ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2013 г. N 1151

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. N 985 "О федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 50, ст. 6097; 2011, N 3, ст. 540; N 50, ст. 7394; 2012, N 26, ст. 3534; N 52, ст. 7505).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

1. В паспорте Программы:

а) в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы:

в абзаце третьем цифры "17098200" заменить цифрами "17098246";

в абзаце четвертом слова "97,6 процента" заменить словами "98 процентов";

в абзаце пятом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3";

в абзаце седьмом цифры "2,4" заменить цифрами "1,7";

в абзаце девятом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3";

б) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы:

в абзаце первом цифры "121824,6" заменить цифрами "121737,36";

в абзаце втором цифры "76366" заменить цифрами "74671,985";

в абзаце четвертом цифры "44151" заменить цифрами "44454,73";

в абзаце пятом цифры "32215" заменить цифрами "30217,255";

в абзаце шестом цифры "45458,6" заменить цифрами "47065,375";

в абзаце восьмом цифры "26970" заменить цифрами "26738,416";

в абзаце девятом цифры "18488,6" заменить цифрами "20326,959".

2. В абзаце четвертом раздела I слова "и автономной некоммерческой организацией "Общественное телевидение России" заменить словами ", автономной некоммерческой организацией "Общественное телевидение России" и открытым акционерным обществом "ТВ Центр".

3. В разделе II:

а) в абзаце двадцать втором цифры "17098200" заменить цифрами "17098246";

б) в абзаце двадцать третьем слова "97,6 процента" заменить словами "98 процентов";

в) в абзаце двадцать четвертом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3";

г) в абзаце двадцать восьмом цифры "2,4" заменить цифрами "1,7";

д) в абзаце двадцать девятом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3".

4. В разделе III:

а) в подразделе 1:

абзац тринадцатый мероприятия по разработке системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам (2009 - 2012 годы) изложить в следующей редакции:

"По итогам системного проектирования разрабатывается проектная документация для строительства сети цифрового эфирного телевизионного вещания и центров формирования мультиплексов в каждом субъекте Российской Федерации.";

в мероприятии по развитию сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) (2009 - 2015 годы):

абзац первый изложить в следующей редакции:

"Реализация этого мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) осуществляется посредством его детализации на инвестиционные проекты по каждому субъекту Российской Федерации с выделением этапов строительства, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", приведенной в приложении N 2.1. На основе системных проектов разрабатывается проектная документация по каждому инвестиционному проекту, которой определяется состав объектов капитального строительства, мощность каждого объекта и площадки строительства для развертывания сети вещания 1-го мультиплекса с учетом возможной модернизации и расширения имеющейся инфраструктуры государственной сети телерадиовещания. Инвестиционные проекты включают в различном сочетании строительство, реконструкцию или техническое перевооружение объектов капитального строительства. Количество объектов цифровой сети 1-го мультиплекса составляет 5017 единиц.";

в абзаце десятом:

слова "(2010 - 2014 годы)" заменить словами "(2010 - 2015 годы)";

цифры "1385", "8066,5" и "4945,5" заменить соответственно цифрами "1387", "8463,09" и "5084,902";

в абзаце одиннадцатом цифры "1336", "15269,1" и "12177,2" заменить соответственно цифрами "1341", "15843,081" и "11804,774";

в абзаце двенадцатом цифры "1591", "22228" и "18717,7" заменить соответственно цифрами "1645", "22569,347" и "18522,328";

в абзаце тринадцатом цифры "5839,2" и "4480,6" заменить соответственно цифрами "5921,682" и "5240,476";

в абзаце двадцать восьмом цифры "2701,3" заменить цифрами "2476,803";

в абзаце двадцать девятом цифры "54104,4" и "40321" заменить соответственно цифрами "55274,003" и "40652,48";

в мероприятии по строительству центров формирования мультиплексов (2010 - 2013 годы):

наименование изложить в следующей редакции:

"Мероприятие по строительству, техническому перевооружению
центров формирования мультиплексов (2010 - 2014 годы)";

предложение первое заменить текстом следующего содержания:

"Сети цифрового вещания создаются для обеспечения возможности модификации общероссийских каналов в соответствии с потребностями региона, а также с целью распространения в каждом регионе местных каналов в создаваемых сетях цифрового вещания. Реализация этого мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) осуществляется посредством его детализации на соответствующие инвестиционные проекты по каждому субъекту Российской Федерации, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 2.1 к Программе.";

цифры "40,2" и "3336" заменить соответственно цифрами "42,15" и "3498,245";

в абзаце первом мероприятия по оснащению контрольно-измерительным оборудованием (2009 - 2013 годы) цифры "715" и "531" заменить соответственно цифрами "697,1" и "532,997";

в мероприятии по созданию сети цифрового вещания 2-го мультиплекса (2013 - 2015 годы) слова "более 97 процентов" заменить словами "не менее 98 процентов";

в мероприятии по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов (2012 - 2013 годы):

в наименовании слова "(2012 - 2013 годы)" заменить словами "(2013 год)";

предложение третье абзаца третьего изложить в следующей редакции: "За счет собственных средств предприятия в 2013 году предусматривается выполнение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ, а также закупка дополнительного оборудования;";

предложение второе абзаца четвертого изложить в следующей редакции: "В 2013 году предусматривается выполнение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ за счет собственных средств предприятия и приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета и средств предприятия;";

предложение второе абзаца шестого изложить в следующей редакции: "Объем собственных средств предприятия в 2013 году составит 36 млн. рублей.";

в абзаце седьмом цифры "376,6" и "350" заменить соответственно цифрами "379,75" и "343,75";

б) в подразделе 3 в мероприятии по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6" (2010 - 2013 годы), а также по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМ8" (2011 - 2014 годы) в абзаце седьмом цифры "24235,6" заменить цифрами "24831,5";

в) в подразделе 4:

в абзаце четвертом цифры "25656" заменить цифрами "24099,2";

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

"реконструкция производственного комплекса "Реутово", г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1;

строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2.";

в абзаце восьмом цифры "13684" заменить цифрами "12127,2";

в абзаце двенадцатом цифры "1170" заменить цифрами "1148,5";

г) в абзаце втором подраздела 6 цифры "1200" заменить цифрами "562,95";

д) в подразделе 6(1) в мероприятии по предоставлению государственному оператору связи субсидии на возмещение затрат (части затрат), связанных с осуществлением эфирной цифровой наземной трансляции обязательных телерадиоканалов в 2011 году в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, в 2012 - 2015 годах во всех населенных пунктах Российской Федерации, в абзаце третьем цифры "16128,8" заменить цифрами "14792,905";

е) в абзаце третьем подраздела 7 цифры "279" заменить цифрами "272,1".

5. В разделе IV:

а) в абзаце первом:

цифры "123566" и "76366" заменить соответственно цифрами "121737,36" и "74671,985";

б) в абзаце пятом:

цифры "76366", "63", "43921", "16128,8", "1170", "1200" и "279" заменить соответственно цифрами "74671,985", "61,3", "44228,33", "14792,905", "1148,5", "562,95" и "272,1";

в абзаце шестом цифры "45458,6", "34200" и "11235,6" заменить соответственно цифрами "47065,375", "35233,875" и "11831,5".

6. Абзацы девятый и десятый раздела V изложить в следующей редакции:

"Реализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется после их детализации, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 2.1 к Программе.

Финансирование инвестиционных проектов, входящих в состав мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), осуществляется в пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнований, выделенных на период реализации инвестиционного проекта, с возможностью авансирования работ в рамках проекта в объеме, не превышающем лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, и подтверждением всего объема финансирования по факту реализации инвестиционного проекта.".

7. Приложения N 1 и 2 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

Единица измерения
Базовые данные 2008 года
Количественные значения
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
I. Индикаторы
1.
Численность населения Российской Федерации, не охваченного телевещанием
тыс. человек
1600
1600
1600
1200
1200
-
-
-
2.
Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема обязательных телерадиоканалов
процентов
33
40
60
80
99
100
100
100
3.
Площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных наземным цифровым вещанием обязательных телерадиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)
кв. км
-
-
3189000
4415000
7678600
9028085
13293242
17098246
4.
Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 телеканалов свободного доступа
процентов
-
-
-
-
-
54
85,9
98
5.
Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема эфирных цифровых телерадиоканалов
-"-
-
-
15
31
52,2
75,3
90,1
98,3
6.
Количество субъектов Российской Федерации, в которых начато цифровое эфирное вещание обязательных телерадиоканалов
единиц
-
2
17
41
62
81
83
83
7.
Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)
-"-
-
-
16
24
52
72
81
83
8.
Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации)
-"-
-
-
4
6
8
24
58
83
9.
Доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевещанием
процентов
15
13
10
6
6
6
6
1,7
10.
Доля населения Российской Федерации, охваченного цифровым эфирным телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях
-"-
-
-
15
31
52,2
75,3
90,1
98,3
II. Показатели
11.
Количество введенных в эксплуатацию:
объектов опытных зон цифрового вещания
единиц
-
40
16
2
-
-
-
-
объектов сети цифрового вещания 1-го мультиплекса
единиц
-
-
659
440
499
968
1222
1171
центров формирования мультиплексов
-"-
-
-
22
17
29
12
3
-
объектов сетей цифрового вещания 2-го мультиплекса
-"-
-
-
-
-
-
1508
1805
1652
объектов сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов
-"-
-
-
-
-
-
79
88
25
12.
Количество объектов вещания 1-го мультиплекса, включая объекты опытных зон, по которым начато строительство (нарастающим итогом)
-"-
-
40
982
1475
2969
3928
5013
5017

Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015
ГОДЫ", ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

─────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Наименование    │Государст- │                                           Объемы финансирования
     мероприятий,    │  венные   ├────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────
     источники и     │ заказчики │2009 - 2015 │                               в том числе                               │     Ожидаемые
     направления     │           │   годы -   ├───────┬───────┬───────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┤     результаты
    финансирования   │           │   всего    │ 2009  │ 2010  │ 2011  │  2012 год  │ 2013 год  │ 2014 год  │  2015 год  │
                     │           │            │  год  │  год  │  год  │            │           │           │            │
─────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────────────────
   1. Строительство   Роспечать,   79462,205     494    4678    7981    17074,627    20265,37    18830,71    10138,498   создание и ввод в
   наземных сетей      Россвязь                                                                                          эксплуатацию сетей
   цифрового                                                                                                             наземного цифрового
   телевизионного                                                                                                        эфирного вещания 2
   вещания                                                                                                               мультиплексов с
                                                                                                                         охватом до 98
                                                                                                                         процентов
   федеральный                      44228,33      -     3562    4099      14591      11876,75     6383,58       3716     населения в местах
   бюджет - всего                                                                                                        постоянного
                                                                                                                         проживания;
   в том числе:                                                                                                          создание
                                                                                                                         дополнительных
   капитальные         Роспечать    43306,23      -     3562    4099      14234      11311,65     6383,58       3716     мультиплексов в
   вложения                                                                                                              городах и
                                                                                                                         населенных пунктах
   прочие нужды                      922,1        -       -       -        357         565,1         -           -       с населением более
                                                                                                                         100 тыс. жителей;
                       Роспечать     697,1        -       -       -        357         340,1         -           -       снижение с 15
                                                                                                                         процентов до 1,7
                       Россвязь       225         -       -       -         -           225          -           -       процента доли
                                                                                                                         населения
   внебюджетные                    35233,875     494    1116    3882     2483,627     8388,62    12447,13     6422,498   Российской
   источники - всего                                                                                                     Федерации, не
                                                                                                                         охваченного
   в том числе:                                                                                                          региональным
                                                                                                                         телевидением
   капитальные                     26738,416     284     492    1695     1214,06      6643,51    10975,105    5434,741
   вложения

                       Роспечать   26715,416     284     492    1695     1214,06      6620,51    10975,105    5434,741

                       Россвязь        23         -       -       -         -           23           -           -

   прочие нужды                     8495,459     210     624    2187     1269,567     1745,11    1472,025     987,757

                       Роспечать    8482,459     210     624    2187     1269,567     1732,11    1472,025     987,757

                       Россвязь        13         -       -       -         -           13           -           -

   Разработка          Роспечать     596,14      54      221     300      21,14          -           -           -       создание системных
   системных                                                                                                             проектов,
   проектов сетей                                                                                                        необходимых для
   цифрового                                                                                                             построения наземных
   телевизионного                                                                                                        цифровых
   вещания по                                                                                                            телевизионных сетей
   регионам                                                                                                              по всем субъектам
                                                                                                                         Российской
                                                                                                                         Федерации

   внебюджетные                      596,14      54      221     300      21,14          -           -           -
   источники -
   прочие нужды

   Развитие сети       Роспечать   55274,003     284    3472    7000    15560,901    13687,848   9477,756     5791,498   создание цифровой
   вещания 1-го                                                                                                          наземной сети
   мультиплекса                                                                                                          распространения 1-
   (расширение сети,                                                                                                     го мультиплекса с
   строительство                                                                                                         охватом до 98,3
   сети вещания 1-го                                                                                                     процента населения
   мультиплекса)                                                                                                         в местах
                                                                                                                         постоянного
                                                                                                                         проживания

   федеральный                      40652,48      -     2862    3577      13400      10830,854   6266,626       3716
   бюджет -
   капитальные
   вложения

   внебюджетные                     7368,101     284     420    1627     985,471     1224,784    1739,105     1087,741
   источники -
   капитальные
   вложения

   внебюджетные                     7253,422      -      190    1796     1175,43      1632,21    1472,025     987,757
   источники -
   прочие нужды

   Строительство,      Роспечать    3498,245      -      772     590     1062,589     896,702     176,954        -       снижение с 15
   техническое                                                                                                           процентов до 1,7
   перевооружение                                                                                                        процента доли
   центров                                                                                                               населения
   формирования                                                                                                          Российской
   мультиплексов                                                                                                         Федерации, не
                                                                                                                         охваченного
   федеральный                        2535        -      700     522       834        362,046     116,954        -       региональным
   бюджет -                                                                                                              телевидением;
   капитальные                                                                                                           создание 83 центров
   вложения                                                                                                              формирования
                                                                                                                         мультиплексов,
   внебюджетные                     963,245       -      72      68      228,589      534,656       60           -       обеспечивающих
   источники -                                                                                                           прием каналов со
   капитальные                                                                                                           спутников и из
   вложения                                                                                                              местных студий, их
                                                                                                                         обработку, включая
                                                                                                                         местные врезки,
                                                                                                                         формирование и
                                                                                                                         последующую
                                                                                                                         доставку пакета
                                                                                                                         каналов на цифровые
                                                                                                                         эфирные передатчики
                                                                                                                         этого региона

   Оснащение           Роспечать    1230,097     156     213     91      429,997       340,1         -           -       создание
   контрольно-                                                                                                           технической базы,
   измерительным                                                                                                         обеспечивающей
   оборудованием                                                                                                         возможность
                                                                                                                         настройки, контроля
   федеральный                       697,1        -       -       -        357         340,1         -           -       и обслуживания
   бюджет - прочие                                                                                                       технологического
   нужды                                                                                                                 оборудования сети
                                                                                                                         цифрового вещания
   внебюджетные                     532,997      156     213     91       72,997         -           -           -
   источники -
   прочие нужды

   Создание сети       Роспечать    14683,97      -       -       -         -         4529,97      6524         3630     создание объектов
   вещания 2-го                                                                                                          цифровой сети
   мультиплекса                                                                                                          распространения
                                                                                                                         каналов, входящих
   внебюджетные                     14584,07      -       -       -         -         4430,07      6524         3630     во 2-й мультиплекс,
   источники -                                                                                                           с зоной вещания,
   капитальные                                                                                                           эквивалентной зоне
   вложения                                                                                                              охвата 1-го
                                                                                                                         мультиплекса
   внебюджетные                       99,9        -       -       -         -          99,9          -           -
   источники -
   прочие нужды

   Организация        Роспечать,     379,75       -       -       -         -         379,75         -           -       формирование 5
   необходимого        Россвязь                                                                                          временных дублей 1-
   количества                                                                                                            го федерального
   временных дублей                                                                                                      мультиплекса,
   пакетов                                                                                                               доставка их в
   телерадиоканалов                                                                                                      центры космической
                                                                                                                         связи федерального
   федеральный                       118,75       -       -       -         -         118,75         -           -       государственного
   бюджет -                                                                                                              унитарного
   капитальные                                                                                                           предприятия
   вложения                                                                                                              "Космическая связь"
                                                                                                                         для передачи на всю
                       Роспечать     118,75       -       -       -         -         118,75         -           -       территорию
                                                                                                                         Российской
   федеральный                        225         -       -       -         -           225          -           -       Федерации с целью
   бюджет - прочие                                                                                                       обеспечения
   нужды                                                                                                                 удобного просмотра
                                                                                                                         населением
                       Россвязь       225         -       -       -         -           225          -           -       телевизионных
                                                                                                                         программ высокой
   внебюджетные                        23         -       -       -         -           23           -           -       четкости с заданным
   источники -                                                                                                           уровнем качества,
   капитальные                                                                                                           надежности,
   вложения                                                                                                              устойчивости

                       Россвязь        23         -       -       -         -           23           -           -

   внебюджетные                        13         -       -       -         -           13           -           -
   источники -
   прочие нужды

                       Россвязь        13         -       -       -         -           13           -           -

   Создание            Роспечать      3800        -       -       -         -           431        2652         717      создание объектов
   дополнительных                                                                                                        цифровой сети
   мультиплексов в                                                                                                       распространения
   крупных городах                                                                                                       каналов, входящих в
                                                                                                                         дополнительные
   внебюджетные                       3800        -       -       -         -           431        2652         717      мультиплексы, в
   источники -                                                                                                           городах и
   капитальные                                                                                                           населенных пунктах
   вложения                                                                                                              с численностью
                                                                                                                         населения более 100
                                                                                                                         тыс. жителей

   2. Создание         Россвязь     24831,5       -     6500   8401,8     2943,2       4847       2070,9        68,6     обеспечение 100
   многофункцио-                                                                                                         процентов населения
   нальных                                                                                                               возможностью приема
   космических                                                                                                           обязательных
   аппаратов, в том                                                                                                      телерадиоканалов;
   числе для                                                                                                             создание
   телерадиовещания                                                                                                      космических
                                                                                                                         аппаратов,
   федеральный                       13000        -     6500    6500        -            -           -           -       предназначенных для
   бюджет - прочие                                                                                                       доставки и
   нужды                                                                                                                 распределения
                                                                                                                         цифровых
   внебюджетные                     11831,5       -       -    1901,8     2943,2       4847       2070,9        68,6     телерадиоканалов по
   источники -                                                                                                           всей территории
   прочие нужды                                                                                                          Российской
                                                                                                                         Федерации

   а) создание         Россвязь      7358,6       -     3500    3000      199,4        594,9       64,3          -       космический
   космического                                                                                                          аппарат,
   аппарата                                                                                                              предназначенный для
   "Экспресс-АМ5"                                                                                                        запуска на орбиту в
                                                                                                                         точку 140 градусов
   федеральный                        6500        -     3500    3000        -            -           -           -       восточной долготы
   бюджет - прочие                                                                                                       для обеспечения
   нужды                                                                                                                 связи и вещания на
                                                                                                                         дальневосточную
   внебюджетные                      858,6        -       -       -       199,4        594,9       64,3          -       зону
   источники -
   прочие нужды

   б) создание         Россвязь      7163,6       -     3000    3500      235,9        373,2       54,5          -       космический
   космического                                                                                                          аппарат,
   аппарата                                                                                                              предназначенный для
   "Экспресс-АМ6"                                                                                                        запуска на орбиту в
                                                                                                                         точку 53 градуса
   федеральный                        6500        -     3000    3500        -            -           -           -       восточной долготы
   бюджет - прочие                                                                                                       для обеспечения
   нужды                                                                                                                 связи и вещания на
                                                                                                                         евразийскую зону
   внебюджетные                      663,6        -       -       -       235,9        373,2       54,5          -
   источники -
   прочие нужды

   в) создание         Россвязь      6439,1       -       -       -       1808,4      2852,8      1737,9         40      космический
   космического                                                                                                          аппарат,
   аппарата                                                                                                              предназначенный для
   "Экспресс-АМ7"                                                                                                        запуска на орбиту в
                                                                                                                         точку 40 градусов
   внебюджетные                      6439,1       -       -       -       1808,4      2852,8      1737,9         40      восточной долготы
   источники -                                                                                                           для обеспечения
   прочие нужды                                                                                                          связи и вещания на
                                                                                                                         евразийскую зону

   г) создание         Россвязь      3870,2       -       -    1901,8     699,5       1026,1       214,2        28,6     космический
   космического                                                                                                          аппарат,
   аппарата                                                                                                              предназначенный для
   "Экспресс-АМ8"                                                                                                        запуска на орбиту в
                                                                                                                         точку 14 градусов
   внебюджетные                      3870,2       -       -    1901,8     699,5       1026,1       214,2        28,6     западной долготы
   источники -                                                                                                           для обеспечения
   прочие нужды                                                                                                          связи и вещания на
                                                                                                                         европейскую зону

   3. Создание         Роспечать     1148,5       -       -       -        158         408,5        394         188      создание на базе
   центра управления                                                                                                     федерального
   фондовыми                                                                                                             государственного
   материалами для                                                                                                       бюджетного
   их учета,                                                                                                             учреждения
   реставрации и                                                                                                         "Государственный
   цифровизации                                                                                                          фонд телевизионных
   федерального                                                                                                          и радиопрограмм"
   государственного                                                                                                      автоматизированной
   бюджетного                                                                                                            системы управления
   учреждения                                                                                                            фондовыми
   "Государственный                                                                                                      материалами,
   фонд                                                                                                                  решение вопросов по
   телевизионных и                                                                                                       их хранению, учету,
   радиопрограмм"                                                                                                        реставрации, а
                                                                                                                         также обеспечение
                                                                                                                         возможности
                                                                                                                         перевода в цифровой
                                                                                                                         формат 12,5 тыс.
                                                                                                                         часов фондовых
                                                                                                                         материалов в год
                                                                                                                         (объем хранилища -
                                                                                                                         16 Пбайт)

   федеральный                       1148,5       -       -       -        158         408,5        394         188
   бюджет -
   капитальные
   вложения

   а) реконструкция    Роспечать     408,6        -       -       -       107,6         157         144          -       реконструкция
   производственного                                                                                                     существующих зданий
   комплекса                                                                                                             и сооружений
   "Реутово",                                                                                                            производственного
   г. Реутов,                                                                                                            комплекса
   Московская                                                                                                            проектируемой
   область, ул.                                                                                                          мощностью 12127,2
   Железнодорожная,                                                                                                      кв. метра, с
   д. 19, корп. 1, в                                                                                                     объемом хранилища 6
   том числе                                                                                                             Пбайт и
   проектные и                                                                                                           возможностью по
   изыскательские                                                                                                        реставрации,
   работы                                                                                                                обработке и
                                                                                                                         переводу в цифровой
                                                                                                                         формат 6 тыс. часов
                                                                                                                         фондовых материалов
                                                                                                                         в год

   федеральный                       408,6        -       -       -       107,6         157         144          -
   бюджет -
   капитальные
   вложения

   б) строительство    Роспечать     739,9        -       -       -        50,4        251,5        250         188      строительство
   здания для                                                                                                            здания для хранения
   хранения и работы                                                                                                     и работы с
   с фондовыми                                                                                                           фондовыми
   аудиовидеомате-                                                                                                       аудиовидеоматериа-
   риалами,                                                                                                              лами проектируемой
   г. Реутов,                                                                                                            мощностью 11972 кв.
   Московская                                                                                                            метра с объемом
   область, ул.                                                                                                          хранилища 10 Пбайт
   Железнодорожная,                                                                                                      и возможностью по
   д. 19, корп. 2,                                                                                                       реставрации,
   в том числе                                                                                                           обработке и
   проектные и                                                                                                           переводу в цифровой
   изыскательские                                                                                                        формат 6,5 тыс.
   работы                                                                                                                часов фондовых
                                                                                                                         материалов в год

   федеральный                       739,9        -       -       -        50,4        251,5        250         188
   бюджет -
   капитальные
   вложения

   4. Предоставление   Роспечать   15460,105      -     667,2    816      2042,5     3208,435     3907,07      4818,9
   государственному
   оператору связи
   субсидий

   федеральный                     15460,105      -     667,2    816      2042,5     3208,435     3907,07      4818,9
   бюджет - прочие
   нужды

   в том числе:

   а) оплата услуг                   667,2        -     667,2     -         -            -           -           -       обеспечение
   (работ) по                                                                                                            своевременного
   реализации                                                                                                            выполнения
   неотложных                                                                                                            подготовительных
   мероприятий по                                                                                                        мероприятий
   подготовке
   цифрового вещания

   федеральный                       667,2        -     667,2     -         -            -           -           -
   бюджет - прочие
   нужды

   б) возмещение                   14792,905      -       -      816      2042,5     3208,435     3907,07      4818,9    обеспечение
   затрат, связанных                                                                                                     качественной
   с осуществлением                                                                                                      бесперебойной
   эфирной наземной                                                                                                      эфирной трансляции
   трансляции                                                                                                            в создаваемой
   общероссийских                                                                                                        цифровой сети
   обязательных
   общедоступных
   телерадиоканалов

   федеральный                     14792,905      -       -      816      2042,5     3208,435     3907,07      4818,9
   бюджет -
   прочие нужды

   5. Информационно-  Минкомсвязь    562,95       -      51      204       204         34,65       34,65       34,65     насыщение
   разъяснительная      России                                                                                           домохозяйств
   кампания                                                                                                              цифровыми приемными
                                                                                                                         устройствами,
   федеральный                       562,95       -      51      204       204         34,65       34,65       34,65     подготовка не менее
   бюджет - прочие                                                                                                       95 процентов
   нужды                                                                                                                 домохозяйств к
                                                                                                                         приему каналов
                                                                                                                         цифрового эфирного
                                                                                                                         вещания и
                                                                                                                         последующему
                                                                                                                         отключению
                                                                                                                         аналогового вещания

   6. Управление      Минкомсвязь    272,1        -      49      46         46         43,7        43,7         43,7     реализация
   реализацией          России                                                                                           Программы в
   Программы                                                                                                             установленные сроки
                                                                                                                         с заданным уровнем
   федеральный                       272,1        -      49      46         46         43,7        43,7         43,7     эффективности
   бюджет - прочие
   нужды

 Итого по Программе                121737,36     494   11945,2 17448,8  22468,327    28807,655   25281,03    15292,348
     в том числе:

 федеральный бюджет                74671,985      -    10829,2  11665    17041,5     15572,035     10763      8801,25
 - всего

   в том числе:

   капитальные                      44454,73      -     3562    4099      14392      11720,15     6777,58       3904
   вложения

   прочие нужды                    30217,255      -    7267,2   7566      2649,5     3851,885     3985,42     4897,25

 внебюджетные                      47065,375     494    1116   5783,8    5426,827    13235,62    14518,03     6491,098
 источники - всего

   в том числе:

   капитальные                     26738,416     284     492    1695     1214,06      6643,51    10975,105    5434,741
   вложения

   прочие нужды                    20326,959     210     624   4088,8    4212,767     6592,11    3542,925    1056,357".
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

8. Дополнить приложением N 2.1 к указанной Программе следующего содержания:

"Приложение N 2.1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"

МЕТОДИКА
ДЕТАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (УКРУПНЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ), РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

1. Настоящая методика определяет порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (далее - Программа).

2. Программой предусмотрены следующие мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) по строительству наземных сетей цифрового телевизионного вещания на территории Российской Федерации, подлежащие детализации при формировании и реализации федеральной адресной инвестиционной программы:

а) развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса), которое включает в себя инвестиционные проекты по субъектам Российской Федерации с указанием этапов строительства в рамках каждого субъекта Российской Федерации;

б) строительство и техническое перевооружение центров формирования мультиплексов, которые включают в себя 83 инвестиционных проекта по субъектам Российской Федерации.

3. Детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется на основании следующих критериев:

а) очередность субъектов Российской Федерации в создании сетей цифрового телевизионного вещания на территории Российской Федерации;

б) максимальный охват населения Российской Федерации цифровым телевизионным вещанием;

в) количество вводимых в эксплуатацию объектов в соответствии с целевыми показателями Программы.

4. Детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), выполнение которых предусмотрено в рамках Программы, осуществляется после завершения системного проектирования, включающего схемы размещения конкретных объектов, и определения технико-экономических показателей инвестиционных проектов.

5. В случае отсутствия по инвестиционным проектам утвержденной в установленном порядке проектной документации детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется на основании утвержденных заданий на проектирование.

6. Объекты капитального строительства, включенные в мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), подлежащие детализации, проходят интегральную оценку и проверку на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".

7. Для осуществления детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) государственный заказчик Программы по каждому объекту капитального строительства представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации:

а) задание на проектирование;

б) копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

в) копию положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства;

г) копию решения об утверждении заказчиком проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) титульные списки вновь начинаемых и переходящих строек, утвержденные государственными заказчиками Программы;

е) копии правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (при необходимости по запросу);

ж) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;

з) документ, содержащий результаты оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения;

и) копию решения (акта) руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства, входящий в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), содержащего информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности, и подтверждающего, что общая сметная стоимость строительства по всем этапам не превысит установленной предполагаемой (предельной) стоимости строительства по мероприятию Программы;

к) иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

9. Приложение N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Источники и     │                                 Объем финансирования
     направления     ├──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    финансирования   │  2009 -  │                                в том числе
                     │2015 годы ├──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────
                     │ - всего  │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год
─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────────
                                       I. Средства федерального бюджета

 Всего                74671,985      -       10829,2     11665     17041,5  15572,035    10763      8801,25

   в том числе:

   капитальные         44454,73      -         3562       4099      14392    11720,15   6777,58      3904
   вложения

   НИОКР                  -          -          -          -          -         -          -           -

   прочие             30217,255      -        7267,2      7566     2649,5    3851,885   3985,42     4897,25

 Минкомсвязь России     835,05       -         100        250        250      78,35      78,35       78,35

   капитальные            -          -          -          -          -         -          -           -
   вложения

   НИОКР                  -          -          -          -          -         -          -           -

   прочие               835,05       -         100        250        250      78,35      78,35       78,35

 Роспечать            60611,935      -        4229,2      4915     16791,5  15268,685   10684,65    8722,9

   капитальные         44454,73      -         3562       4099      14392    11720,15   6777,58      3904
   вложения

   НИОКР                  -          -          -          -          -         -          -           -

   прочие             16157,205      -        667,2       816      2399,5    3548,535   3907,07     4818,9

 Россвязь               13225        -         6500       6500        -        225         -           -

   капитальные            -          -          -          -          -         -          -           -
   вложения

   НИОКР                  -          -          -          -          -         -          -           -

   прочие               13225        -         6500       6500        -        225         -           -

                                     II. Средства внебюджетных источников

 Всего                47065,375     494        1116      5783,8   5426,827   13235,62   14518,03   6491,098

   в том числе:

   капитальные        26738,416     284        492        1695     1214,06   6643,51   10975,105   5434,741
   вложения

   НИОКР                  -          -          -          -          -         -          -           -

   прочие             20326,959     210        624       4088,8   4212,767   6592,11    3542,925   1056,357

 Итого по Программе   121737,36     494      11945,2    17448,8   22468,327 28807,655   25281,03   15292,348

   в том числе:

   капитальные        71193,146     284        4054       5794    15606,06   18363,66  17752,685   9338,741
   вложения

   НИОКР                             -          -          -          -         -          -           -

   прочие             50544,214     210       7891,2    11654,8   6862,267  10443,995   7528,345  5953,607".
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

10. В приложении N 5 к указанной Программе:

а) в абзаце одиннадцатом слова "Результаты расчетов" заменить словом "Расчет", слово "приведены" заменить словом "приведен";

б) абзацы двенадцатый - семнадцатый заменить абзацами следующего содержания:

"Экономическая эффективность реализации Программы в отрасли характеризуется следующими показателями:

чистый дисконтированный доход государства (бюджетный эффект) в сфере телерадиовещания за расчетный период (2009 - 2020 годы) составит 51020,518 млн. рублей при общей сумме инвестиций 121737,36 млн. рублей, включая 74671,985 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 47065,375 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников;

налоговые поступления от реализации Программы предусматриваются в размере 201210,955 млн. рублей;

срок окупаемости всех инвестиций (бюджетных и внебюджетных) за счет чистой прибыли и амортизации составляет 12 лет, бюджетных ассигнований за счет налоговых поступлений - 8 лет;

индекс доходности (рентабельности) для бюджетных ассигнований составляет 1,2;

уровень безубыточности равен 0,58 при норме 0,7, что свидетельствует об эффективности и о степени устойчивости Программы к возможным отклонениям от условий ее реализации.";

в) приложения N 1 - 3 к расчету показателей социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к расчету показателей
социально-экономической
эффективности реализации
федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ,
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ И БЮДЖЕТНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────
     Показатели     │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год │ 2016 год │ 2017 год │ 2018 год │ 2019 год │ 2020 год │    За
                    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │расчетный
                    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │  период
────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────
 Условно-переменная                 70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70          -
 часть текущих
 издержек
 (себестоимости),
 процентов

 Годовой объем       13748,033  16625,627  18742,468  24995,837  35564,674  51230,591  67001,777  73642,869  77530,175  81417,482  85304,789  89192,096  634996,418
 реализуемой
 продукции отрасли
 (объем продаж),
 млн. рублей, в
 ценах
 соответствующих
 лет

 Инвестиции из всех     494      11945,2    17448,8   22468,327  28807,655   25281,03  15292,348      -          -          -          -          -      121737,36
 источников
 финансирования по
 Программе - всего,
 млн. рублей, в
 ценах
 соответствующих
 лет

 в том числе             -       10829,2     11665     17041,5   15572,035    10763     8801,25       -          -          -          -          -      74671,985
 средства
 федерального
 бюджета - всего,
 млн. рублей

   из них:

   капитальные           -         3562       4099      14392     11720,15   6777,58      3904        -          -          -          -          -       44454,73
   вложения, млн.
   рублей

   внебюджетные         494        1116      5783,8    5426,827   13235,62   14518,03   6491,098      -          -          -          -          -      47065,375
   средства
   (собственные,
   заемные и др.),
   млн. рублей

 Налогооблагаемая     6527,924   6440,292   9957,28   18549,072   30584,31  44901,745   54767,09   55678,67  38476,904  29534,822  19810,707   11155,68      -
 база налога на
 имущество, млн.
 рублей

 Рентабельность,         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         -
 процентов

 Амортизационные         10         9          12         15         16         16         16         17         14         13         12         12         -
 отчисления,
 процентов
 себестоимости

 Материальные            29         28         32         27         26         29         31         32         32         32         32         32         -
 расходы, процентов
 себестоимости

 Фонд оплаты труда,      48         46         40         41         42         40         38         37         37         37         37         37         -
 процентов
 себестоимости

 Налог на                2          2          2          2          2          2          2          2          2          2          2          2          -
 имущество,
 процентов

 Налог на прибыль,       20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         -
 процентов

 Подоходный налог,       13         13         13         13         13         13         13         13         13         13         13         13         -
 процентов

 Страховые взносы в      26         34         34         30         30         30         30         30         30         30         30         30         -
 Пенсионный фонд
 Российской
 Федерации, Фонд
 социального
 страхования
 Российской
 Федерации,
 Федеральный фонд
 обязательного
 медицинского
 страхования,
 процентов

 Налог на                18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         -
 добавленную
 стоимость,
 процентов

 Норма дисконта          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -         0,1
 (средняя за
 расчетный период)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 2
к расчету показателей
социально-экономической
эффективности реализации
федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)

РАСЧЕТ
КОММЕРЧЕСКОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

───────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬─────────────
     Показатели    │ 2009 год  │  2010 год  │  2011 год  │ 2012 год  │  2013 год  │  2014 год  │ 2015 год  │  2016 год  │  2017 год  │ 2018 год  │  2019 год  │  2020 год  │     За
                   │           │            │            │           │            │            │           │            │            │           │            │            │ расчетный
                   │           │            │            │           │            │            │           │            │            │           │            │            │   период
───────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴─────────────
                                                         Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность)

 Годовой объем       13748,033   16625,627    18742,468    24995,837   35564,674    51230,591    67001,777   73642,869    77530,175    81417,482   85304,789    89192,096    634996,418
 реализованной
 продукции отрасли
 без налога на
 добавленную
 стоимость, млн.
 рублей, в ценах
 соответствующих
 лет

 Себестоимость       11026,525   13854,689    15618,723    20829,864   29637,228    42692,159    55834,814   61369,057     64608,48    67847,902   71087,324    74326,747    528733,513
 годового объема
 реализованной
 продукции
 отрасли, млн.
 рублей, в ценах
 соответствующих
 лет

 Прибыль от          2721,508     2770,938     3123,745    4165,973     5927,446     8538,432    11166,963   12273,811    12921,696    13569,58    14217,465    14865,349        -
 реализации
 продукции, млн.
 рублей

 Налогооблагаемая    6527,924     6440,292     9957,28     18549,072    30584,31    44901,745    54767,09     55678,67    38476,904    29534,822   19810,707     11155,68        -
 база налога на
 имущество, млн.
 рублей

 Налог на             143,614     141,686       219,06      408,08      672,855      987,838     1204,876     1224,931     846,492      649,766     435,836      245,425         -
 имущество, млн.
 рублей

 Налогооблагаемая    2577,894     2629,251     2904,685    3757,893     5254,591     7550,593    9962,087    11048,881    12075,204    12919,814   13781,629    14619,924        -
 прибыль, млн.
 рублей

 Налог на прибыль,    515,579      525,85      580,937      751,579     1050,918     1510,119    1992,417     2209,776     2415,041    2583,963     2756,326     2923,985        -
 млн. рублей

 Чистая прибыль,     2062,315     2103,401     2323,748    3006,315     4203,673     6040,475    7969,669     8839,105     9660,163    10335,851   11025,303    11695,939        -
 млн. рублей

 Амортизационные     1087,987     1237,604     1847,132    3143,785     4677,342     6657,559    8918,618    10208,272     9033,625    8942,082     8732,59      8655,026        -
 отчисления в
 структуре
 себестоимости,
 млн. рублей

 Материальные        3185,008     3885,955     5071,315    5695,178     7622,552    12315,122    17416,671   19591,679    21471,956      22856     24293,069     25669,15        -
 затраты в
 структуре
 себестоимости,
 млн. рублей

 Фонд оплаты труда   5245,965     6400,48      6319,833    8631,015    12417,645    16938,629    21083,941   22611,159    24781,226    26378,58    28037,131    29625,294        -
 в структуре
 себестоимости,
 млн. рублей

 Налог на            1901,345     2293,141     2460,807    3474,119     5029,582     7004,784    8925,319     9729,214    10090,479    10541,067   10982,110     11434,13        -
 добавленную
 стоимость, млн.
 рублей

 Подоходный налог,    681,975     832,062      821,578     1122,032     1614,294     2202,022    2740,912     2939,451     3221,559    3429,215     3644,827     3851,288        -
 млн. рублей

 Страховые взносы    1363,951     2188,964     2161,383    2606,566     3750,129     5115,466     6367,35     6828,57      7483,93     7966,331     8467,213     8946,839        -
 в Пенсионный фонд
 Российской
 Федерации, Фонд
 социального
 страхования
 Российской
 Федерации,
 Федеральный фонд
 обязательного
 медицинского
 страхования, млн.
 рублей

 Налоги,             4606,464     5981,704     6243,766    8362,375    12117,777    16820,229    21230,875   22931,942    24057,502    25170,342   26286,311    27401,667        -
 поступающие в
 бюджеты всех
 уровней и
 внебюджетные
 фонды (приток в
 бюджет), млн.
 рублей

 Сальдо от           3150,302     3341,005     4170,88      6150,1      8881,015    12698,034    16888,287   19047,377    18693,789    19277,933   19757,894    20350,966    152407,581
 операционной
 деятельности.
 Чистый доход
 организаций
 (чистая прибыль и
 амортизационные
 отчисления), млн.
 рублей

 Коэффициент             1         0,909        0,826        0,751       0,683        0,621        0,564       0,513        0,467        0,424       0,386         0,35          -
 дисконтирования
 (норма дисконта
 E = 0,1)

 Сальдо от           3150,302     3037,277     3447,008    4620,661     6065,852     7884,48     9532,998     9774,316     8720,79     8175,726     7617,523     7132,889    79159,823
 операционной
 деятельности с
 учетом
 дисконтирования.
 Чистый доход
 организаций с
 учетом
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Величина             418,644    10123,051    14787,119    19040,955   24413,267    21424,602    12959,617       -            -            -           -             -           -
 инвестиций из
 всех источников
 финансирования
 (оттоки), млн.
 рублей в ценах
 соответствующих
 лет

 Сальдо суммарного   2731,658    -6782,05     -10616,24    -12890,86   -15532,25    -8726,57      3928,67    19047,377    18693,789    19277,933   19757,894    20350,966        -
 потока от
 инвестиционной и
 операционной
 деятельности без
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Величина             418,644     9202,773    12220,759    14305,751   16674,590    13302,992    7315,366        -            -            -           -             -       73440,876
 инвестиций из
 всех источников
 финансирования
 (оттоки) с учетом
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Сальдо суммарного   2731,658     -6165,5     -8773,75     -9685,09    -10608,74    -5418,51     2217,632     9774,316     8720,79     8175,726     7617,523     7132,889        -
 потока от
 инвестиционной и
 операционной
 деятельности с
 учетом
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Сальдо              2731,658     -3433,84    -12207,59    -21892,68   -32501,42    -37919,93    -35702,3    -25927,98    -17207,19    -9031,47     -1413,94     5718,948        -
 накопленного
 суммарного потока
 от инвестиционной
 и операционной
 деятельности с
 учетом
 дисконтирования
 (нарастающим
 итогом). Чистый
 дисконтированный
 доход, млн.
 рублей

 Срок окупаемости        -           -            -            -           -            -            -           -            -            -           -            -            12
 инвестиций
 (период
 возврата), лет

 Индекс доходности       -           -            -            -           -            -            -           -            -            -           -            -           1,08
 (рентабельность
 инвестиций)

                                                            Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность)

 Средства                -        10829,2       11665       17041,5    15572,035      10763       8801,25        -            -            -           -            -            -
 федерального
 бюджета на
 научно-
 исследовательские
 и опытно-
 конструкторские
 работы,
 капитальные
 вложения и прочие
 нужды (отток из
 бюджета), млн.
 рублей в ценах
 соответствующих
 лет

 Налоги,             4606,464     5981,704     6243,766    8362,375    12117,777    16820,229    21230,875   22931,942    24057,502    25170,342   26286,311    27401,667    201210,955
 поступающие в
 бюджет и
 внебюджетные
 фонды, млн.
 рублей

 Налоги,             4606,464     5437,913     5160,137    6282,776     8276,605    10444,039    11984,275   11767,712    11223,002    10674,682   10134,511     9604,117    105596,234
 поступающие в
 бюджет и
 внебюджетные
 фонды с учетом
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Отток бюджетных         -        9844,727     9640,496    12803,531   10635,909     6682,976    4968,076        -            -            -           -            -        54575,716
 средств с учетом
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Сальдо суммарного   4606,464     -4406,81     -4480,36    -6520,75     -2359,3      3761,063    7016,199    11767,712    11223,002    10674,682   10134,511     9604,117        -
 потока от
 финансирования и
 операционной
 деятельности с
 учетом
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Чистый              4606,464      199,65      -4280,71    -10801,46   -13160,77     -9399,71    -2383,51     9384,205    20607,207    31281,889    41416,4     51020,518        -
 дисконтированный
 доход государства
 или бюджетный
 эффект, млн.
 рублей

 Индекс доходности       -           -            -            -           -            -            -           -            -            -           -            -           1,2
 бюджетных средств

 Удельный вес            -          0,91         0,67        0,76         0,54         0,43        0,58          -            -            -           -            -            -
 средств
 федерального
 бюджета в общем
 объеме
 финансирования
 (степень участия
 государства)

 Период возврата         -           -            -            -           -            -            -           -            -            -           -            -            8
 бюджетных
 средств, лет

 Уровень                 -           -            -            -           -            -            -           -            -            -           -            -           0,58
 безубыточности
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 3
к расчету показателей
социально-экономической
эффективности реализации
федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)

ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

Наименование показателей
2009 - 2020 годы
Всего инвестиций (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
121737,36
в том числе:
средства федерального бюджета
74671,985
внебюджетные средства
47065,375
Показатели коммерческой эффективности
Срок окупаемости инвестиций по чистой прибыли организации (лет)
12
Индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистой прибыли
1,08
Уровень безубыточности
0,58
Чистый дисконтированный доход в 2020 году (млн. рублей)
5718,948
Показатели бюджетной эффективности
Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования (млн. рублей)
105596,234
Бюджетный эффект (млн. рублей)
51020,518
Индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям
1,2
Срок окупаемости бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям (лет)
8".