7,1 детей сифилисом на 100 тыс. детского населения Заболеваемость -"- 23,4 13,3 12,5 10 9,2 8,3 7,7 детей гонореей на 100 тыс. детского населения Доля процентов 15 25 35 50 55 60 62 специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем количестве учреждений дермато -венерологического профиля Количество единиц 12 24 35 45 50 55 60 подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем VI. Подпрограмма "Вирусные гепатиты" Заболеваемость количество 8,6 5,8 3 2,9 2,7 2,6 2,6 острым вирусным случаев гепатитом B на 100 тыс. населения Заболеваемость -"- 4,5 4,3 4,2 4 3,9 3,8 3,7 острым вирусным гепатитом C на 100 тыс. населения Заболеваемость -"- 51,4 52,55 54,38 56,38 55,1 55,1 54 хроническими вирусными гепатитами B и C на 100 тыс. населения VII. Подпрограмма "Психические расстройства" Доля пациентов, процентов 5 10 19 27 28 29 30 охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общей численности наблюдаемых пациентов Доля пациентов, -"- 16 14,3 15,4 15,1 13,5 13,1 13 нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общей численности наблюдаемых пациентов Средняя дней 75,6 69 67,7 65,5 65,2 65 65 продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре Доля повторных в процентов 20 19,5 19 18,5 18 17,5 17,3 течение года госпитализаций в психиатрический стационар VIII. Подпрограмма "Артериальная гипертония" Смертность количество 325 299,1 296,2 280 260 250 247,1 населения от случаев цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения Численность лиц с тыс. 987,7 972 975 980 982 983 985 впервые в текущем человек году выявленной артериальной гипертонией Численность лиц, -"- 882 1013,4 1100 1200 1300 1350 1400 обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной гипертонией IX. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" Охват процентов 95 95 95 95 95 95 95 профилактическими прививками детей Заболеваемость количество 0,25 0,2 0,18 0,16 0,02 0,01 0,01 дифтерией случаев на 100 тыс. населения Заболеваемость количество - - - - - - - полиомиелитом на случаев 100 тыс. населения Заболеваемость -"- 1,6 1 1 0,9 0,99 0,99 0,99 корью на 1 млн. населения <*> ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<*> Показатель "заболеваемость корью" по 2009 год включительно рассчитывался на 100 тыс. населения, с 2010 года - на 1 млн. населения.
Приложение N 2
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2012 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────┬──────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────── │Единица измерения│ Мощность │ Срок │2007 - 2012 │ В том числе │ │ │ввода │годы, всего ├───────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────── │ │ │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │2012 год │ │ │ │ │ год │ год │ год │ год │ год │ ─────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────┴──────┴────────────┴───────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────── I. Подпрограмма "Туберкулез" 1. Филиал "Санаторий "Плес" федерального государственного бюджетного учреждения "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Плес, Ивановская область строительство лечебного коек 45 2010 186,8 10 24,3 15 137,5 - - корпуса год реконструкция котельной объектов 1 2013 2,294 - - - - - 2,294 и инженерных сетей, в год том числе проектно- изыскательские работы 2. Мытищинский коек/посещений в 60/150 2008 34,3 9,3 25 - - - - противотуберкулезный смену год диспансер, г. Мытищи, Московская область 3. Областное государственное кВт 241 2007 7 7 - - - - - учреждение год здравоохранения "Орловский противотуберкулезный диспансер" (реконструкция приточно-вытяжной вентиляции лечебного корпуса N 1)", г. Орел 4. Федеральное койко/мест 100 2007 30 30 - - - - - государственное год учреждение детский туберкулезный санаторий "Кирицы" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (реконструкция лечебно- диагностического корпуса), с. Кирицы, Спасский район, Рязанская область 5. Государственное бюджетное объектов 1 2012 457,2 - - - 20 43,0632 394,1368 образовательное год учреждение высшего профессионального образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (реконструкция корпусов научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, в том числе проектно- изыскательские работы), г. Москва 6. Федеральное тыс.гкал/ год 25,24 2008 44 10 34 - - - - государственное год учреждение туберкулезный санаторий "Выборг-7" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (реконструкция котельной), пос. Отрадное, Выборгский район, Ленинградская область 7. Областной коек 175 2012 25 - - - - - 25 противотуберкулезный год диспансер (комплекс работ по реконструкции стационара), ул. Лобова, д. 12, г. Мурманск 8. Федеральное тыс. кв. м 8,51 2012 353,7 - - 12,1 32 231,5328 78,0672 государственное бюджетное год учреждение "Санкт- Петербургский научно- исследовательский институт фтизиопульмонологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (реконструкция корпусов, в том числе проектно- изыскательские работы), г. Санкт-Петербург 9. Межрайонный коек 40 2012 50 - - - - - 50 противотуберкулезный год диспансер, г. Избербаш (строительство стационара на 40 коек), Республика Дагестан 10. Реконструкция санатория -"- 100 2008 58 8 50 - - - - "Звездочка" под год республиканский противотуберкулезный санаторий, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика 11. Реконструкция -"- 90 2010 119,75 25 - 38,25 56,5 - - республиканского год противотуберкулезного диспансера на 300 коек (главный корпус), г. Элиста, Республика Калмыкия 12. Республиканский -"- 80 2012 495,55 25 52 10,2 7,35 192 209 противотуберкулезный год диспансер со стационаром на 80 коек, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика 13. Федеральное тыс.куб.м в сутки 79,986 2010 86,4 - 5 25 56,4 - - государственное год учреждение санаторий имени С.Т. Аксакова Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (строительство очистных сооружений, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Аксаково, Белебеевский район, Республика Башкортостан 14. Лечебный корпус на 120 коек 120 2009 40,5 5 10 25,5 - - - коек на территории год противотуберкулезного диспансера, г. Саранск, Республика Мордовия 15. Детский объектов 1 2008 60 10 50 - - - - противотуберкулезный год санаторий (2-я очередь), с. Чуварлеи, Алатырский район, Чувашская Республика 16. Федеральное тыс. кв. м 3,087 2012 302,6468 15 14,5 80,1738 12 62,7328 118,2402 государственное бюджетное год учреждение "Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза" Министерства здравоохранения Российской Федерации (строительство лабораторного корпуса), г. Новосибирск 17. Противотуберкулезный коек/пос. в смену 100/50 2008 9 5 4 - - - - диспансер на 100 коек с год поликлиникой на 50 посещений в смену, пос. Агинское, Забайкальский край 18. Пристрой лечебного коек 120 2013 308,55 5 10 36,55 35 24 198 корпуса к год противотуберкулезному диспансеру в пос. Рябково, г. Курган 19. Противотуберкулезный -"- 100 2011 94,25 10 10 4,25 21 49 - диспансер, пос. Усть- год Ордынский, Иркутская область 20. Реконструкция центральной кв. м 240 2007 6,15 6,15 - - - - - больницы ИК-3, год г. Владимир, Владимирская область 21. Реконструкция больничного кв. м 7900 2009 3 - 1 2 - - - корпуса федерального год государственного учреждения ОТБ-1 УФСИН России по Воронежской области (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Воронеж 22. Общежитие под стационар мест 150 2009 41,129 6 3,877 31,252 - - - на 150 мест для год туберкулезных больных учреждения УГ-42/8, пос. Река-Емца, Плесецкий район, Архангельская область 23. Реконструкция учреждения -"- 300 2012 50,6042 5,678 4 5 35,9262 - - ОЯ-22/3, г. Боровичи, год Новгородская область 24. Лечебный корпус в ИК-1 -"- 60 2011 136,5704 1 3 3 3 126,5704 - УФСИН России по год Республике Калмыкия (в том числе проектно- изыскательские работы), г. Элиста, Республика Калмыкия 25. Учреждение УТ-389/01-17 (ИК-17) ГУФСИН России по Пермскому краю, пос. Н. Мошево, Соликамский район, Пермский край реконструкция куб. м/сут. 400 2007 4,155 4,155 - - - - - туберкулезного год диспансера, реконструкция очистных сооружений 26. Лечебный корпус в мест 80 2010 64,5 6 5 3,5 50 - - федеральном год государственном лечебно- профилактическом учреждении "Областная соматическая больница" ГУФСИН России по Самарской области, г. Самара 27. Лечебный корпус на 100 -"- 100 2008 30,123 5 25,123 - - - - койко-мест учреждения год УБ-14/12 (ЛПУ-12), г. Барнаул, Алтайский край 28. Пристройка к кв. м 5393,4 2011 110,9239 6 5 3,074 4,0016 92,8483 - онкологическому корпусу год УП-288/18, ул. Маерчака, г. Красноярск, Красноярский край 29. ЛИУ-48, лечебные корпуса, мест 450 2011 111,9237 4 5 3,5 0,5 98,9237 - пос. Заводской, год Приморский край 30. Больница ИК-11, -"- 450 2012 340,9628 7,117 5 6,6296 16,1771 209,6908 96,3483 г. Комсомольск-на-Амуре, год Хабаровский край Всего 3664,9828 225,4 345,8 304,9794 487,3549 1130,362 1171,0865 II. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" 31. Областное государственное коек 120 2012 123,148 10 15 14,025 6 24,5 53,623 казенное учреждение год здравоохранения "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" (корпус "СПИД", ул. Садовая, 122), г. Белгород 32. Областной центр по борьбе тыс. кв. м 18,895 2012 345,465 16,7 34,1 12,75 12,6 34,7 234,615 со СПИДом, областная год инфекционная больница (строительство), г. Воронеж 33. Областное государственное мест/посещений в 8/50 2010 34,61 - - 5,61 29 - - учреждение смену год здравоохранения "Тамбовский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в г. Тамбове", г. Тамбов 34. Федеральное тыс. кв. м 7,163 2012 273,362 18,7 20 25 58,5 98,1179 53,0441 государственное бюджетное год учреждение "Республиканская клиническая инфекционная больница" Министерства здравоохранения Российской Федерации (центр развития и восстановления ВИЧ- инфицированных детей школьного возраста, оставшихся без попечения родителей, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Санкт- Петербург 35. Центр по профилактике и коек 50 2011 103,225 30 17 15,725 30 10,5 - борьбе со СПИДом, год г. Назрань, Республика Ингушетия 36. Центр по профилактике и тыс. кв. м 4,532 2009 105,4 15 70 20,4 - - - борьбе со СПИДом, год г. Краснодар 37. Республиканский центр по -"- 3,258 2012 135,4874 - - - - 69,4887 65,9987 профилактике и борьбе со год СПИДом и инфекционными заболеваниями, ул. Цивилева, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 38. Центр по профилактике и коек 30 2012 466,2677 10 53 12,75 22,98 51,3487 316,189 борьбе со СПИДом, год г. Иркутск 39. Областная детская -"- 80 2007 11,7 11,7 - - - - - инфекционная больница, год г. Чита 40. Федеральное бюджетное коек/посещений 400/15 2011 34,83 - - 4,78 28,1 1,95 - учреждение науки в смену год "Центральный научно- исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (строительство научно- методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Москва, Космодамианская набережная, 22, строения 1 и 1а) 41. Федеральное бюджетное тыс. кв. м 9,2 2012 356,1366 9 6 1,1366 1,9 88,1 250 учреждение науки год "Ростовский научно- исследовательский институт микробиологии и паразитологии" (реконструкция корпуса с пристроем для размещения Центра наблюдения и лечения ВИЧ- инфицированных пациентов Южного федерального округа, в том числе проектно- изыскательские работы), г. Ростов-на-Дону, Газетный пер., д. 119 42. Федеральное бюджетное тыс. кв. м 7,7 2012 526,2284 18,5 - 9,9134 45,1 151,515 301,2 учреждение науки год "Нижегородский научно- исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (строительство лабораторно- поликлинического корпуса с региональным центром по иммунодефицитам, в том числе проектно- изыскательские работы), г. Нижний Новгород 43. Федеральное бюджетное учреждение науки "Тюменский научно- исследовательский институт краевой инфекционной патологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, г. Тюмень реконструкция с тыс. кв. м 10,9 2011 698,6575 57 94,3 75,69 351,6675 120 - расширением год лабораторного корпуса, в том числе проектно- изыскательские работы 44. Федеральное бюджетное учреждение науки "Хабаровский научно- исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, г. Хабаровск: строительство тыс. кв. м 4,7 2012 522,3159 6 10 9,7 49,18 220,3359 227,1 поликлиники год Дальневосточного окружного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом (в том числе проектно-изыскательские работы) реконструкция -"- 1,3 2010 220,64 41,5 45 28,32 105,82 - - лабораторного корпуса год (в том числе проектно- изыскательские работы) 45. УФСИН России по кв. м 568,06 2011 20,945 0,45 - - - 20,495 - Белгородской области, год г. Белгород 46. УФСИН России по -"- 568,06 2012 25,8683 0,45 - - - - 25,4183 Владимирской области, год г. Владимир 47. УФСИН России по -"- 568,06 2010 23,65 - 7,9 - 15,75 - - Воронежской области, год г. Воронеж 48. УФСИН России по Липецкой -"- 568,06 2011 24,3087 0,45 - - - 23,8587 - области, г. Липецк год 49. УФСИН России по Орловской -"- 568,06 2012 18,9729 0,45 - - - - 18,5229 области, г. Орел год 50. УФСИН России по -"- 568,06 2012 23,8518 0,45 - - - 23,4018 - Тамбовской области, г. год Тамбов 51. УФСИН России по -"- 568,06 2012 29,4751 0,45 - - - 26,3901 2,635 Ярославской области, год г. Ярославль 52. ГУФСИН России по г. -"- 568,06 2011 21,416 0,45 - - - 20,966 - Санкт-Петербургу и год Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 53. ГУФСИН России по кв. м 568,06 2011 22,0878 - - 0,776 - 21,3118 - Краснодарскому краю, год г. Краснодар 54. ГУФСИН России по -"- 568,06 2012 19,9181 - - - - - 19,9181 Волгоградской области, год г. Волгоград 55. ГУФСИН России по -"- 568,06 2012 27,1559 - - - - - 27,1559 Ростовской области, год г. Ростов 56. УФСИН России по -"- 568,06 2011 18,3375 - - 0,776 - 17,5615 - Республике Мордовия, пос. год Явас, Зубово-Полянский район, Республика Мордовия 57. УФСИН России по Чувашской -"- 568,06 2011 20,73 0,45 - - - 20,28 - Республике, г. Чебоксары, год Чувашская Республика 58. ГУФСИН России по -"- 568,06 2012 24 - - - - - 24 Пермскому краю, г. Пермь, год Пермский край 59. УФСИН России по -"- 568,06 2011 17,9713 0,45 - - - 17,5213 - Оренбургской области, год г. Оренбург 60. УФСИН России по -"- 568,06 2011 19,7551 0,45 - - - 19,3051 - Пензенской области, г. год Пенза 61. УФСИН России по Самарской кв. м 568,06 2012 22,7197 - - - - - 22,7197 области, г. Самара год 62. УФСИН России по -"- 568,06 2012 23,4866 - - 0,776 - - 22,7106 Ульяновской области, год г. Ульяновск 63. УФСИН России по -"- 568,06 2012 20,7261 - - 0,776 - - 19,9501 Курганской области, год г. Курган 64. ГУФСИН России по -"- 568,06 2011 22,8956 - - 0,776 - 22,1196 - Свердловской области, год г. Екатеринбург 65. ГУФСИН России по -"- 568,06 2012 23,8428 - - - - - 23,8428 Свердловской области, год г. Краснотурьинск Свердловской области 66. УФСИН России по Тюменской -"- 568,06 2012 25,6797 - - - - - 25,6797 области, г. Тюмень год 67. ГУФСИН России по -"- 568,06 2011 21,191 - - 0,776 - 20,415 - Челябинской области, год г. Челябинск 68. УФСИН России по -"- 568,06 2012 25,1761 - - - - - 25,1761 Алтайскому краю, год г. Барнаул 69. УФСИН России по -"- 568,06 2012 26,0061 - - - - - 26,0061 Забайкальскому краю, год г. Чита 70. ГУФСИН России по -"- 568,06 2012 34,094 - - - - - 34,094 Красноярскому краю, год г. Красноярск 71. ГУФСИН России по -"- 568,06 2012 31,4642 - - - - - 31,4642 Иркутской области, год г. Иркутск 72. ГУФСИН России по -"- 568,06 2012 27,341 - - - - - 27,341 Кемеровской области, год г. Кемерово 73. ГУФСИН России по -"- 568,06 2012 26,2522 - - - - - 26,2522 Новосибирской области, год г. Новосибирск 74. УФСИН России по -"- 568,06 2012 30,0383 - - - - 4 26,0383 Хабаровскому краю, год г. Хабаровск проектно-изыскательские -"- 2007 0,8 0,8 - - - - - работы (разработка год рабочего проекта с типовым проектным решением) Всего 4677,6304 249,4 372,3 240,456 756,5975 1128,1821 1930,6948 III. Подпрограмма "Онкология" 75. Государственное коек 60 2007 46,7 46,7 - - - - - учреждение год здравоохранения "Тамбовский областной онкологический диспансер" (пристройка хирургического корпуса на 60 коек), г. Тамбов 76. Федеральное тыс. кв. м 3,67 2012 556,6239 20,5 30 - - 120 386,1239 государственное бюджетное год учреждение "Российский научный центр рентгенорадиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (реконструкция корпуса высоких энергий отделения ионизирующей терапии и диагностики, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Москва 77. Федеральное тыс. кв. м 5,25 2011 496,6483 17 55 93 168 163,6483 - государственное бюджетное год учреждение "Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (реконструкция поликлиники), г. Москва 78. Областной онкологический -"- 5,23 2011 624,1625 15 15 412,45 181,7125 - - диспансер, г. Архангельск год (реконструкция) 79. Областной онкологический коек/посещений в 240/300 2010 1098,9 70 416,5 610 2,4 - - диспансер, г. Великий смену год Новгород 80. Федеральное тыс. кв. м 0,5 2010 80,2 - 15,2 25 40 - - государственное бюджетное год учреждение "Российский научный центр радиологии и хирургических технологий" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (реконструкция корпусов, в том числе проектно- изыскательские работы), г. Санкт-Петербург 81. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно- исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург: реконструкция каньона для -"- 1,37 2007 8 8 - - - - - размещения медицинского год линейного ускорителя реконструкция -"- 2,1 2012 133,5 - - 5,9 16,5 99,2375 11,8625 операционных год 82. Республиканский коек 220 2012 254,71 14,5 20 51 27,21 75 67 онкологический диспансер год (строительство), г. Нальчик, Кабардино- Балкарская Республика 83. Детский онкологический тыс. кв. м 11,7 2007 67 67 - - - - - центр на территории год областного онкологического диспансера, г. Оренбург 84. Государственное кв. м 757 2007 13,5 13,5 - - - - - учреждение год здравоохранения "Областной клинический онкологический диспансер" (пристрой для дистанционной лучевой терапии к радиологическому корпусу), г. Ульяновск 85. Межрайонный -"- 1800 2009 69,35 10,3 31 28,05 - - - онкологический диспансер год (2-я очередь), г. Магнитогорск, Челябинская область 86. Учреждение Российской млн. флак. в год 8 2012 2114,7522 240,4 275,4 261,46 379,83 633,05 324,6122 академии медицинских год наук Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина Российской академии медицинских наук (реконструкция с техническим перевооружением опытно- наработочной лаборатории (строение 18) для производства противоопухолевых лекарственных средств), г. Москва 87. Реконструкция лечебного мест 260 2010 55,551 10,1 16,6 10 18,851 - - корпуса Учреждения УС- год 20/12, г. Санкт-Петербург 88. Строительство -"- 60 2011 108,285 3 - - - 105,285 - онкологического корпуса в год федеральном государственном лечебно- профилактическом учреждении "Краевая туберкулезная больница-1" ГУФСИН России по Красноярскому краю (в том числе проектно- изыскательские работы), г. Красноярск Всего 5727,8829 536 874,7 1496,86 834,5035 1196,2208 789,5986 IV. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" 89. Федеральное тыс. кв. м 2,29 2007 34,4 34,4 - - - - - государственное год учреждение "Научно- исследовательская лаборатория иммунохимиотерапии лепры иммунотропных средств с клиникой и опытно- экспериментальным производством Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", пос. Зеленая Дубрава, Московская область (реконструкция лабораторного корпуса) 90. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации", г. Москва: реконструкция здания тыс. кв. м 10 2013 1010,6028 - 13,8 29,5 16,29 816,75 134,2628 физиотерапевтического год корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы строительство тыс. кв. м 2,96 2008 37,2 - 37,2 - - - - лабораторно- год диагностического корпуса филиала, в том числе проектно-изыскательские работы реконструкция -"- 2,05 2011 412,3171 - - 68,8716 100 243,4455 - лабораторного корпуса, год пос. Зеленая Дубрава, Московская область 91. Федеральное -"- 5,26 2010 56,85 5 1 26,85 24 - - государственное год учреждение "Нижегородский научно-исследовательский кожно-венерологический институт" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (реконструкция главного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Нижний Новгород 92. Лечебный корпус в ИК-5 коек 100 2012 171,6742 1,2 1,5 - - 105,4909 63,4833 ГУФСИН России по год Нижегородской области (в том числе проектно- изыскательские работы), г. Нижний Новгород 93. Реконструкция лечебного коек 40 2012 2 1 1 - - - - корпуса краевой больницы год ГУФСИН России по Приморскому краю (в том числе проектно- изыскательские работы), г. Владивосток Всего 1725,0441 41,6 54,5 125,2216 140,29 1165,6864 197,7461 V. Подпрограмма "Вирусные гепатиты" 94. Федеральное казенное тыс. кв. м 10 2012 902,9416 21 37,1 64,685 144 551,7566 84,4 учреждение год здравоохранения "Ставропольский научно- исследовательский противочумный институт" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, г. Ставрополь (строительство лабораторного корпуса, в том числе проектно- изыскательские работы) 95. Федеральное тыс. кв. м 1,7 2010 75,1 17,6 28 8,5 21 - - государственное год учреждение здравоохранения "Ростовский Научно- исследовательский противочумный институт" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (реконструкция лабораторного корпуса, в том числе проектно- изыскательские работы), г. Ростов-на-Дону Всего 978,0416 38,6 65,1 73,185 165 551,7566 84,4 VI. Подпрограмма "Психические расстройства" 96. Федеральное куб. м/сутки 300 2007 32,2 32,2 - - - - - государственное год учреждение "Костромская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (канализационные очистные сооружения в п. Березовая роща, Судиславский район), г. Кострома 97. Федеральное казенное коек 96 2012 166,6405 - - 2,7194 15 100,7806 48,1405 учреждение "Орловская год психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением" Министерства здравоохранения Российской Федерации (строительство лечебного корпуса с пристройкой для лаборатории, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Орел 98. Федеральное казенное учреждение "Смоленская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Сычевка, Смоленская область: строительство очистных куб. м/сут 200 2008 24,6 - 24,6 - - - - сооружений год реконструкция зданий и объектов 1 2012 558,9211 - - 9,051 10,8211 136,482 402,567 сооружений, в том числе год проектно-изыскательские работы 99. Государственное тыс. кв. м 2,6 2010 21 - - 3 18 - - учреждение год здравоохранения "Областной психоневрологический диспансер" (строительство лечебно-производственных мастерских), г. Тверь 100. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва: служебно-хозяйственный -"- 3,14 2013 204,54 38,2 85,5 60,74 4,4 8,7 7 корпус, в том числе год проектно-изыскательские работы реконструкция тыс. кв. м 4,9 2013 72 - - 0,6 4 7,4 60 клинического корпуса год амбулаторных судебно- психиатрических экспертиз (в том числе проектно-изыскательские работы) 101. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Московский научно-исследовательский институт психиатрии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва реконструкция -"- 8,934 2010 71,548 3,1 - 26,7 41,748 - - клинического корпуса год (в том числе проектно- изыскательские работы) реконструкция -"- 3,954 2012 31,3952 - - - - - 31,3952 лабораторного корпуса год (в том числе проектно- изыскательские работы) 102. Федеральное казенное тыс. кв. м 14,1 2012 513,1558 - 12,2 70 23,4198 0,9191 406,6169 учреждение год "Калининградская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Черняховск, Калининградская область (строительство и реконструкция лечебных корпусов) 103. Свирская психиатрическая коек 120 2008 180,6 - 180,6 - - - - больница, г. Лодейное год поле, Ленинградская область 104. Федеральное тыс. кв. м 8,4 2012 215,2 12 - 25,2 95 50 33 государственное бюджетное год учреждение "Санкт- Петербургский научно- исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева" Министерства здравоохранения Российской Федерации (реконструкция корпусов, в том числе проектно- изыскательские работы), г. Санкт-Петербург 105. Федеральное казенное коек 60 2012 115,7585 - - 3,0224 3,8875 35,8776 72,971 учреждение "Санкт- год Петербургская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением" Министерства здравоохранения Российской Федерации (реконструкция лечебного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Санкт- Петербург 106. Стражное отделение на -"- 60 2012 135 - - - - - 135 60 коек судебно- год психиатрической экспертизы, г. Краснодар 107. Федеральное казенное -"- 710 2012 112,3128 - - 2,5434 - 67,774 41,9954 учреждение "Волгоградская год психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением" Министерства здравоохранения Российской Федерации (строительство и реконструкция зданий и сооружений, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Дворянское, Волгоградская область 108. Федеральное казенное учреждение "Казанская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Казань, Республика Татарстан: строительство пищеблока кв. м 900 2007 11 11 - - - - - год строительство и объектов 1 2013 35,268 - - - - 4,935 30,333 реконструкция зданий и год сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы) 109. Отделение стационарной коек 44 2012 140,4 - - 5,5 36,39 20 78,51 судебно-психиатрической год экспертизы для лиц, содержащихся под стражей, государственного учреждения здравоохранения "Кемеровская областная клиническая больница" (стражное отделение), г. Кемерово 110. Федеральное тыс. кв. м 1,111 2008 46,5 25 21,5 - - - - государственное год учреждение "Новосибирская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (контрольно-пропускные пункты и охранные мероприятия), г. Новосибирск 111. Государственное коек 250 2007 10 10 - - - - - учреждение год здравоохранения "Краевая клиническая психиатрическая больница N 1, г. Пермь". Инфекционно-туберкулезный корпус на 250 коек 112. Реконструкция центральной -"- 100 2011 53,3005 3 5,338 4,85 18,3651 21,7474 - больницы федерального год государственного учреждения ИК-3 УФСИН России по Владимирской области (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Владимир 113. Реконструкция лечебного кв. м 1076 2008 1 - 1 - - - - здания психиатрической больницы СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Смоленск 114. Реконструкция лечебно- коек 80 2012 83,616 1,2 0,83 - - 15,7488 65,8372 профилактического год учреждения "Специализированная психиатрическая больница" УФСИН России по Ярославской области (в том числе проектно- изыскательские работы), г. Рыбинск, Ярославская область 115. Строительство -"- 120 2012 136,017 1,2 1,032 - - 116,5958 17,1892 психиатрического год отделения в федеральном государственном учреждении УЧ-398/19 МОТБ ГУФСИН России по Ростовской области (в том числе проектно- изыскательские работы), г. Ростов-на-Дону 116. Строительство коек 120 2012 72,7656 - 1,2 - - 53,241 18,3246 психиатрического год отделения в федеральном государственном учреждении ЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской Республике (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Цивильск, Чувашская Республика 117. Психиатрический стационар -"- 60 2009 33 12 10 11 - - - в федеральном год государственном учреждении ИК-5 ГУФСИН России по Кемеровской области, г. Кемерово Всего 3077,739 148,9 343,8 224,9262 271,0315 640,2013 1448,88 VII. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 118. Федеральное казенное тыс. кв. м 5,3 2010 274,478 52,3 55,4 53,55 113,228 - - учреждение "Волгоградский год научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора (реконструкция лабораторного корпуса, в том числе проектно- изыскательские работы), г. Волгоград, - всего в том числе тыс. кв. м 1,9 2012 162,7 - - - 5,5 19,4 137,8 реконструкция корпусов год (2-я очередь), включая проектно-изыскательские работы 119. Федеральное литров в год 8 2012 721,865 - 20,5 189,125 107,44 202,4 202,4 государственное унитарное год предприятие "Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН" (реконструкция корпуса со строительством пристройки для создания экспериментального цеха по отработке биореакторной технологии вакцинного производства с использованием перевиваемых культур клеток (образцы вакцин, максимальный объем), г. Москва 120. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно- исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва: реконструкция корпуса млн. доз 20 2012 2220,7646 60 100 89,25 35 842,7946 1093,72 N 10 со строительством год пристройки под производство вакцин БЦЖ и БЦЖ-М строительство корпуса млн. наборов 1,7 2015 40 25 - - 15 - - под производство в год год диагностикумов (наборов реагентов) для выявления возбудителей массовых и социально значимых инфекционных заболеваний с пристройкой производственно- лабораторного корпуса (в том числе проектно- изыскательские работы) Всего 3419,8076 137,3 175,9 331,925 276,168 1064,5946 1433,92 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 3
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2012 годы)"
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА
С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(2007 - 2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей в ценах соответствующих лет)
────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Источники финансирования и │ Объем финансирования направления расходов ├──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ 2007 - 2012 │ в том числе │ годы - всего ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────── │ │ 2007 год │ 2008 год │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год ────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────── I. Подпрограмма "Сахарный диабет" Всего по подпрограмме 7030,9982 1079,5 930,1 1258,9504 1245,8 1357,8 1158,8478 в том числе: федеральный бюджет 1902,7982 347,5 147,1 424,7504 360,4 411 212,0478 бюджеты субъектов 5040 720 770 820 870 930 930 Российской Федерации внебюджетные источники 88,2 12 13 14,2 15,4 16,8 16,8 Научно-исследовательские и 106,7 33,9 36,4 - - 36,4 - опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет) Прочие нужды - всего 6924,2982 1045,6 893,7 1258,9504 1245,8 1321,4 1158,8478 в том числе: федеральный бюджет - 1796,0982 313,6 110,7 424,7504 360,4 374,6 212,0478 всего в том числе субсидии 227,9 - - - - 127 100,9 бюджеты субъектов 5040 720 770 820 870 930 930 Российской Федерации внебюджетные источники 88,2 12 13 14,2 15,4 16,8 16,8 II. Подпрограмма "Туберкулез" Всего по подпрограмме 36994,4065 4139,1 3848,7 6726,4344 6817,6984 7996,216 7466,2577 в том числе: федеральный бюджет 16730,5065 1439,9 766,4 3352,5344 3243,5984 4229,016 3699,0577 бюджеты субъектов 20263,9 2699,2 3082,3 3373,9 3574,1 3767,2 3767,2 Российской Федерации Капитальные вложения - 6584,9828 475,4 765,8 784,9794 1037,3549 1740,362 1781,0865 всего в том числе: федеральный бюджет 3664,9828 225,4 345,8 304,9794 487,3549 1130,362 1171,0865 бюджеты субъектов 2920 250 420 480 550 610 610 Российской Федерации Научно-исследовательские и 118,115 26,8 32 10,815 16,7 31,8 - опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет) Прочие нужды - всего 30291,3087 3636,9 3050,9 5930,64 5763,6435 6224,054 5685,1712 в том числе: федеральный бюджет - 12947,4087 1187,7 388,6 3036,74 2739,5435 3066,854 2527,9712 всего в том числе субсидии 1053,5965 - - - - 381,6 671,9965 бюджеты субъектов 17343,9 2449,2 2662,3 2893,9 3024,1 3157,2 3157,2 Российской Федерации III. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" Всего по подпрограмме 10532,9635 1101,2 1255,4 1179,096 1759,6975 2237,1821 3000,3879 в том числе: федеральный бюджет 5396,2635 370,2 465,9 327,296 866,2975 1301,6821 2064,8879 бюджеты субъектов 4940,7 710 763,5 820,8 857,4 894,5 894,5 Российской Федерации внебюджетные источники 196 21 26 31 36 41 41 Капитальные вложения - 6273,6304 480,4 618,3 501,456 1032,5975 1419,1821 2221,6948 всего в том числе: федеральный бюджет 4677,6304 249,4 372,3 240,456 756,5975 1128,1821 1930,6948 бюджеты субъектов 1400 210 220 230 240 250 250 Российской Федерации внебюджетные источники 196 21 26 31 36 41 41 Научно-исследовательские и 91,4 25,6 27,5 - 10,8 27,5 - опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет) Прочие нужды - всего 4167,9331 595,2 609,6 677,64 716,3 790,5 778,6931 в том числе: федеральный бюджет - 627,2331 95,2 66,1 86,84 98,9 146 134,1931 всего в том числе субсидии 79,375 - - - - 31,75 47,625 бюджеты субъектов 3540,7 500 543,5 590,8 617,4 644,5 644,5 Российской Федерации IV. Подпрограмма "Онкология" Всего по подпрограмме 13877,1112 1806,2 2007,5 3141,5823 2132,5535 2715,7208 2073,5546 в том числе: федеральный бюджет 7624,3112 892,2 1003,7 2053,6823 1064,2535 1626,3208 984,1546 бюджеты субъектов 5920,8 882 961,8 1035,9 1006,3 1017,4 1017,4 Российской Федерации внебюджетные источники 332 32 42 52 62 72 72 Капитальные вложения - 7929,8829 878 1256,7 1908,86 1196,5035 1548,2208 1141,5986 всего в том числе: федеральный бюджет 5727,8829 536 874,7 1496,86 834,5035 1196,2208 789,5986 бюджеты субъектов 1870 310 340 360 300 280 280 Российской Федерации внебюджетные источники 332 32 42 52 62 72 72 Научно-исследовательские и 207,755 42,5 50,6 41,905 24,65 48,1 - опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет) Прочие нужды - всего 5739,4733 885,7 700,2 1190,8173 911,4 1119,4 931,956 в том числе: федеральный бюджет - 1688,6733 313,7 78,4 514,9173 205,1 382 194,556 всего в том числе субсидии 367,15 - - - - 213 154,15 бюджеты субъектов 4050,8 572 621,8 675,9 706,3 737,4 737,4 Российской Федерации V. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" Всего по подпрограмме 5259,1761 584 591,7 751,8536 720,19 1825,8864 785,5461 в том числе: федеральный бюджет 2565,3761 203,4 177,9 302,1536 250,29 1335,9864 295,6461 бюджеты субъектов 2693,8 380,6 413,8 449,7 469,9 489,9 489,9 Российской Федерации Капитальные вложения 1725,0441 41,6 54,5 125,2216 140,29 1165,6864 197,7461 (федеральный бюджет) Научно-исследовательские и 98,1 30,9 33,6 - - 33,6 - опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет) Прочие нужды - всего 3436,032 511,5 503,6 626,632 579,9 626,6 587,8 в том числе: федеральный бюджет - 742,232 130,9 89,8 176,932 110 136,7 97,9 всего в том числе субсидии 126,9 - - - - 35 91,9 бюджеты субъектов 2693,8 380,6 413,8 449,7 469,9 489,9 489,9 Российской Федерации VI. Подпрограмма "Вирусные гепатиты" Всего по подпрограмме 7605,8494 1194,8 1044,3 1498,1528 1158,04 1733,8566 976,7 в том числе: федеральный бюджет 2909,4494 416,9 198,8 579,3528 431,84 1019,8566 262,7 бюджеты субъектов 4278,4 719,9 782,5 850,8 653,2 636 636 Российской Федерации внебюджетные источники 418 58 63 68 73 78 78 Капитальные вложения 978,0416 38,6 65,1 73,185 165 551,7566 84,4 (федеральный бюджет) Научно-исследовательские и 118,3 37,3 40,5 - - 40,5 - опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет) Прочие нужды - всего 6509,5078 1118,9 938,7 1424,9678 993,04 1141,6 892,3 в том числе: федеральный бюджет - 1813,1078 341 93,2 506,1678 266,84 427,6 178,3 всего в том числе субсидии 227,533 - - - - 66,883 160,65 бюджеты субъектов 4278,4 719,9 782,5 850,8 653,2 636 636 Российской Федерации внебюджетные источники 418 58 63 68 73 78 78 VII. Подпрограмма "Психические расстройства" Всего по подпрограмме 8095,7639 927,1 1084,5 1136,4011 1119,8815 1604,1013 2223,78 в том числе: федеральный бюджет 4483,7639 407,1 531,5 530,4011 490,8815 952,1013 1571,78 бюджеты субъектов 3302 480 508 556 574 592 592 Российской Федерации внебюджетные источники 310 40 45 50 55 60 60 Капитальные вложения - 3479,739 208,9 406,8 290,9262 340,0315 712,2013 1520,88 всего в том числе: федеральный бюджет 3077,739 148,9 343,8 224,9262 271,0315 640,2013 1448,88 бюджеты субъектов 402 60 63 66 69 72 72 Российской Федерации Научно-исследовательские и 289,69 60,8 66,1 58,99 37,7 66,1 - опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет) Прочие нужды - всего 4326,3349 657,4 611,6 786,4849 742,15 825,8 702,9 в том числе: федеральный бюджет - 1116,3349 197,4 121,6 246,4849 182,15 245,8 122,9 всего в том числе субсидии 184,1 - - - - 111 73,1 бюджеты субъектов 2900 420 445 490 505 520 520 Российской Федерации внебюджетные источники 310 40 45 50 55 60 60 VIII. Подпрограмма "Артериальная гипертония" Всего по подпрограмме 2203,5648 306 296,5 399,7648 374,3 431,9 395,1 в том числе: федеральный бюджет 293,8648 46 13,9 92,5648 40,4 68,9 32,1 бюджеты субъектов 1909,7 260 282,6 307,2 333,9 363 363 Российской Федерации Научно-исследовательские и 13,6568 2,5 2,5 3,9568 - 4,7 - опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет) Прочие нужды - всего 2189,908 303,5 294 395,808 374,3 427,2 395,1 в том числе: федеральный бюджет - 280,208 43,5 11,4 88,608 40,4 64,2 32,1 всего в том числе субсидии 69,3 - - - - 37,2 32,1 бюджеты субъектов 1909,7 260 282,6 307,2 333,9 363 363 Российской Федерации IX. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" Всего по подпрограмме 4181,5642 261,5 300,9 456,0716 393,928 1209,6946 1559,47 в том числе: федеральный бюджет 3507,6642 158,5 194,3 345,2716 279,028 1090,3946 1440,17 бюджеты субъектов 413,9 62 64,6 67,8 70,9 74,3 74,3 Российской Федерации внебюджетные источники 260 41 42 43 44 45 45 Капитальные вложения - 3679,8076 178,3 217,9 374,925 320,168 1109,5946 1478,92 всего в том числе: федеральный бюджет 3419,8076 137,3 175,9 331,925 276,168 1064,5946 1433,92 внебюджетные источники 260 41 42 43 44 45 45 Научно-исследовательские и 41,66 12,2 13,3 - 2,86 13,3 - опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет) Прочие нужды - всего 460,0966 71 69,7 81,1466 70,9 86,8 80,55 в том числе: федеральный бюджет - 46,1966 9 5,1 13,3466 - 12,5 6,25 всего в том числе субсидии - - - - - - - бюджеты субъектов 413,9 62 64,6 67,8 70,9 74,3 74,3 Российской Федерации Всего по Программе 95781,3978 11399,4 11359,6 16548,307 15722,0889 21112,3578 19639,6441 в том числе: федеральный бюджет 45413,9978 4281,7 3499,5 8008,007 7026,9889 12035,2578 10562,5441 бюджеты субъектов 48763,2 6913,7 7629,1 8282,1 8409,7 8764,3 8764,3 Российской Федерации внебюджетные источники 1604,2 204 231 258,2 285,4 312,8 312,8 Капитальные вложения - 30651,1284 2301,2 3385,1 4059,5532 4231,9454 8247,0038 8426,326 всего в том числе: федеральный бюджет 23271,1284 1377,2 2232,1 2797,5532 2930,9454 6877,0038 7056,326 бюджеты субъектов 6592 830 1043 1136 1159 1212 1212 Российской Федерации внебюджетные источники 788 94 110 126 142 158 158 Научно-исследовательские и 1085,3768 272,5 302,5 115,6668 92,71 302 - опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет) Прочие нужды - всего 64044,8926 8825,7 7672 12373,087 11397,4335 12563,354 11213,3181 в том числе: федеральный бюджет - 21057,4926 2632 964,9 5094,787 4003,3335 4856,254 3506,2181 всего в том числе субсидии 2335,8545 - - - 1003,433 1332,4215 бюджеты субъектов 42171,2 6083,7 6586,1 7146,1 7250,7 7552,3 7552,3 Российской Федерации внебюджетные источники 816,2 110 121 132,2 143,4 154,8 154,8 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 4
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2012 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────── │ Источники │ Объем финансирования │Ожидаемые результаты │финансирования, ├──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │государственный │ 2007 - │ в том числе │ │ заказчик │2012 годы ├────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤ │ │ - всего │2007 год│ 2008 год │2009 год │2010 год │2011 год │ 2012 год │ ─────────────────────┴────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────────────────── I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1. Разработка федеральный 106,7 33,9 36,4 - - 36,4 - использование в высокотехнологичных бюджет - широкой клинической методов лечения Минздрав России практике новых диабета и его методов ранней осложнений диагностики и лечения сахарного диабета на основе полученных данных о геномных и постгеномных механизмах развития заболевания и его сосудистых осложнений Всего по разделу федеральный 106,7 33,9 36,4 - - 36,4 - бюджет - Минздрав России II. Прочие нужды 2. Совершенствование федеральный 1774,9732 306,5 103,2 418,2254 360,4 374,6 212,0478 оказания бюджет - всего специализированной медицинской помощи в том числе: 1525,6529 262,6 56,1 415,6201 305 314,5 171,8328 при сахарном диабете Минздрав России - всего в том числе 227,9 - - - - 127 100,9 субсидии ФСИН России 249,3203 43,9 47,1 2,6053 55,4 60,1 40,215 бюджеты 4902,9 697,8 747,1 796,7 846,5 907,4 907,4 субъектов Российской Федерации внебюджетные 85,8 11,6 12,6 13,8 15 16,4 16,4 источники а) развитие федеральный 782,9655 90,3 9,9 228,5 136,1 188,2 129,9655 оснащение учреждений технологической базы бюджет - всего государственной и для оказания муниципальной систем специализированной в том числе: 748,7655 90 9,5 228,5 135,6 175,2 109,9655 здравоохранения медицинской помощи Минздрав России медицинской при сахарном диабете - всего техникой, подготовка и его осложнениях помещений для его в том числе 190,9 - - - - 90 100,9 размещения и субсидии подготовка кадров, а также оснащение ФСИН России 34,2 0,3 0,4 - 0,5 13 20 необходимой медицинской техникой бюджеты 1516,2 234,7 284,9 290,4 234 236,1 236,1 федеральных субъектов учреждений, Российской оказывающих Федерации медицинскую помощь, находящихся в внебюджетные 26,3 4,1 4,9 5 4,1 4,1 4,1 ведении ФСИН России источники б) обеспечение федеральный 34,45 8,5 6,9 6 8,4 2,3 2,35 оснащение функционирования бюджет - современным государственного Минздрав России технологическим регистра лиц, оборудованием больных сахарным бюджеты 55,8 9,6 9,5 9,3 9,2 9,1 9,1 государственного диабетом, и субъектов регистра лиц, дальнейшее его Российской больных сахарным развитие на Федерации диабетом, для территориальном осуществления уровне внебюджетные 0,9 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 мониторинга источники эпидемиологической ситуации и состояния здоровья больных сахарным диабетом, повышение эффективности планирования лечебно- профилактических мероприятий на федеральном и региональном уровнях в) создание и федеральный 128,8 50 - 45,9 10,9 22 - создание 8 мобильных функционирование бюджет - лечебно- мобильных лечебно- Минздрав России профилактических профилактических - всего модулей (по одному в модулей каждом из в том числе 22 - - - - 22 - федеральных субсидии округов), обеспечивающих внебюджетные 3,1 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 доступность и источники качество специализированной медицинской помощи при сахарном диабете различным группам населения г) внедрение в федеральный 582,5943 94,9 49,2 91,562 120,1 147,1 79,7323 повышение клиническую практику бюджет - всего эффективности современных лечебно- лекарственных в том числе: 405,3793 61 13,2 91,562 80,1 100 59,5173 профилактических препаратов мероприятий на Минздрав России основе использования - всего в клинической практике современных ФСИН России 177,215 33,9 36 - 40 47,1 20,215 (новейших) сахароснижающих бюджеты 1385,4 171,1 191,9 232,6 243 273,4 273,4 препаратов, в том субъектов числе отечественного Российской производства, Федерации реализация проектов по совершенствованию внебюджетные 23,1 2,8 3,2 3,9 4 4,6 4,6 лечебного процесса источники при сахарном диабете, внедрение автоматических дозаторов инсулина д) внедрение в федеральный 246,1634 62,8 37,2 46,2634 84,9 15 - увеличение объема и клиническую практику бюджет - всего повышение качества современных лечебно- диагностических в том числе: 208,2581 53,1 26,5 43,6581 70 15 - профилактической систем Минздрав России помощи больным - всего сахарным диабетом путем обеспечения в том числе 15 - - - - 15 - учреждений субсидии государственной и муниципальной систем ФСИН России 37,9053 9,7 10,7 2,6053 14,9 - - здравоохранения, а также федеральных бюджеты 1945,5 282,4 260,8 264,4 360,3 388,8 388,8 учреждений, субъектов оказывающих Российской медицинскую помощь, Федерации находящихся в ведении ФСИН России, внебюджетные 32,4 4,2 3,8 4,2 6,2 7 7 оборудованием для источники мониторинга суточной гликемии и современными системами индивидуального контроля гликемии, гликозилированного гемоглобина и микроальбуминурии, подготовка методических материалов для внедрения современных диагностических технологий в клиническую практику 3. Реализация федеральный 21,125 7,1 7,5 6,525 - - - обучение до 2 млн. обучающих программ бюджет - человек в школах для для населения по Минздрав России обучения больных вопросам сахарного - всего сахарным диабетом диабета, в том числе методам самоконтроля в школах для бюджеты 137,1 22,2 22,9 23,3 23,5 22,6 22,6 уровня сахара, обучения больных субъектов принципам сахарным диабетом Российской диетотерапии, Федерации приемам ранней диагностики внебюджетные 2,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 осложнений сахарного источники диабета и их профилактики, а также формированию рабочего режима Всего по разделу 6924,2982 1045,6 893,7 1258,9504 1245,8 1321,4 1158,8478 федеральный 1796,0982 313,6 110,7 424,7504 360,4 374,6 212,0478 бюджет - всего в том числе: Минздрав России 1546,7779 269,7 63,6 422,1451 305 314,5 171,8328 - всего в том числе 227,9 - - - - 127 100,9 субсидии ФСИН России 249,3203 43,9 47,1 2,6053 55,4 60,1 40,215 бюджеты 5040 720 770 820 870 930 930 субъектов Российской Федерации внебюджетные 88,2 12 13 14,2 15,4 16,8 16,8 источники Итого по 7030,9982 1079,5 930,1 1258,9504 1245,8 1357,8 1158,8478 подпрограмме федеральный 1902,7982 347,5 147,1 424,7504 360,4 411 212,0478 бюджет - всего в том числе: Минздрав России 1653,4779 303,6 100 422,1451 305 350,9 171,8328 ФСИН России 249,3203 43,9 47,1 2,6053 55,4 60,1 40,215 бюджеты 5040 720 770 820 870 930 930 субъектов Российской Федерации внебюджетные 88,2 12 13 14,2 15,4 16,8 16,8 источники ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 5
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2012 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ТУБЕРКУЛЕЗ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей в ценах соответствующих лет)
──────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────── │ Источники │ Объем финансирования │ Ожидаемые │ финансирования, ├───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤ результаты │ государственный │ 2007 - │ в том числе │ │ заказчик │ 2012 годы ├────────┬────────┬───────────┬─────────┬──────────┬───────────┤ │ │ - всего │2007 год│2008 год│ 2009 год │2010 год │ 2011 год │ 2012 год │ ──────────────────────┴─────────────────┴───────────┴────────┴────────┴───────────┴─────────┴──────────┴───────────┴───────────────────── I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1. Исследования в федеральный 118,115 26,8 32 10,815 16,7 31,8 - области бюджет - диагностики, Минздрав лечения и России реабилитации больных туберкулезом а) разработка и федеральный 20,92 6,7 7,2 1,22 - 5,8 - повышение совершенствование бюджет - эффективности ускоренных, Минздрав диагностики высокодостоверных России туберкулеза методов и систем различных диагностики локализаций, туберкулеза оперативная корректировка химиотерапии больных туберкулезом на основе внедрения в клиническую практику апробации культуральных, иммунологических и молекулярно- биологических методик б) научное федеральный 5 3 2 - - - - повышение обоснование бюджет - эффективности формирования групп Минздрав мероприятий по риска по России предупреждению заболеванию распространения туберкулезом туберкулеза, раннему выявлению больных туберкулезом, предупреждению развития туберкулеза у лиц, страдающих ВИЧ- инфекцией, сахарным диабетом и другими заболеваниями, при которых существует повышенный риск развития туберкулеза, разработка методик по работе с группами риска по заболеванию туберкулезом в) разработка федеральный 7,26 3 3 1,26 - - - разработка новых комплексных бюджет - программ программ по Минздрав иммунопрофилактики повышению России туберкулеза у резистентности к детей, включая заболеванию вакцинацию, туберкулезом предупреждение детского населения развития заболевания у детей, контактировавших с больными туберкулезом, оздоровление детей из групп риска г) разработка и федеральный 47,935 6,7 10,5 6,035 11,2 13,5 - сокращение сроков и апробация новых бюджет - повышение методов лечения Минздрав эффективности туберкулеза России лечения, снижение степени инвалидизации больных туберкулезом на основе внедрения новых методов этиотропного, патогенетического (включая иммунокоррекцию) и хирургического лечения туберкулеза различной локализации д) разработка и федеральный 18,85 3,4 4,3 1,15 5,5 4,5 - совершенствование апробация программы бюджет - деятельности организационных Минздрав лечебно- мероприятий по России профилактических повышению учреждений в части эффективности сокращения числа лечения туберкулеза случаев досрочного среди социально прерывания лечения, неблагополучных обеспечение слоев населения преемственности между лечебно- профилактическими учреждениями различного уровня и принадлежности, обеспечение качественного текущего и итогового контроля результатов лечения туберкулеза и использования лекарственных препаратов е) разработка и федеральный 7,5 2 2 - - 3,5 - сокращение числа апробация бюджет - случаев стойкой комплексных Минздрав утраты программ по России трудоспособности у медицинской и больных социальной туберкулезом, реабилитации обеспечение более больных высокой степени туберкулезом, приверженности к относящихся к лечению социально различным группам неадаптированных и риска маргинальных слоев населения ж) разработка и федеральный 10,65 2 3 1,15 - 4,5 - сокращение числа совершенствование бюджет - случаев санитарных Минздрав внутрибольничной нормативов и мер России передачи инфекционного туберкулезной контроля за инфекции, распространением профессиональной туберкулеза заболеваемости медперсонала, а также предупреждение распространения "госпитального" туберкулеза во внешней среде на основе внедрения в практику методов утилизации отходов противотуберкулезных учреждений Всего по разделу федеральный 118,115 26,8 32 10,815 16,7 31,8 - бюджет - Минздрав России II. Прочие нужды 2. федеральный 12947,4087 1187,7 388,6 3036,74 2739,5435 3066,854 2527,9712 Совершенствование бюджет - всего методов выявления, диагностики, в том числе: лечения и реабилитации Минздрав 10767,2572 923,2 119,1 2762,94 2237,7 2631,6 2092,7172 больных России - всего туберкулезом в том числе 1053,5965 - - - - 381,6 671,9965 субсидии ФСИН России 2180,1515 264,5 269,5 273,8 501,8435 435,254 435,254 бюджеты 17343,9 2449,2 2662,3 2893,9 3024,1 3157,2 3157,2 субъектов Российской Федерации а) осуществление федеральный 15,04 5 5 5,04 - - - повышение систематической бюджет - эффективности организационно- Минздрав реализации методической и России противотуберкулезных консультационной мероприятий в помощи (в том числе субъектах мониторинг Российской эффективности Федерации реализации мероприятий подпрограммы) субъектам Российской Федерации профильными научно- исследовательскими институтами б) создание и федеральный 10 4,5 4,5 1 - - - эффективное обеспечение бюджет - планирование на функционирования Минздрав федеральном и системы России региональном государственного уровнях мероприятий мониторинга лечения по профилактике и лекарственной распространения устойчивости туберкулеза, возбудителя диагностике и туберкулеза на лечению больных основе туберкулезом на персонального учета основе полученных больных аналитических данных об эпидемиологической ситуации по туберкулезу в) обеспечение федеральный 9027,1722 766,4 176,9 2390 2062,6435 2105,254 1525,9747 повышение учреждений бюджет - всего эффективности государственной и лечебно- муниципальной в том числе: профилактических систем мероприятий путем здравоохранения, а Минздрав 8402,0207 681,9 89,4 2299,2 1910,8 2000 1420,7207 приобретения также федеральных России средств для учреждений, диагностики, оказывающих ФСИН России 625,1515 84,5 87,5 90,8 151,8435 105,254 105,254 лекарственных медицинскую помощь, препаратов для находящихся в бюджеты 11966,2 1978,8 1984,8 1985,1 2001,9 2007,8 2007,8 лечения больных ведении ФСИН субъектов туберкулезом, России, Российской использования лекарственными Федерации противорецидивных препаратами для курсов, лечения диагностики, осложнений БЦЖ, лечения и проведения профилактики химиопрофилактики туберкулеза, а туберкулеза, в том также лечения числе осложнений БЦЖ вакцинопрофилактики в группах повышенного риска развития заболевания г) федеральный 130 10 - 30 20 70 - унифицирование совершенствование бюджет - методик определения лабораторной Минздрав лекарственной диагностики России устойчивости туберкулеза микобактерий туберкулеза на всей территории России и определение истинной распространенности лекарственно- устойчивого туберкулеза в стране (закупка питательных сред, чистых лекарственных субстанций для определения лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза, оснащение лабораторий оборудованием для проведения полимеразно-цепной реакции, внедрение детекции возбудителя туберкулеза с использованием биочипов) д) внедрение федеральный 3765,1965 401,8 202,2 610,7 656,9 891,6 1001,9965 повышение качества современных методов бюджет - всего диагностики и диагностики, лечения туберкулеза лечения и в том числе: на основе оснащения реабилитации учреждений больных Минздрав 2210,1965 221,8 20,2 427,7 306,9 561,6 671,9965 государственной и туберкулезом в России - всего муниципальной учреждения систем государственной и в том числе 1053,5965 - - - - 381,6 671,9965 здравоохранения муниципальной субсидии современным систем лечебно- здравоохранения, а ФСИН России 1555 180 182 183 350 330 330 диагностическим также федеральные оборудованием, учреждения, бюджеты 5377,7 470,4 677,5 908,8 1022,2 1149,4 1149,4 подготовка оказывающие субъектов помещений для его медицинскую помощь, Российской размещения и находящиеся в Федерации подготовка кадров, ведении ФСИН России а также оснащение федеральных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, находящихся в ведении ФСИН России, современным лечебно- диагностическим и реабилитационным оборудованием, обеспечение инфекционного контроля, защита персонала и больных от внутрибольничного распространения инфекции Всего по разделу 30291,3087 3636,9 3050,9 5930,64 5763,6435 6224,054 5685,1712 федеральный 12947,4087 1187,7 388,6 3036,74 2739,5435 3066,854 2527,9712 бюджет - всего в том числе: Минздрав 10767,2572 923,2 119,1 2762,94 2237,7 2631,6 2092,7172 России в том числе субсидии 1053,5965 - - - - 381,6 671,9965 ФСИН России 2180,1515 264,5 269,5 273,8 501,8435 435,254 435,254 бюджеты 17343,9 2449,2 2662,3 2893,9 3024,1 3157,2 3157,2 субъектов Российской Федерации III. Капитальные вложения 3. Строительство и федеральный 3664,9828 225,4 345,8 304,9794 487,3549 1130,362 1171,0865 обеспечение условий реконструкция бюджет - всего проведения клинико- лечебно- диагностических профилактических в том числе: процедур учреждений, необходимого объема оказывающих Минздрав 2764,9408 174,3 288,8 247,0238 377,75 602,3288 1074,7382 и качества, противотуберкулезную России соблюдение помощь населению требований к Российской ФСИН России 900,042 51,1 57 57,9556 109,6049 528,0332 96,3483 размещению больных Федерации туберкулезом бюджеты 2920 250 420 480 550 610 610 субъектов Российской Федерации Всего по разделу 6584,9828 475,4 765,8 784,9794 1037,3549 1740,362 1781,0865 федеральный 3664,9828 225,4 345,8 304,9794 487,3549 1130,362 1171,0865 бюджет - всего в том числе: Минздрав 2764,9408 174,3 288,8 247,0238 377,75 602,3288 1074,7382 России ФСИН России 900,042 51,1 57 57,9556 109,6049 528,0332 96,3483 бюджеты 2920 250 420 480 550 610 610 субъектов Российской Федерации Итого по 36994,4065 4139,1 3848,7 6726,4344 6817,6984 7996,216 7466,2577 подпрограмме федеральный 16730,5065 1439,9 766,4 3352,5344 3243,5984 4229,016 3699,0577 бюджет - всего в том числе: Минздрав 13650,313 1124,3 439,9 3020,7788 2632,15 3265,7288 3167,4554 России ФСИН России 3080,1935 315,6 326,5 331,7556 611,4484 963,2872 531,6023 бюджеты 20263,9 2699,2 3082,3 3373,9 3574,1 3767,2 3767,2 субъектов Российской Федерации ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 6
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2012 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей в ценах соответствующих лет)
───────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────── │ Источники │ Объем финансирования │Ожидаемые результаты │ финансирования, ├───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ государственный │ 2007 - │ в том числе │ │ заказчик │ 2012 годы ├────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────┤ │ │ - всего │2007 год│ 2008 год │2009 год │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │ ───────────────────────┴─────────────────┴───────────┴────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────────┴────────────────────── I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1. Фундаментальные и федеральный 12,1 4,8 5,3 - - 2 - формирование новых прикладные бюджет - подходов к исследования по Минздрав профилактике и проблеме России лечению ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфекции на основе изучения клинических, морфологических и иммуноморфологических особенностей вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), включая изучение генома ВИЧ, степени распространения и характера основных мутаций, прогностической оценки параметров специфического клеточного иммунитета у ВИЧ-инфицированных 2. Изучение федеральный 10,3 3,4 3,7 - - 3,2 - эффективное лекарственной бюджет - планирование устойчивости вируса Минздрав мероприятий по иммунодефицита России оптимизации лечения человека к больных антиретровирусным препаратам 3. Разработка и федеральный 44,4 10,3 11,1 - 10,8 12,2 - разработка клинические бюджет - отечественных испытания Минздрав антиретровирусных диагностических и России лекарственных лекарственных препаратов и препаратов с учетом диагностических тест- молекулярных систем позволит особенностей снизить стоимость циркулирующих диагностики и лечения штаммов вируса больных, обеспечит иммунодефицита большую их человека доступность для населения 4. Разработка федеральный 10,4 2,8 2,6 - - 5 - внедрение современных комплекса мер по бюджет - методик обследования снижению риска Минздрав доноров крови, передачи ВИЧ- России безопасных технологий инфекции при заготовки крови и ее использовании компонентов донорской крови и ее препаратов 5. Изучение федеральный 11 3,3 3,7 - - 4 - разработка новых особенностей бюджет - подходов к лечению клинического течения Минздрав ВИЧ-инфекции и СПИД- ВИЧ-инфекции и СПИД- России ассоциированных ассоциированных заболеваний. заболеваний, Разработка разработка клинико- унифицированных лабораторных программ для критериев подготовки прогрессирования специалистов ВИЧ-инфекции и медицинского профиля эффективности по проблемам терапии профилактики и лечения ВИЧ-инфекции 6. Разработка новых федеральный 3,2 1 1,1 - - 1,1 - повышение форм мониторинга бюджет - эффективности эффективности Минздрав проведения различных методов России профилактических профилактики ВИЧ- программ по ВИЧ- инфекции инфекции в России Всего по разделу федеральный 91,4 25,6 27,5 - 10,8 27,5 - бюджет - Минздрав России II. Прочие нужды 7. Совершенствование федеральный 554,5181 89 59,2 83,1 98,9 110,125 114,1931 методов бюджет - всего профилактики, диагностики и в том числе: лечения заболеваний, вызываемых вирусом Минздрав 323,1181 45,1 14,1 82,1 48,8 55,625 77,3931 иммунодефицита России - всего человека в том числе 79,375 - - - - 31,75 47,625 субсидии ФСИН России 231,4 43,9 45,1 1 50,1 54,5 36,8 бюджеты 3540,7 500 543,5 590,8 617,4 644,5 644,5 субъектов Российской Федерации а) совершенствование федеральный 31 7,5 15 2,7 0,9 4,9 - реализация программ методов профилактики бюджет - всего снижения риска распространения ВИЧ- заражения ВИЧ- инфекции в том числе: инфекцией, включая специальные программы Минздрав 27,6 6,8 14,1 2,7 - 4 - для групп повышенного России риска заражения; информирование ФСИН России 3,4 0,7 0,9 - 0,9 0,9 - населения о путях заражения бюджеты 1535,2 76,6 187,3 285,4 385,9 300 300 субъектов Российской Федерации б) совершенствование федеральный 523,5181 81,5 44,2 80,4 98 105,225 114,1931 повышение качества методов диагностики, бюджет - всего оказания лечебно- лечения и поддержки диагностической при ВИЧ-инфекции в том числе помощи ВИЧ- инфицированным, в том Минздрав 295,5181 38,3 - 79,4 48,8 51,625 77,3931 числе для мониторинга России эффективности проводимой терапии в том числе субсидии 79,375 - - - - 31,75 47,625 ФСИН России 228 43,2 44,2 1 49,2 53,6 36,8 бюджеты 2005,5 423,4 356,2 305,4 231,5 344,5 344,5 субъектов Российской Федерации 8. Развитие единой федеральный 72,715 6,2 6,9 3,74 - 35,875 20 системы мониторинга бюджет - и оценки в области Минздрав противодействия ВИЧ- России инфекции а) мониторинг федеральный 67,715 3,9 4,2 3,74 - 35,875 20 повышение качества заболеваемости и бюджет - прогнозирования распространенности Минздрав развития ВИЧ-инфекции среди России эпидемического населения Российской процесса, Федерации планирования профилактических и противоэпидемических мероприятий б) мониторинг и федеральный 5 2,3 2,7 - - - - повышение оценка выполнения бюджет эффективности мероприятий по Минздрав межведомственной противодействию России координации при эпидемии ВИЧ- реализации инфекции на мероприятий по территории противодействию Российской Федерации распространения ВИЧ- инфекции Всего по разделу 4167,9331 595,2 609,6 677,64 716,3 790,5 778,6931 федеральный 627,2331 95,2 66,1 86,84 98,9 146 134,1931 бюджет - всего в том числе: Минздрав 395,8331 51,3 21 85,84 48,8 91,5 97,3931 России в том числе 79,375 - - - - 31,75 47,625 субсидии ФСИН России 231,4 43,9 45,1 1 50,1 54,5 36,8 бюджеты 3540,7 500 543,5 590,8 617,4 644,5 644,5 субъектов Российской Федерации III. Капитальные вложения 9. Строительство и федеральный 4677,6304 249,4 372,3 240,456 756,5975 1128,1821 1930,6948 развитие сети реконструкция зданий бюджет специализированных и сооружений учреждений (центры по специализированных в том числе: профилактике и борьбе медицинских со СПИДом) на учреждений Минздрав 1598,6651 112,1 209,1 106,26 159,08 288,6553 723,4698 федеральном и России региональном уровнях ФСИН России 720,1569 5,3 7,9 4,656 15,75 257,6259 428,925 Роспотребнад- 2358,8084 132 155,3 129,54 581,7675 581,9009 778,3 зор бюджеты 1400 210 220 230 240 250 250 субъектов Российской Федерации внебюджетные 196 21 26 31 36 41 41 источники Всего по разделу 6273,6304 480,4 618,3 501,456 1032,5975 1419,1821 2221,6948 федеральный 4677,6304 249,4 372,3 240,456 756,5975 1128,1821 1930,6948 бюджет - всего в том числе: Минздрав 1598,6651 112,1 209,1 106,26 159,08 288,6553 723,4698 России ФСИН России 720,1569 5,3 7,9 4,656 15,75 257,6259 428,925 Роспотребнадзор 2358,8084 132 155,3 129,54 581,7675 581,9009 778,3 бюджеты 1400 210 220 230 240 250 250 субъектов Российской Федерации внебюджетные 196 21 26 31 36 41 41 источники Итого по 10532,9635 1101,2 1255,4 1179,096 1759,6975 2237,1821 3000,3879 подпрограмме федеральный 5396,2635 370,2 465,9 327,296 866,2975 1301,6821 2064,8879 бюджет - всего в том числе: Минздрав 2085,8982 189 257,6 192,1 218,68 407,6553 820,8629 России ФСИН России 951,5569 49,2 53 5,656 65,85 312,1259 465,725 Роспотребнад- 2358,8084 132 155,3 129,54 581,7675 581,9009 778,3 зор бюджеты 4940,7 710 763,5 820,8 857,4 894,5 894,5 субъектов Российской Федерации внебюджетные 196 21 26 31 36 41 41 источники ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 7
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2012 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОНКОЛОГИЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
──────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────── │ Источники │ Объем финансирования │ Ожидаемые результаты │ финансирования, ├────────────┬──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┤ │ государственный │2007 - 2012 │ в том числе │ │ │ │ │ │ заказчик │годы - всего├──────┬───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │ │ │ │ год │ год │ │ │ │ │ ──────────────────────────┴─────────────────┴────────────┴──────┴───────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────────────────────── I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1. Изучение федеральный 207,755 42,5 50,6 41,905 24,65 48,1 - морфологических и бюджет - Минздрав клинических особенностей России онкологических заболеваний а) исследования федеральный 90,95 21,5 25 20,4 - 24,05 - формирование новых этиологии и патогенеза бюджет - Минздрав подходов к разработке злокачественных России методов диагностики и новообразований лечения (на основе данных о клинико- морфологических характеристиках злокачественных новообразований, изучения эпидемиологических процессов) б) исследования в федеральный 116,805 21 25,6 21,505 24,65 24,05 - совершенствование области профилактики, бюджет - Минздрав методов профилактики, диагностики и лечения России диагностики и лечения злокачественных злокачественных новообразований новообразований на основе внедрения новых методик и технологий Всего по разделу федеральный 207,755 42,5 50,6 41,905 24,65 48,1 - бюджет - Минздрав России II. Прочие нужды 2. Профилактика, федеральный 1688,6733 313,7 78,4 514,9173 205,1 382 194,556 диагностика и лечение бюджет - всего онкологических в том числе: 1349,45 255,6 18 476,1 137,3 308,3 154,15 заболеваний Минздрав России - всего в том числе 367,15 - - - - 213 154,15 субсидии ФСИН России 339,2233 58,1 60,4 38,8173 67,8 73,7 40,406 бюджеты 4050,8 572 621,8 675,9 706,3 737,4 737,4 субъектов Российской Федерации а) создание и федеральный 6 2 2 2 - - - совершенствование обеспечение бюджет - Минздрав методик первичной функционирования России профилактики национального перечня злокачественных веществ, продуктов, новообразований на производственных основе перечня процессов, бытовых и канцерогенно-опасных природных факторов, веществ и производств канцерогенных для человека, банков данных по канцерогенно-опасным производствам и веществам, регистра лиц, имеющих (имевших) профессиональный контакт с химическими канцерогенами б) создание и федеральный 9 3 3 3 - - - повышение качества обеспечение бюджет - Минздрав прогнозирования развития функционирования России эпидемического процесса, государственного бюджеты субъектов 54 9 9 9 9 9 9 планирования мероприятий регистра больных со Российской противораковой борьбы на злокачественными Федерации федеральном уровне и новообразованиями уровне субъектов Российской Федерации на основе данных о распространенности злокачественных новообразований в) создание и федеральный 17,409 4 0,5 2,909 - 10 - повышение качества обеспечение бюджет - Минздрав оказания консультативно- функционирования России диагностической помощи федерального бюджеты субъектов 54 9 9 9 9 9 9 больным злокачественными телекоммуникационного Российской новообразованиями, консультативно- Федерации получающим диагностического центра специализированную "Онкология" медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации г) создание и федеральный 31 2 - 4 - 25 - повышение качества обеспечение бюджет - Минздрав диагностики и лечения функционирования центров России - всего больных в учреждениях телекоммуникационной в том числе 25 - - - - 25 - здравоохранения консультативно-диагно- субсидии субъектов Российской стической системы бюджеты субъектов 125 20 25 20 20 20 20 Федерации, сокращение "Онкология" в субъектах Российской временных и финансовых Российской Федерации Федерации затрат на консультирование и выработку лечебной тактики д) обеспечение оказания федеральный 1625,2643 302,7 72,9 503,0083 205,1 347 194,556 повышение качества специализированной бюджет - всего оказания медицинской помощи в том числе: 1286,041 244,6 12,5 464,191 137,3 273,3 154,15 специализированной больным со Минздрав России - медицинской помощи злокачественными всего больным со новообразованиями в том числе 342,15 - - - - 188 154,15 злокачественными субсидии новообразованиями за ФСИН России 339,2233 58,1 60,4 38,8173 67,8 73,7 40,406 счет оснащения бюджеты субъектов 3817,8 534 578,8 637,9 668,3 699,4 699,4 учреждений Российской государственной и Федерации муниципальной систем здравоохранения современным лечебно- диагностическим оборудованием, подготовки помещений для его размещения и подготовки кадров, а также оснащения федеральных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, находящихся в ведении ФСИН России, современным лечебно- диагностическим оборудованием и лекарственными препаратами Всего по разделу 5739,4733 885,7 700,2 1190,8173 911,4 1119,4 931,956 федеральный 1688,6733 313,7 78,4 514,9173 205,1 382 194,556 бюджет - всего в том числе: Минздрав России 1349,45 255,6 18 476,1 137,3 308,3 154,15 - всего в том числе 367,15 - - - - 213 154,15 субсидии ФСИН России 339,2233 58,1 60,4 38,8173 67,8 73,7 40,406 бюджеты 4050,8 572 621,8 675,9 706,3 737,4 737,4 субъектов Российской Федерации III. Капитальные вложения 3. Строительство и федеральный 5727,8829 536 874,7 1496,86 834,5035 1196,2208 789,5986 укрепление материально- реконструкция бюджет - всего технической базы специализированных в том числе: 3449,2947 282,5 582,7 1225,4 435,8225 457,8858 464,9864 отделений и корпусов для учреждений, оказывающих Минздрав России размещения современного медицинскую помощь ФСИН России 163,836 13,1 16,6 10 18,851 105,285 - радиотерапевтического населению при Российская 2114,7522 240,4 275,4 261,46 379,83 6335 324,6122 оборудования в целях онкологических академия повышения эффективности заболеваниях медицинских наук лечения онкологических бюджеты субъектов 1870 310 340 360 300 280 280 больных Российской Федерации внебюджетные 332 32 42 52 62 72 72 источники Всего по разделу 7929,8829 878 1256,7 1908,86 1196,5035 1548,2208 1141,5986 федеральный 5727,8829 536 874,7 1496,86 834,5035 1196,2208 789,5986 бюджет - всего в том числе: Минздрав России 3449,2947 282,5 582,7 1225,4 435,8225 457,8858 464,9864 ФСИН России 163,836 13,1 16,6 10 18,851 105,285 - Российская 2114,7522 240,4 275,4 261,46 379,83 6335 324,6122 академия медицинских наук бюджеты 1870 310 340 360 300 280 280 субъектов Российской Федерации внебюджетные 332 32 42 52 62 72 72 источники Итого по подпрограмме 13877,1112 1806,2 2007,5 3141,5823 2132,5535 2715,7208 2073,5546 федеральный 7624,3112 892,2 1003,7 2053,6823 1064,2535 1626,3208 984,1546 бюджет - всего в том числе: Минздрав России 5006,4997 580,6 651,3 1743,405 597,7725 814,2858 619,1364 ФСИН России 503,0593 71,2 77 48,8173 86,651 178,985 40,406 Российская 2114,7522 240,4 275,4 261,46 379,83 633,05 324,6122 академия медицинских наук бюджеты 5920,8 882 961,8 1035,9 1006,3 1017,4 1017,4 субъектов Российской Федерации внебюджетные 332 32 42 52 62 72 72 источники ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 8
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2012 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ
ПУТЕМ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(2007 - 2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
──────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────── │ Источники │ Объем финансирования │ Ожидаемые результаты │ финансирования, ├──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ государственный │ 2007 - │ в том числе │ │ заказчик │2012 годы ├─────┬──────┬─────────┬───────┬──────────┬─────────┤ │ │ - всего │2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ │ │ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ ──────────────────────┴──────────────────┴──────────┴─────┴──────┴─────────┴───────┴──────────┴─────────┴─────────────────────────────── I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1. Разработка федеральный 23,5 8,2 8,5 - - 6,8 - создание систем программ бюджет - прогнозирования эпидемиологических Минздрав России распространения и исследований по возникновения резистентности распространенности возбудителей инфекций, инфекций, передаваемых половым путем, к передаваемых половым применяемым антимикробным путем, с созданием препаратам и разработка систем прогноза развития прогнозирования антибиотикорезистентности распространения и возбудителей инфекций, возникновения передаваемых половым путем, резистентности апробация и опытная возбудителей эксплуатация разработанных инфекций, систем передаваемых половым путем, к применяемым антимикробным препаратам 2. Разработка федеральный 34,9 8,6 9,5 - - 16,8 - повышение качества отечественных тест- бюджет - диагностики инфекций, систем и контрольных Минздрав России передаваемых половым путем, материалов для на основе внедрения тест- диагностики инфекций, систем нового поколения, а передаваемых половым также контрольных материалов путем, с учетом для организации внешнего и молекулярных внутрилабораторного контроля особенностей качества диагностики возбудителей, инфекций, передаваемых выявляемых на половым путем территории Российской Федерации 3. Изучение федеральный 39,7 14,1 15,6 - - 10 - формирование новых подходов к молекулярных бюджет - Минздрав разработке и использованию механизмов развития России лекарственных препаратов и резистентности диагностических средств возбудителей нового поколения в инфекций, диагностике и лечении передаваемых половым инфекций, передаваемых путем, к применяемым половым путем антимикробным препаратам Всего по разделу федеральный 98,1 30,9 33,6 - - 33,6 - бюджет - Минздрав России II. Прочие нужды 4. Развитие единой федеральный 475,769 98,2 70,7 135,269 98,9 72,7 - информационно- бюджет - Минздрав аналитической системы России профилактики, бюджеты субъектов 925,5 77,4 83,2 75,8 221,5 233,8 233,8 диагностики и лечения Российской инфекций, Федерации передаваемых половым путем а) внедрение федеральный 61,1 11,5 12,2 12,4 - 25 - повышение информированности комплекса бюджет - Минздрав населения по вопросам мероприятий, России предупреждения направленных на бюджеты субъектов 248,2 10,5 10,7 10,9 67,5 74,3 74,3 распространения инфекций, первичную Российской передаваемых половым путем, профилактику Федерации создание стереотипа здорового инфекций, образа жизни передаваемых половым путем б) развитие системы федеральный 199,257 55,7 32,8 75,957 34,8 - - повышение эффективности мониторинга бюджет - Минздрав лечебно-профилактических изменчивости и России мероприятий, снижение контроля качества бюджеты субъектов 146,7 22,4 22,8 23,3 24,6 26,8 26,8 стоимости диагностики и лабораторной Российской лечения заболеваний, диагностики Федерации повышение качества возбудителей прогнозирования развития инфекций, эпидемического процесса и передаваемых половым планирования профилактических путем и противоэпидемических мероприятий в) мониторинг федеральный 15,7 5,2 5,2 5,3 - - - совершенствование заболеваемости бюджет - эпидемиологического надзора населения инфекциями, Минздрав России за распространением инфекций, передаваемыми половым бюджеты субъектов 20,1 3,1 3,2 3,3 3,5 3,5 3,5 передаваемых половым путем путем Российской Федерации г) мониторинг федеральный 6,875 2 2,5 2,375 - - - повышение эффективности проведения бюджет - мероприятий по мероприятий по Минздрав России противодействию предупреждению распространения инфекций, распространения передаваемых половым путем, инфекций, снижение стоимости передаваемых половым диагностики и лечения путем, на территории заболеваний, повышение Российской Федерации качества прогнозирования развития эпидемического процесса и планирования профилактических и противоэпидемических мероприятий д) повышение федеральный 192,837 23,8 18 39,237 64,1 47,7 - снижение количества доступности и бюджет - Минздрав инфекционных заболеваний, качества помощи, России передаваемых половым путем, у оказываемой в бюджеты субъектов 510,5 41,4 46,5 38,3 125,9 129,2 129,2 подростков подростковых Российской специализированных Федерации центрах профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем 5. Совершенствование федеральный 266,463 32,7 19,1 41,663 11,1 64 97,9 повышение качества специализированной бюджет - всего специализированной медицинской помощи в том числе: 208,963 24 9,6 31,463 - 52 91,9 медицинской помощи, при инфекциях, Минздрав России - обеспечение доступности передаваемых половым всего медицинской помощи для путем, в том числе в том числе 126,9 - - - - 35 91,9 населения внедрение современных субсидии методов диагностики и ФСИН России 57,5 8,7 9,5 10,2 11,1 12 6 лечения инфекций, бюджеты 1768,3 303,2 330,6 373,9 248,4 256,1 256,1 передаваемых половым субъектов путем Российской Федерации Всего по разделу 3436,032 511,5 503,6 626,632 579,9 626,6 587,8 федеральный 742,232 130,9 89,8 176,932 110 136,7 97,9 бюджет - всего в том числе: Минздрав России 684,732 122,2 80,3 166,732 98,9 124,7 91,9 - всего в том числе 126,9 - - - - 35 91,9 субсидии ФСИН России 57,5 8,7 9,5 10,2 11,1 12 6 бюджеты 2693,8 380,6 413,8 449,7 469,9 489,9 489,9 субъектов Российской Федерации III. Капитальные вложения 6. Строительство и федеральный 1725,0441 41,6 54,5 125,2216 140,29 1165,6864 197,7461 развитие сети реконструкция зданий бюджет - всего специализированных и сооружений в том числе: медицинских учреждений специализированных Минздрав России 1551,3699 39,4 52 125,2216 140,29 1060,1955 134,2628 медицинских ФСИН России 173,6742 2,2 2,5 - - 105,4909 63,4833 учреждений Всего по разделу 1725,0441 41,6 54,5 125,2216 140,29 1165,6864 197,7461 федеральный 1725,0441 41,6 54,5 125,2216 140,29 1165,6864 197,7461 бюджет - всего в том числе: Минздрав России 1551,3699 39,4 52 125,2216 140,29 1060,1955 134,2628 ФСИН России 173,6742 2,2 2,5 - - 105,4909 63,4833 Итого по подпрограмме 5259,1761 584 591,7 751,8536 720,19 1825,8864 785,5461 федеральный 2565,3761 203,4 177,9 302,1536 250,29 1335,9864 295,6461 бюджет - всего в том числе: Минздрав России 2334,2019 192,5 165,9 291,9536 239,19 1218,4955 226,1628 ФСИН России 231,1742 10,9 12 10,2 11,1 117,4909 69,4833 бюджеты субъектов 2693,8 380,6 413,8 449,7 469,9 489,9 489,9 Российской Федерации ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 9
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2012 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
──────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────── │ Источники │ Объем финансирования │ Ожидаемые результаты │ финансирования, ├───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤ │ государственный │2007 - 2012│ в том числе │ │ заказчик │ годы - ├───────┬──────┬───────────┬────────┬──────────┬───────┤ │ │ всего │ 2007 │ 2008 │ 2009 год │ 2010 │ 2011 год │ 2012 │ │ │ │ год │ год │ │ год │ │ год │ ──────────────────────┴─────────────────┴───────────┴───────┴──────┴───────────┴────────┴──────────┴───────┴──────────────────────── I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1. Совершенствование федеральный 39,5 14,6 16,9 - - 8 - уменьшение числа методов расследования бюджет - зарегистрированных эпидемических вспышек Минздрав России очагов групповой вирусных гепатитов заболеваемости и эпидемических вспышек вирусных гепатитов 2. Совершенствование федеральный 36,5 14,5 15 - - 7 - формирование новых молекулярных методов бюджет - подходов к диагностике диагностики вирусных Минздрав России вирусных гепатитов гепатитов 3. Создание федеральный 17,85 6,2 6,4 - - 5,25 - совершенствование контрольных образцов бюджет - аналитических для оценки качества Минздрав России характеристик тест- молекулярной систем и стандартизации диагностики вирусных лабораторных методов гепатитов диагностики 4. Совершенствование федеральный 24,45 2 2,2 - - 20,25 - повышение эффективности методов профилактики бюджет - лечебно- и лечения вирусных Минздрав России профилактических гепатитов мероприятий, снижение стоимости профилактики и лечения Всего по разделу федеральный 118,3 37,3 40,5 - - 40,5 - бюджет - Минздрав России II. Прочие нужды 5. Мониторинг федеральный 134,5 56 28,2 50,3 - - - повышение качества распространения бюджет - Минздрав прогнозирования вирусных гепатитов, в России развития эпидемического том числе создание процесса и улучшение единой федеральной планирования базы данных противоэпидемических циркулирующих штаммов мероприятий на основе вирусов гепатитов проведения молекулярно- эпидемиологического мониторинга распространения вирусных гепатитов, создания единой федеральной базы данных циркулирующих штаммов вирусов гепатитов 6. Совершенствование федеральный 95,03 8,83 9,6 9,9 0,4 66,3 - реализация программ по методов профилактики бюджет - всего вопросам профилактики распространения в том числе: вирусных гепатитов для вирусных гепатитов Минздрав России 93,33 8,53 9,3 9,6 - 65,9 - различных групп ФСИН России 1,7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 - населения бюджеты субъектов 40,04 7,66 8,33 9,05 5 5 5 Российской Федерации 7. Изучение федеральный 1,4 0,5 0,5 0,4 - - - внедрение в практику длительности и бюджет - Минздрав высокоскоростных и напряженности России высокочувствительных иммунитета при методов выявления вакцинации против ДНК/РНК вирусов вирусного гепатита B, гепатитов установление причин слабой напряженности или отсутствия иммунитета после вакцинации 8. Совершенствование федеральный 1582,1778 275,67 54,9 445,5678 266,44 361,3 178,3 повышение качества специализированной бюджет - всего лечебно- медицинской помощи, в том числе: профилактических оказываемой больным Минздрав России 1473,6278 256,27 33,8 444,8678 242,64 335,4 160,65 мероприятий за счет вирусными гепатитами - всего внедрения в практику в том числе 227,533 - - - - 66,883 160,65 здравоохранения субсидии эффективных схем ФСИН России 108,55 19,4 21,1 0,7 23,8 25,9 17,65 лечения вирусных бюджеты субъектов 4238,36 712,24 774,17 841,75 648,2 631 631 гепатитов с Российской использованием Федерации отечественных внебюджетные 418 58 63 68 73 78 78 противовирусных источники препаратов, поставка лабораторного оборудования и комплектующих изделий для наблюдения за эффективностью лечения и лекарственного обеспечения Всего по разделу 6509,5078 1118,9 938,7 1424,9678 993,04 1141,6 892,3 федеральный 1813,1078 341 93,2 506,1678 266,84 427,6 178,3 бюджет - всего в том числе: Минздрав России - 1702,8578 321,3 71,8 505,1678 242,64 401,3 160,65 всего в том числе 227,533 - - - - 66,883 160,65 субсидии ФСИН России 110,25 19,7 21,4 1 24,2 26,3 17,65 бюджеты субъектов 4278,4 719,9 782,5 850,8 653,2 636 636 Российской Федерации внебюджетные 418 58 63 68 73 78 78 источники III. Капитальные вложения 9. Строительство и федеральный 978,0416 38,6 65,1 73,185 165 551,7566 84,4 укрепление материально- реконструкция зданий бюджет - технической базы и сооружений Роспотребнадзор учреждений, оказывающих специализированных специализированную медицинских медицинскую помощь учреждений Всего по разделу федеральный 978,0416 38,6 65,1 73,185 165 551,7566 84,4 бюджет - Роспотребнадзор Итого по подпрограмме 7605,8494 1194,8 1044,3 1498,1528 1158,04 1733,8566 976,7 федеральный 2909,4494 416,9 198,8 579,3528 431,84 1019,8566 262,7 бюджет - всего в том числе: Минздрав России 1821,1578 358,6 112,3 505,1678 242,64 441,8 160,65 ФСИН России 110,25 19,7 21,4 1 24,2 26,3 17,65 Роспотребнадзор 978,0416 38,6 65,1 73,185 165 551,7566 84,4 бюджеты субъектов 4278,4 719,9 782,5 850,8 653,2 636 636 Российской Федерации внебюджетные 418 58 63 68 73 78 78 источники ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 10
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2012 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(2007 - 2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────── │ Источники │ Объем финансирования │ Ожидаемые результаты │ финансирования, ├──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ государственный │ 2007 - │ в том числе │ │ заказчик │2012 годы ├──────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ - всего │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ │ │ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ ─────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴──────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────────────────── I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1. Разработка федеральный 17,25 5 5 4,25 - 3 - повышение качества современных видов и бюджет - экспертных решений при методов комплексных Минздрав России проведении комплексных судебно-психиатрических судебно-психиатрических экспертных исследований экспертиз 2. Изучение федеральный 55,9 15 14 11,9 - 15 - повышение качества нейрохимических, бюджет - Минздрав диагностики заболеваний иммунологических и России на основе внедрения нейрофизиологических методики обнаружения аспектов патогенеза нейрохимических, шизофрении, иммунологических и депрессивных и других нейрофизиологических психических расстройств паттернов 3. Разработка федеральный 82,95 22,5 21 14,45 10 15 - обеспечение эффективной методического и бюджет - деятельности программного Минздрав России полипрофессиональных обеспечения бригад при оказании деятельности по психиатрической помощи в внедрению бригадных учреждениях форм оказания (подразделениях), психиатрической помощи, полипрофессиональных психосоциальной терапии бригад при оказании и психосоциальной психиатрической помощи реабилитации на дому лицам с тяжелыми формами психических расстройств, а также полипрофессиональных бригад в реабилитационных центрах и общежитиях при оказании психиатрической помощи лицам, утратившим социальные связи, внедрение методик организации психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации 4. Разработка федеральный 12,69 3,4 3,4 2,89 - 3 - повышение эффективности методического и бюджет - оказания медицинской и программного Минздрав России психосоциальной помощи обеспечения медицинской ликвидаторам и психосоциальной радиационных аварий и помощи, оказываемой участникам боевых ликвидаторам действий на основе радиационных аварий и использования участникам боевых методических действий рекомендаций 5. Научное обоснование федеральный 4,1 - - - - 4,1 - подготовка концепции системы мониторинга бюджет - организации и разработка деятельности Минздрав России системы мониторинга психиатрических, деятельности психоневрологических и психиатрических, судебно-психиатрических психоневрологических и экспертных учреждений судебно-психиатрических учреждений 6. Разработка федеральный 38,8 5 5 6,8 10 12 - создание научно- современной методологии бюджет - методических основ деятельности Минздрав России функционирования психиатрических, деятельности психоневрологических и психиатрических, судебно-психиатрических психоневрологических и экспертных учреждений судебно-психиатрических экспертных учреждений в современных условиях 7. Разработка методов федеральный 78 9,9 17,7 18,7 17,7 14 - повышение эффективности управления качеством бюджет - оказания оказания Минздрав России диагностической, диагностической, лечебной и лечебной и реабилитационной помощи реабилитационной помощи в психиатрических и в психиатрических и психоневрологических психоневрологических учреждениях учреждениях Всего по разделу федеральный 289,69 60,8 66,1 58,99 37,7 66,1 - бюджет - Минздрав России II. Прочие нужды 8. Совершенствование федеральный 39,08 12,1 12,9 10,88 0,8 2,4 - методов профилактики бюджет - всего психических расстройств в том числе: Минздрав России 35,98 11,4 12,2 10,88 - 1,5 - ФСИН России 3,1 0,7 0,7 - 0,8 0,9 - бюджеты субъектов 282,5 40 40 40 53,5 54,5 54,5 Российской Федерации а) внедрение федеральный 13,18 4,9 4,7 3,58 - - - повышение эффективности современных методов бюджет - Минздрав оказания профилактики России психопрофилактической психических расстройств бюджеты субъектов 133,5 20 20 20 24,5 24,5 24,5 помощи работникам у работников Российской промышленных промышленных Федерации предприятий, в том числе предприятий, в том лицам, работающим в числе у лиц, работающих экстремальных условиях в экстремальных условиях б) обеспечение органов федеральный 4,6 1,2 1,2 0,5 0,8 0,9 - повышение качества управления бюджет - всего подготовки специалистов здравоохранением в том числе: путем распространения современными Минздрав России 1,5 0,5 0,5 0,5 - - - программ подготовки программами подготовки ФСИН России 3,1 0,7 0,7 - 0,8 0,9 - медицинских работников медицинских работников бюджеты субъектов 74,5 10 10 10 14,5 15 15 первичной медицинской первичной медицинской Российской сети по вопросам сети по вопросам Федерации профилактики и терапии профилактики и терапии психических расстройств психических расстройств в) методическое федеральный 1,5 - - - - 1,5 - совершенствование обеспечение и внедрение бюджет - специализированной системы мер по снижению Минздрав России медицинской помощи с аутоагрессивного бюджеты субъектов 74,5 10 10 10 14,5 15 15 учетом этнокультурных (суицидального) Российской факторов поведения Федерации г) внедрение методов федеральный 19,8 6 7 6,8 - - - повышение качества профилактики бюджет - оказания психиатрической психических расстройств Минздрав России помощи лицам пожилого и у лиц пожилого и старческого возраста старческого возраста путем использования разработанных методов профилактики психических расстройств 9. Совершенствование федеральный 1077,2549 185,3 108,7 235,6049 181,35 243,4 122,9 методов диагностики, бюджет - всего лечения, реабилитации, в том числе: судебно-психиатрической Минздрав России - 749,5899 132,2 50,9 185,5399 118,15 174,7 88,1 экспертизы при всего психических в том числе 184,1 - - - - 111 73,1 расстройствах субсидии ФСИН России 327,665 53,1 57,8 5065 63,2 68,7 34,8 бюджеты субъектов 2617,5 380 405 450 451,5 465,5 465,5 Российской Федерации внебюджетные 310 40 45 50 55 60 60 источники а) внедрение новых федеральный 33,75 7 7 5,95 6,8 5 2 повышение качества методов диагностики, бюджет - Минздрав оказания лечения и реабилитации России специализированной психических бюджеты субъектов 2222 326 351 396 377 386 386 психиатрической помощи расстройств, в том Российской за счет внедрения в числе методов Федерации практику психиатрических психосоциальной терапии внебюджетные 310 40 45 50 55 60 60 учреждений методов и психосоциальной источники психосоциальной терапии реабилитации и психосоциальной реабилитации с использованием групповых и индивидуальных методов полипрофессионального ведения больных б) совершенствование федеральный 959,4799 163,8 87,2 217,3299 160,95 222,3 107,9 повышение качества методов оказания бюджет - всего оказания специализированной в том числе: специализированной психиатрической помощи Минздрав России - 631,8149 110,7 29,4 167,2649 97,75 153,6 73,1 психиатрической помощи всего путем оснащения в том числе 184,1 - - - - 111 73,1 учреждений субсидии государственной и ФСИН России 327,665 53,1 57,8 50,065 63,2 68,7 34,8 муниципальной систем здравоохранения современным лечебно- диагностическим оборудованием, подготовки помещений для его размещения и подготовки кадров, а также оснащения федеральных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, находящихся в ведении ФСИН России, современным диагностическим оборудованием и обеспечения лекарственными препаратами в) методическое федеральный 43,7 10 10 8,5 5,1 5,1 5 внедрение комплексных обеспечение внедрения бюджет - Минздрав программ психосоциальной психосоциальной терапии России терапии и и психосоциальной бюджеты субъектов 133,5 20 20 20 24,5 24,5 24,5 психосоциальной реабилитации в практику Российской реабилитации психиатрических Федерации учреждений г) создание единой федеральный 10,25 - - - 4,25 4 2 внедрение для врачей- системы мероприятий по бюджет - психиатров, медицинских оказанию Минздрав России психологов и социальных психологической, бюджеты субъектов 120 20 20 20 20 20 20 работников, а также для психиатрической и Российской лиц, принимающих решение социальной помощи Федерации в чрезвычайных пострадавшим в ситуациях, обучающих чрезвычайных ситуациях программ по диагностике, выявлению, проведению долгосрочной коррекции психических нарушений д) внедрение методов федеральный 5,35 0,5 0,5 0,5 0,85 2 1 повышение качества комплексной бюджет - проведения профилактики (медицинской, Минздрав России психических расстройств психологической, бюджеты субъектов 60 10 10 10 10 10 10 у несовершеннолетних, социальной и др.) Российской коррекция психических профилактики Федерации расстройств у общественно опасного несовершеннолетних поведения (безнадзорных) и несовершеннолетних подростков с криминальной активностью е) совершенствование федеральный 24,725 4 4 3,325 3,4 5 5 повышение качества методов ранней бюджет - ранней диагностики диагностики психических Минздрав России психических расстройств расстройств (на основе бюджеты субъектов 82 4 4 4 20 25 25 и эффективности их взаимодействия со Российской лечения на основе специалистами Федерации взаимодействия первичного звена специализированных здравоохранения) психиатрических учреждений и учреждений первичной медико- санитарной помощи Всего по разделу 4326,3349 657,4 611,6 786,4849 742,15 825,8 702,9 федеральный 1116,3349 197,4 121,6 246,4849 182,15 245,8 122,9 бюджет - всего в том числе: Минздрав России - 785,5699 143,6 63,1 196,4199 118,15 176,2 88,1 всего в том числе 184,1 - - - - 111 73,1 субсидии ФСИН России 330,765 53,8 58,5 50,065 64 69,6 34,8 бюджеты субъектов 2900 420 445 490 505 520 520 Российской Федерации внебюджетные 310 40 45 50 55 60 60 источники III. Капитальные вложения 10. Развитие федеральный 3077,739 148,9 343,8 224,9262 271,0315 640,2013 1448,88 укрепление материально- материально-технической бюджет - всего технической базы базы специализированных в том числе: 2698,0399 131,5 324,4 209,0762 252,6664 432,8683 1347,529 учреждений, оказывающих медицинских учреждений, Минздрав России специализированную оказывающих ФСИН России 379,6991 17,4 19,4 15,85 18,3651 207,333 101,351 медицинскую помощь психиатрическую помощь бюджеты субъектов 402 60 63 66 69 72 72 Российской Федерации Всего по разделу 3479,739 208,9 406,8 290,9262 340,0315 712,2013 1520,88 федеральный 3077,739 148,9 343,8 224,9262 271,0315 640,2013 1448,88 бюджет - всего в том числе: Минздрав России 2698,0399 131,5 324,4 209,0762 252,6664 432,8683 1347,529 ФСИН России 379,6991 17,4 19,4 15,85 18,3651 207,333 101,351 бюджеты субъектов 402 60 63 66 69 72 72 Российской Федерации Итого по подпрограмме 8095,7639 927,1 1084,5 1136,4011 1119,8815 1604,1013 2223,78 федеральный 4483,7639 407,1 531,5 530,4011 490,8815 952,1013 1571,78 бюджет - всего в том числе: Минздрав России 3773,2998 335,9 453,6 464,4861 408,5164 675,1683 1435,629 ФСИН России 710,4641 71,2 77,9 65,915 82,3651 276,933 136,151 бюджеты субъектов 3302 480 508 556 574 592 592 Российской Федерации внебюджетные 310 40 45 50 55 60 60 источники ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 11
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2012 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ"
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА
С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(2007 - 2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
──────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────── │ Источники │ Объем финансирования │ Ожидаемые результаты │ финансирования, ├──────────┬─────────────────────────────────────────────┤ │ государственный │ 2007 - │ в том числе │ │ заказчик │2012 годы ├──────┬─────┬─────────┬───────┬──────┬───────┤ │ │ - всего │ 2007 │2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ │ │ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ ──────────────────────┴──────────────────┴──────────┴──────┴─────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴────────────────────── I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1. Разработка федеральный 13,6568 2,5 2,5 3,9568 - 4,7 - вопросов бюджет - профилактики, Минздрав России диагностики и лечения артериальной гипертонии а) разработка федеральный 7,7 1 0,9 2,6 - 3,2 - создание современных бюджет - унифицированных медицинских Минздрав России критериев профилактических профилактики технологий для групп артериальной высокого риска по гипертонии и оценки развитию сердечно- программ разного сосудистых осложнений уровня: индивидуального, группового, территориального. Разработка методологии организации школ здоровья б) разработка федеральный 3,56 1 1 0,76 - 0,8 - создание эффективных современных методов бюджет - методов профилактики профилактики, Минздрав России осложнений диагностики и лечения артериальной артериальной гипертонии на основе гипертонии и ее установления факторов осложнений риска и механизмов развития осложнений в) разработка научно федеральный 2,3968 0,5 0,6 0,5968 - 0,7 - создание научно обоснованных программ бюджет - обоснованных методик по организации Минздрав России реабилитации больных восстановительного инсультом и острым лечения больных инфарктом миокарда инсультом и острым инфарктом миокарда Всего по разделу федеральный 13,6568 2,5 2,5 3,9568 - 4,7 - бюджет - Минздрав России II. Прочие нужды 2. Совершенствование федеральный 280,208 43,5 11,4 88,608 40,4 64,2 32,1 мероприятий по бюджет - профилактике, Минздрав России - диагностике и лечению всего артериальной в том числе 69,3 - - - - 37,2 32,1 гипертонии и субсидии реабилитации больных бюджеты субъектов 1909,7 260 282,6 307,2 333,9 363 363 с осложнениями Российской артериальной Федерации гипертонии а) создание федеральный 34,4504 8,3 8,4 12,7504 - 5 - снижение эффективной системы бюджет - Минздрав заболеваемости профилактики России сердечно-сосудистыми артериальной бюджеты субъектов 954,85 130 141,3 153,6 166,95 181,5 181,5 расстройствами гипертонии и ее Российской осложнений: Федерации создание и федеральный 16,1504 4 4 8,1504 - - - повышение обеспечение бюджет - Минздрав информированности функционирования России населения об информационно- бюджеты субъектов 381,94 52 56,52 61,44 66,78 72,6 72,6 артериальной пропагандистской Российской гипертонии, факторах системы профилактики Федерации риска ее развития и артериальной осложнениях (инфаркт гипертонии и ее миокарда, инсульт), осложнений среди пропаганда здорового населения Российской образа жизни, Федерации снижение распространенности факторов риска развития сердечно- сосудистых заболеваний разработка и издание федеральный 4,6 0,6 0,5 0,5 - 3 - повышение качества новых методических, бюджет - Минздрав лечебно- справочных пособий России профилактической для медицинских бюджеты субъектов 190,97 26 28,26 30,72 33,39 36,3 36,3 работы на основе работников, Российской оказания методической оказывающих помощь Федерации поддержки медицинских больным артериальной работников гипертонией развитие системы федеральный 4,6 1,5 1,5 1,6 - - - повышение мониторинга бюджет - эффективности эпидемиологической Минздрав России профилактических ситуации по бюджеты субъектов 190,97 26 28,26 30,72 33,39 36,3 36,3 мероприятий на основе артериальной Российской обеспечения контроля гипертонии Федерации эпидемиологической ситуации в отношении факторов риска артериальной гипертонии, распространенности артериальной гипертонии в различных группах населения, информированности населения об артериальной гипертонии внедрение программ по федеральный 9,1 2,2 2,4 2,5 - 2 - ранняя профилактика профилактике бюджет - Минздрав сердечно-сосудистых артериальной России заболеваний у детей, гипертонии и ее бюджеты субъектов 190,97 26 28,26 30,72 33,39 36,3 36,3 подростков и лиц осложнений в Российской молодого возраста образовательных Федерации учреждениях (для школьников и студентов) и учреждениях здравоохранения б) создание системы федеральный 8,1 2,9 2,9 2,3 - - - повышение качества контроля за ходом бюджет - Минздрав планирования выполнения России профилактических мероприятий по бюджеты субъектов 286,46 39 42,39 46,08 50,09 54,45 54,45 мероприятий на основе профилактике и Российской проведения оценки лечению артериальной Федерации качества и гипертонии; эффективности совершенствование медицинской помощи системы при артериальной государственного гипертонии и ее регистра больных осложнениях (инфаркт артериальной миокарда, инсульт) гипертонией в) совершенствование федеральный 237,6576 32,3 0,1 73,5576 40,4 59,2 32,1 повышение качества методов диагностики, бюджет - Минздрав оказания медицинской лечения и России - всего помощи на основе реабилитации больных в том числе 69,3 - - - - 37,2 32,1 оснащения учреждений артериальной субсидии государственной и гипертонией бюджеты субъектов 668,39 91 98,91 107,52 116,86 127,05 127,05 муниципальной систем Российской здравоохранения Федерации современным диагностическим, лечебным и реабилитационным оборудованием, подготовки помещений для его размещения и подготовки кадров Всего по разделу 2189,908 303,5 294 395,808 374,3 427,2 395,1 федеральный 280,208 43,5 11,4 88,608 40,4 64,2 32,1 бюджет - Минздрав России - всего в том числе 69,3 - - - - 37,2 32,1 субсидии бюджеты субъектов 1909,7 260 282,6 307,2 333,9 363 363 Российской Федерации Итого по подпрограмме 2203,5648 306 296,5 399,7648 374,3 431,9 395,1 федеральный 293,8648 46 13,9 92,5648 40,4 68,9 32,1 бюджет - Минздрав России бюджеты субъектов 1909,7 260 282,6 307,2 333,9 363 363 Российской Федерации ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 12
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2012 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА
С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(2007 - 2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────── │ Источники │ Объем финансирования │ Ожидаемые результаты │ финансирования, ├──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤ │ государственный │ 2007 - │ в том числе │ │ заказчик │ 2012 ├───────┬───────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤ │ │ годы - │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ │ │ всего │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ ────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────┴───────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────────────────────── I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1. Создание новых федеральный 37,46 10,9 11,4 - 2,86 12,3 - повышение эффективности вакцин массового бюджет - профилактических применения и Минздрав России мероприятий при детских современных технологий инфекционных заболеваниях их производства а) разработка федеральный 6,1 1,5 1,6 - - 3 - создание отечественной технологии изготовления бюджет - вакцины против коклюша бесклеточной Минздрав России отечественной вакцины против коклюша б) разработка вакцин, федеральный 2,75 0,5 0,6 - - 1,65 - повышение иммунитета и активирующих систему бюджет - разработка методов иммунитета Минздрав России применения вакцин в) разработка федеральный 2,2 0,6 0,6 - - 1 - создание принципиально индивидуальных вакцин бюджет - новых вакцин - на основе дендритных Минздрав России индивидуальных вакцин на клеток, несущих основе дендритных клеток, опухолевые антигены несущих опухолевые антигены. Данные вакцины являются эффективным средством иммунотерапии онкологических заболеваний г) разработка и федеральный 3 1,5 1,5 - - - - обеспечение эффективного освоение бюджет - контроля распространения унифицированных методов Минздрав России вируса краснухи контроля специфической активности вакцинного штамма вируса краснухи д) разработка федеральный 4,6 2,3 2,3 - - - - создание мастер-банка методологии создания бюджет - диплоидных клеток MRS-5, мастер-банка диплоидных Минздрав России которые используются для клеток MRS-5, изучение производства живых их генетической вакцин, в частности стабильности против краснухи, а также для производства диагностических препаратов е) разработка федеральный 4,2 2 2,2 - - - - создание отечественной отечественной вакцины бюджет - вакцины против против гемофильной Минздрав России гемофильной инфекции инфекции ж) разработка федеральный 12,11 1,3 1,3 - 2,86 6,65 - создание комбинированных комбинированных бюджет - иммунобиологических иммунобиологических Минздрав России препаратов препаратов (вакцины против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции; вакцины против кори, эпидемического паротита, краснухи) з) разработка федеральный 2,5 1,2 1,3 - - - - создание вакцины нового культуральной бюджет - поколения против гриппа инактивированной Минздрав России вакцины из актуальных штаммов вируса гриппа 2. Создание новых федеральный 4,2 1,3 1,9 - - 1 - методов и средств бюджет - диагностики детских Минздрав России инфекций а) совершенствование федеральный 1,8 0,4 0,4 - - 1 - повышение качества методов диагностики бюджет - диагностики инфекционных инфекционных болезней Минздрав России болезней на основе внедрения новых диагностических препаратов и совершенствования методов выявления инфекционных заболеваний б) разработка федеральный 1,6 0,5 1,1 - - - - повышение качества методологии диагностики бюджет - диагностики врожденной врожденной краснухи Минздрав России краснухи на основе внедрения новых методик в) разработка федеральный 0,8 0,4 0,4 - - - - иммуноферментной тест- бюджет - системы для диагностики Минздрав России краснухи на основе выявления IgM-антител Всего по разделу федеральный 41,66 12,2 13,3 - 2,86 13,3 - бюджет - Минздрав России II. Прочие нужды 3. Развитие системы федеральный 0,855 0,3 0,3 0,255 - - - постоянное информирование информирования бюджет - населения о мерах населения о мерах Минздрав России профилактики инфекций, предупреждения бюджеты субъектов 99,6 15,5 15,5 15,5 17,7 17,7 17,7 управляемых средствами распространения Российской специфической инфекций, управляемых Федерации профилактики, средствами обеспечивающее более специфической широкое его участие и профилактики, в том информированное согласие числе создание на проведение видеоклипов, буклетов, иммунопрофилактических календарей мероприятий 4. Совершенствование федеральный 31,005 4,3 4,3 3,655 - 12,5 6,25 повышение эффективности государственного бюджет - профилактики контроля за проведением Минздрав России распространения профилактических и инфекционных заболеваний противоэпидемических мероприятий а) совершенствование федеральный 0,9 0,3 0,3 0,3 - - - повышение эффективности эпидемиологического бюджет - мероприятий по надзора за дифтерией и Минздрав России предупреждению менингококковой распространения дифтерии инфекцией и менингококковой инфекции б) совершенствование федеральный 3,255 1,3 1,3 0,655 - - - мониторинг эпидемиологического бюджет - эпидемиологической надзора за корью в Минздрав России ситуации, позволяющий регионах России в своевременно и в рамках программы достаточном объеме ликвидации кори в проводить Российской Федерации профилактические мероприятия по удержанию распространения кори на уровне спорадических случаев в) совершенствование федеральный 20,25 0,5 0,5 0,5 - 12,5 6,25 повышение эффективности календаря бюджет - профилактических профилактических Минздрав России мероприятий на основе прививок внедрения оптимальной схемы организации прививочной работы, оптимизации финансовых и технических ресурсов, направляемых на иммунопрофилактику г) совершенствование федеральный 1,2 0,4 0,4 0,4 - - - повышение эффективности эпидемиологического бюджет - мероприятий по надзора за коклюшем Минздрав России предупреждению и столбняком распространения коклюша, заболеваемости столбняком; снижение расходов на оплату временной нетрудоспособности по уходу д) совершенствование федеральный 1,2 0,4 0,4 0,4 - - - создание технологии технологии безопасной бюджет - безопасной вакцинации вакцинации детей с Минздрав России детей, позволяющей хронической патологией поддерживать высокий иммунный статус в группах риска, снизить частоту осложнений прививок и связанные с этим экономические затраты е) совершенствование федеральный 0,9 0,3 0,3 0,3 - - - повышение эффективности профилактических бюджет - вакцинации населения мероприятий при Минздрав России инфекциях, управляемых средствами специфической профилактики ж) лабораторное федеральный 1,5 0,5 0,5 0,5 - - - подтверждение качества обеспечение бюджет - эпидемиологического эпидемиологического Минздрав России надзора за полиомиелитом надзора за и острыми вялыми полиомиелитом и острыми параличами в Российской вялыми параличами и Федерации; предупреждение дополнительных видов возникновения и надзора за вирусом распространения случаев полиомиелита; паралитического обеспечение безопасного полиомиелита в Российской лабораторного хранения Федерации, вызванного диких полиовирусов. диким полиовирусом; Работа Национальной формирование мероприятий комиссии экспертов по по совершенствованию диагностике иммунопрофилактики полиомиелита и острых полиомиелита, что вялых параличей приведет к сокращению случаев заболевания вакциноассоциированным паралитическим полиомиелитом; подтверждение статуса Российской Федерации как страны, свободной от полиомиелита з) совершенствование федеральный 0,9 0,3 0,3 0,3 - - - повышение эффективности информационных бюджет - иммунопрофилактики и технологий для Минздрав России более широкое участие управления иммунизацией населения в ее проведении и) мониторинг федеральный 0,9 0,3 0,3 0,3 - - - повышение эффективности выполнения мероприятий бюджет - мероприятий по по профилактике Минздрав России профилактике инфекционных инфекционных заболеваний и их заболеваний в межведомственная Российской Федерации координация 5. Создание эффективной федеральный 14,3366 4,4 0,5 9,4366 - - - обеспечение системы транспортировки бюджет - функционирования и хранения вакцин Минздрав России холодовой цепи при бюджеты субъектов 314,3 46,5 49,1 52,3 53,2 56,6 56,6 транспортировке и Российской хранении вакцин Федерации Всего по разделу 460,0966 71 69,7 81,1466 70,9 86,8 80,55 федеральный 46,1966 9 5,1 13,3466 - 12,5 6,25 бюджет - Минздрав России бюджеты субъектов 413,9 62 64,6 67,8 70,9 74,3 74,3 Российской Федерации III. Капитальные вложения 6. Строительство и федеральный 3419,8076 137,3 175,9 331,925 276,168 1064,5946 1433,92 укрепление материально- реконструкция зданий и бюджет - всего технической базы сооружений в том числе: 1986,5146 - - - 50 842,7946 1093,72 специализированных специализированных Минздрав России медицинских учреждений и медицинских учреждений Роспотребнадзор 437,178 52,3 55,4 53,55 118,728 19,4 137,8 предприятий по и предприятий Российская 996,115 85 120,5 278,375 107,44 202,4 202,4 производству вакцин и академия иммунобиологических медицинских наук препаратов внебюджетные 260 41 42 43 44 45 45 источники Всего по разделу 3679,8076 178,3 217,9 374,925 320,168 1109,5946 1478,92 федеральный 3419,8076 137,3 175,9 331,925 276,168 1064,5946 1433,92 бюджет - всего в том числе: Минздрав России 1986,5146 - - - 50 842,7946 1093,72 Роспотребнадзор 437,178 52,3 55,4 53,55 118,728 19,4 137,8 Российская 996,115 85 120,5 278,375 107,44 202,4 202,4 академия медицинских наук внебюджетные 260 41 42 43 44 45 45 источники Итого по подпрограмме 4181,5642 261,5 300,9 456,0716 393,928 1209,6946 1559,47 федеральный 3507,6642 158,5 194,3 345,2716 279,028 1090,3946 1440,17 бюджет - всего в том числе: Минздрав России 2074,3712 21,2 18,4 13,3466 52,86 868,5946 1099,97 Роспотребнадзор 437,178 52,3 55,4 53,55 118,728 19,4 137,8 Российская 996,115 85 120,5 278,375 107,44 202,4 202,4 академия медицинских наук бюджеты субъектов 413,9 62 64,6 67,8 70,9 74,3 74,3 Российской Федерации внебюджетные 260 41 42 43 44 45 45 источники Всего по Программе 95781,3978 11399,4 11359,6 16548,307 15722,0889 21112,3578 19639,6441 федеральный 45413,9978 4281,7 3499,5 8008,007 7026,9889 12035,2578 10562,5441 бюджет - всего в том числе: Минздрав России 32693,0843 3151,7 2212,9 6745,9478 4737,2089 8111,5283 7733,7993 ФСИН России 5836,0183 581,7 614,9 465,9492 937,0145 1935,222 1301,2326 Роспотребнадзор 3774,028 222,9 275,8 256,275 865,4955 1153,0575 1000,5 Российская 3110,8672 325,4 395,9 539,835 487,27 835,45 527,0122 академия медицинских наук бюджеты субъектов 48763,2 6913,7 7629,1 8282,1 8409,7 8764,3 8764,3 Российской Федерации внебюджетные 1604,2 204 231 258,2 285,4 312,8 312,8 источники Капитальные вложения 30651,1284 2301,2 3385,1 4059,5532 4231,9454 8247,0038 8426,326 федеральный 23271,1284 1377,2 2232,1 2797,5532 2930,9454 6877,0038 7056,326 бюджет - всего в том числе: Минздрав России 14048,825 739,8 1457 1912,9816 1415,6089 3684,7283 4838,7062 ФСИН России 2337,4082 89,1 103,4 88,4616 162,571 1203,768 690,1076 Роспотребнадзор 3774,028 222,9 275,8 256,275 865,4955 1153,0575 1000,5 Российская 3110,8672 325,4 395,9 539,835 487,27 835,45 527,0122 академия медицинских наук бюджеты субъектов 6592 830 1043 1136 1159 1212 1212 Российской Федерации внебюджетные 788 94 110 126 142 158 158 источники Научно- федеральный 1085,3768 272,5 302,5 115,6668 92,71 302 - исследовательские и бюджет - Минздрав опытно-конструкторские России работы - федеральный бюджет - Минздрав России Прочие нужды 64044,8926 8825,7 7672 12373,087 11397,4335 12563,354 11213,3181 федеральный 21057,4926 2632 964,9 5094,787 4003,3335 4856,254 3506,2181 бюджет - всего в том числе: Минздрав России - 17558,8825 2139,4 453,4 4717,2994 3228,89 4124,8 2895,0931 всего в том числе 2335,8545 - - - - 1003,433 1332,4215 субсидии ФСИН России 3498,6101 492,6 511,5 377,4876 774,4435 731,454 611,125 бюджеты субъектов 42171,2 6083,7 6586,1 7146,1 7250,7 7552,3 7552,3 Российской Федерации внебюджетные 816,2 110 121 132,2 143,4 154,8 154,8 источники ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 13
к федеральной целевой программе
"Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями
(2007 - 2012 годы)"
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ, направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, в рамках федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" (далее соответственно - субсидии, Программа).
2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, возникающего при реализации мероприятий региональной программы в рамках Программы, в целях финансового обеспечения расходов, направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи при заболеваниях сахарным диабетом, туберкулезом, инфекциями, передаваемыми половым путем, вирусными гепатитами, психическими расстройствами, артериальной гипертонией, ВИЧ-инфекцией, а также при онкологических заболеваниях для снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями, в том числе на подготовку медицинских кадров (повышение квалификации), приобретение медицинской техники в целях оказания специализированной медицинской помощи и подготовку помещений для ее размещения.
2(1). Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации, отвечающим следующим критериям:
а) наличие в субъекте Российской Федерации учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь при заболеваниях, указанных в пункте 2 настоящих Правил;
б) наличие утвержденной в установленном порядке региональной (муниципальной) программы, разработанной с учетом целей, задач и мероприятий Программы и включающей мероприятия, аналогичные мероприятиям Программы, на реализацию которых предоставляется субсидия.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству здравоохранения Российской Федерации, при соблюдении следующих условий:
а) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации по реализации региональной (муниципальной) программы, на финансовое обеспечение которого предоставляется субсидия;
б) обязательство субъекта Российской Федерации по обеспечению соответствия значений целевых показателей, устанавливаемых региональной программой, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением о предоставлении субсидии, ежегодно заключаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - соглашение).
4. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения в порядке и по форме, которые утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации.
5. Соглашение должно содержать следующие положения:
а) наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное обязательство субъекта Российской Федерации, на исполнение которого предоставляется субсидия;
б) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
в) осуществление контроля за соблюдением субъектом Российской Федерации условий, установленных при предоставлении субсидии;
г) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
д) последствия недостижения субъектом Российской Федерации установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;
е) значения показателей результативности предоставления субсидии;
ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
6. Помимо условий, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, соглашением также могут предусматриваться иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии.
7. Общий размер субсидии (Сi), предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации, определяется по формуле:
,
где:
- размер субсидии, предоставляемой на софинансирование мероприятий по j-й подпрограмме региональной программы, соответствующей мероприятиям, предусмотренным подпрограммами "Сахарный диабет", "Туберкулез", "ВИЧ-инфекция", "Онкология", "Инфекции, передаваемые половым путем", "Вирусные гепатиты", "Психические расстройства" и "Артериальная гипертония" Программы, который определяется по формуле:
,
где:
- размер субсидий, предусмотренных в федеральном бюджете на софинансирование мероприятий для всех субъектов Российской Федерации - получателей субсидий по j-й подпрограмме Программы;
- значение показателя заболеваемости населения в i-м субъекте Российской Федерации, рассчитанного на 100 тыс. населения, болезнью, соответствующей j-й подпрограмме Программы;
- сумма значений показателя заболеваемости населения болезнью, соответствующей j-й подпрограмме Программы, для всех субъектов Российской Федерации - получателей субсидий;
n - количество субъектов Российской Федерации - получателей субсидии.
8. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации утверждается Правительством Российской Федерации.
9. Уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации за счет субсидии () определяется по формуле:
,
где:
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670;
0,5 - средний уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидии.
Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов расходного обязательства субъекта Российской Федерации.
Если размер средств, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на финансирование расходного обязательства за счет субсидии, не соответствует установленному для субъекта Российской Федерации уровню софинансирования из федерального бюджета, то размер субсидии подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования.
Уровни софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации на очередной финансовый год.
10. Эффективность расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, оценивается Министерством здравоохранения Российской Федерации на основе показателей результативности предоставления субсидии:
а) по подпрограмме "Сахарный диабет":
снижение заболеваемости сахарным диабетом (процентов);
снижение численности умерших от осложнений сахарного диабета (человек);
численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям (человек);
б) по подпрограмме "Туберкулез":
снижение заболеваемости туберкулезом (процентов);
увеличение численности лиц, обследованных на туберкулез (человек);
численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям (человек);
в) по подпрограмме "ВИЧ-инфекция":
снижение заболеваемости болезнями, вызванными вирусом иммунодефицита человека (процентов);
увеличение численности лиц, прошедших диспансерное наблюдение, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (человек);
численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям (человек);
г) по подпрограмме "Онкология":
снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями (процентов);
увеличение численности лиц, обследованных на онкологические заболевания (человек);
численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям (человек);
д) по подпрограмме "Инфекции, передаваемые половым путем":
снижение заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости гонореей на 100 тыс. населения;
увеличение количества посещений подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, детьми в возрасте 15 - 17 лет (единиц);
численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям (человек);
е) по подпрограмме "Вирусные гепатиты":
снижение заболеваемости вирусными гепатитами B и C (процентов);
увеличение численности лиц, прошедших диспансерное наблюдение, инфицированных вирусными гепатитами B и C (человек);
численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям (человек);
ж) по подпрограмме "Психические расстройства":
снижение заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения (процентов);
снижение численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в стационар (человек);
численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям (человек);
з) по подпрограмме "Артериальная гипертония":
снижение заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением (процентов);
увеличение численности лиц, обследованных на наличие артериальной гипертонии (человек);
численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям (человек).
10(1). Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых по итогам отчетного года значений показателей результативности предоставления субсидии, указанных в пункте 10 настоящих Правил.
11. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации.
12. Для определения объема и срока перечисления субсидии высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации представляет в Министерство здравоохранения Российской Федерации заявку о перечислении субсидии по форме и в сроки, установленные указанным Министерством.
В заявке указываются необходимый объем средств и срок возникновения денежного обязательства субъекта Российской Федерации для исполнения соответствующего расходного обязательства. Информация об объемах и сроках перечисления субсидии учитывается главным распорядителем средств федерального бюджета при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.
13. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство здравоохранения Российской Федерации отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, утвержденной указанным Министерством.
14. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в федеральный бюджет органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета субъекта Российской Федерации по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
15. При наличии потребности в остатках субсидий, не использованных в текущем финансовом году, средства в размере, не превышающем размера указанных остатков, в соответствии с решениями Министерства здравоохранения Российской Федерации подлежат перечислению в очередном финансовом году из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, соответствующих условиям предоставления субсидий.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
16. В случае если в отчетном финансовом году субъект Российской Федерации не достиг показателей результативности предоставления субсидии, размер субсидии, предусмотренной на текущий финансовый год, подлежит сокращению в порядке и размерах, предусмотренных настоящими Правилами.
Сокращение размера субсидии, предусмотренной на текущий финансовый год, производится пропорционально фактически достигнутому показателю и с учетом достигнутых показателей других индикаторов, но не более чем на 10 процентов.
Предложения о сокращении размеров субсидии вносятся Министерством здравоохранения Российской Федерации в Министерство финансов Российской Федерации.
Высвобождающиеся средства могут быть перераспределены (при наличии потребности) между другими субъектами Российской Федерации, имеющими право на их получение.
17. В случае несоблюдения высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации условий предоставления субсидии перечисление субсидии приостанавливается Министерством финансов Российской Федерации в установленном им порядке.
18. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
19. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных настоящими Правилами, а также условий и обязательств, предусмотренных соглашением, Министерство здравоохранения Российской Федерации принимает решение о расторжении соглашения в порядке, предусмотренном соглашением.
20. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.
Приложение N 13.1
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2012 годы)"
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности (далее - объекты капитального строительства), предусмотренных региональными программами, в рамках федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" (далее соответственно - субсидии, Программа).
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, возникающего при реализации региональной программы, в целях финансового обеспечения расходов в отношении строительства и реконструкции объектов капитального строительства.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству здравоохранения Российской Федерации, при соблюдении следующих условий:
а) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации или муниципального образования, указанных в пункте 2 настоящих Правил;
б) наличие утвержденной в установленном порядке региональной (муниципальной) программы, разработанной с учетом целей, задач и мероприятий Программы, на реализацию которых предоставляется субсидия;
в) наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации в отношении объектов капитального строительства.
4. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, ежегодно заключаемого Министерством здравоохранения Российской Федерации с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - соглашение) по форме, утвержденной указанным Министерством.
5. Соглашение должно содержать следующие положения:
а) наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное обязательство субъекта Российской Федерации, на исполнение которого предоставляется субсидия;
б) размер предоставляемой субсидии, условия ее предоставления и расходования;
в) перечень объектов капитального строительства с указанием сведений об объектах капитального строительства (мощность, сроки строительства и сметная стоимость);
г) осуществление контроля за соблюдением субъектом Российской Федерации условий, установленных при предоставлении субсидии;
д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
е) значения показателей результативности предоставления субсидии;
ж) последствия недостижения субъектом Российской Федерации установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;
з) сведения об объеме средств, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации:
на финансовое обеспечение мероприятий региональной программы, соответствующих мероприятиям Программы, - в отношении объектов капитального строительства, относящихся к государственной собственности субъекта Российской Федерации;
на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий региональной программы, соответствующих мероприятиям Программы, - в отношении объектов капитального строительства, относящихся к муниципальной собственности;
и) график перечисления субсидии, порядок внесения в него изменений и порядок осуществления контроля за его исполнением;
к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
6. Помимо условий, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, соглашением также могут предусматриваться иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии.
7. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации утверждается Правительством Российской Федерации.
8. Уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации за счет субсидии (Yi) определяется по формуле:
,
где:
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670;
0,9 - средний уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидии.
Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов расходного обязательства субъекта Российской Федерации с условием сохранения финансирования строительства объектов субъектом Российской Федерации не менее 50 процентов сметной стоимости работ в период действия Программы.
Уровни софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации на очередной финансовый год.
9. Эффективность расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, оценивается Министерством здравоохранения Российской Федерации на основе показателя результативности предоставления субсидии - динамики изменения технической готовности объекта капитального строительства за год. Значение технической готовности на начало года и ее плановое значение на конец года указываются в приложении к соглашению.
10. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации.
11. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство здравоохранения Российской Федерации отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме и в порядке, которые утверждены указанным Министерством.
12. Не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий подлежат возврату в федеральный бюджет органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджетов субъектов Российской Федерации по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
13. При наличии потребности в остатках субсидий, не использованных в текущем финансовом году, средства в размере, не превышающем размера указанных остатков, в соответствии с решениями Министерства здравоохранения Российской Федерации подлежат перечислению в очередном финансовом году из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, соответствующих условиям предоставления субсидий.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
14. В случае если в отчетном финансовом году субъект Российской Федерации не достиг показателей результативности предоставления субсидии, размер субсидии, предусмотренной на текущий финансовый год, подлежит сокращению в порядке и размерах, предусмотренных настоящими Правилами.
Сокращение размера субсидии, предусмотренной на текущий финансовый год, производится пропорционально отклонению фактического значения показателя результативности предоставления субсидии от планового значения, но не более чем на 50 процентов размера субсидии.
Предложения о сокращении размеров субсидий вносятся Министерством здравоохранения Российской Федерации в Министерство финансов Российской Федерации.
Высвобождающиеся средства могут быть перераспределены (при наличии потребности) между другими субъектами Российской Федерации, имеющими право на их получение.
15. В случае несоблюдения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации условий предоставления субсидий перечисление субсидии приостанавливается Министерством финансов Российской Федерации в установленном им порядке.
16. В случае нецелевого использования субсидии она подлежит взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
17. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных настоящими Правилами, а также условий и обязательств, предусмотренных соглашением, Министерство здравоохранения Российской Федерации принимает решение о расторжении соглашения в порядке, предусмотренном соглашением.
18. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.
Приложение N 13.2
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2012 годы)"
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - федеральные государственные бюджетные учреждения), на финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи в рамках федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" (далее соответственно - субсидии, Программа).
2. Субсидии предоставляются федеральным государственным бюджетным учреждениям в целях финансового обеспечения расходов на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи при заболеваниях сахарным диабетом, туберкулезом, психическими расстройствами, артериальной гипертонией, также при онкологических заболеваниях, в том числе расходов на приобретение медицинской техники, подготовку помещений для ее размещения и подготовку медицинских кадров.
3. Субсидии предоставляются федеральным государственным бюджетным учреждениям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству здравоохранения Российской Федерации на предоставление субсидий федеральным государственным бюджетным учреждениям на иные цели.
4. Субсидии предоставляются Министерством здравоохранения Российской Федерации при соблюдении федеральными государственными бюджетными учреждениями следующих условий:
а) предоставление федеральным государственным бюджетным учреждением в Министерство здравоохранения Российской Федерации заявки, содержащей сведения о предполагаемых расходах на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи при заболеваниях, указанных в пункте 2 настоящих Правил, а также:
о числе пролеченных за истекший год больных по профилю медицинской помощи, соответствующему подпрограмме, по которой подается заявка;
о количестве коек по профилю медицинской помощи, соответствующему подпрограмме, по которой подается заявка;
б) наличие у федерального государственного бюджетного учреждения лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение соответствующих работ (услуг) по оказанию специализированной медицинской помощи.
5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и федеральным государственным бюджетным учреждением о предоставлении субсидии (далее - соглашение), которое должно содержать следующие положения:
а) целевое назначение субсидии;
б) условия, сроки предоставления и размер субсидии;
в) порядок возврата средств, израсходованных федеральным государственным бюджетным учреждением, в случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством здравоохранения Российской Федерации и иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий предоставления субсидии, установленных соглашением и настоящими Правилами;
г) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов федеральным государственным бюджетным учреждением, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
д) иные определяемые Министерством здравоохранения Российской Федерации условия предоставления субсидии.
6. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета операций со средствами, предоставленными федеральным государственным бюджетным учреждениям.
Операции с субсидиями учитываются на лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, предоставленными федеральному государственному бюджетному учреждению в виде субсидии на иные цели, открываемом федеральному государственному бюджетному учреждению в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством.
7. Санкционирование оплаты расходов федерального государственного бюджетного учреждения, источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
8. Информация о размере субсидии и сроках ее перечисления учитывается Министерством здравоохранения Российской Федерации при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления кассового плана исполнения федерального бюджета.
9. Размер субсидии (), предоставляемой i-му федеральному государственному бюджетному учреждению, определяется по формуле:
,
где:
- размер субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение реализации мероприятий по j-й подпрограмме Программы ("Сахарный диабет", "Туберкулез", "Онкология", "Психические расстройства" и "Артериальная гипертония"), который определяется по формуле:
,
где:
- размер субсидий, предусмотренных в федеральном бюджете на финансовое обеспечение реализации мероприятий для всех федеральных государственных бюджетных учреждений - получателей субсидий по j-й подпрограмме Программы;
- число пролеченных больных по профилю медицинской помощи, соответствующему j-й подпрограмме Программы в i-м федеральном государственном бюджетном учреждении;
- общее число пролеченных больных по профилю медицинской помощи, соответствующему j-й подпрограмме Программы, во всех федеральных государственных бюджетных учреждениях - получателях субсидий;
- количество коек профильного отделения, соответствующего j-й подпрограмме Программы в i-м федеральном государственном бюджетном учреждении;
- общее количество коек профильного отделения, соответствующего j-й подпрограмме Программы, во всех федеральных государственных бюджетных учреждениях - получателях субсидий;
n - количество федеральных государственных бюджетных учреждений - получателей субсидий.
10. Распределение субсидий между федеральными государственными бюджетными учреждениями утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации.
11. Федеральные государственные бюджетные учреждения ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство здравоохранения Российской Федерации отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации.
12. В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
13. Не использованные на начало текущего финансового года остатки субсидии подлежат возврату в федеральный бюджет.
В соответствии с решением Министерства здравоохранения Российской Федерации о наличии потребности в не использованной на начало текущего финансового года субсидии остатки субсидии могут быть использованы федеральным государственным бюджетным учреждением в текущем финансовом году для финансирования обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.
14. Контроль за использованием федеральными государственными бюджетными учреждениями субсидий осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в соответствии с установленными полномочиями.
Приложение N 14
к федеральной целевой программе
"Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями
(2007 - 2012 годы)"
ПРАВИЛА
ПЕРЕДАЧИ ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И РАСХОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2012 ГОДЫ)"
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия передачи федеральным учреждениям (учреждениям), оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации и находящимся в его ведении федеральным органам исполнительной власти, Федеральной службе исполнения наказаний, Российской академии медицинских наук, а также субъектам Российской Федерации с последующей передачей при необходимости муниципальным образованиям приобретенных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета лекарственных препаратов и расходных материалов (далее - имущество) для обеспечения выполнения мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" (далее - Программа).
2. В соответствии с государственными контрактами на поставку имущества:
заключенными Министерством здравоохранения Российской Федерации, являющимся государственным заказчиком Программы, с организациями, осуществляющими его поставку, - имущество поставляется в федеральные учреждения (учреждения), оказывающие медицинскую помощь, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации и находящимся в его ведении федеральным органам исполнительной власти, Российской академии медицинских наук, а также - в учреждения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, оказывающие медицинскую помощь, являющиеся учреждениями-получателями;
заключенными Федеральной службой исполнения наказаний, являющейся государственным заказчиком Программы, с организациями, осуществляющими его поставку, - имущество поставляется в федеральные учреждения, оказывающие медицинскую помощь, подведомственные Федеральной службе исполнения наказаний, являющиеся учреждениями-получателями.
3. Учреждения-получатели при получении имущества от организаций, осуществляющих его поставку, обеспечивают его прием, организуют хранение, подписывают документы, предусмотренные государственными контрактами, подтверждающие поставку имущества, и направляют копии указанных документов, заверенные подписью ответственного лица и печатью учреждения-получателя, соответственно Министерству здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службе исполнения наказаний или уполномоченному органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
4. Организации, осуществляющие поставку имущества, представляют государственному заказчику предусмотренные государственными контрактами на поставку имущества документы, подтверждающие поставку указанного имущества (товарные накладные, акты приема-передачи имущества).
5. Государственный заказчик в течение 14 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил:
а) подписывает акт приема-передачи имущества и возвращает 1 экземпляр акта приема-передачи имущества организации, осуществляющей его поставку;
б) издает распорядительный акт:
о передаче имущества в оперативное управление подведомственным государственному заказчику федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь;
о передаче имущества находящимся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации федеральным органам исполнительной власти, а также Российской академии медицинских наук;
о передаче имущества в собственность субъектов Российской Федерации.
6. Федеральный орган исполнительной власти, находящийся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, и Российская академия медицинских наук в течение 10 рабочих дней со дня получения от указанного Министерства документов, подтверждающих передачу им имущества, принимают его к учету, после чего осуществляют передачу имущества в оперативное управление подведомственным учреждениям-получателям.
7. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 14 рабочих дней со дня получения от Министерства здравоохранения Российской Федерации документов, подтверждающих передачу ему имущества в собственность, принимает его к учету, после чего осуществляет в установленном им порядке передачу имущества в оперативное управление учреждениям-получателям, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации, и при необходимости - в собственность муниципальным образованиям.
8. Уполномоченный орган муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации документов, подтверждающих передачу ему имущества в собственность, принимает его на учет, после чего осуществляет в установленном им порядке передачу имущества в оперативное управление учреждениям-получателям, находящимся в ведении муниципального образования.
9. Учреждения-получатели в течение 2 рабочих дней со дня получения от Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченного органа муниципального образования документов, подтверждающих передачу им имущества, принимают его на учет.