Постановление Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2013 г. N 1151
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. N 985 "О федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 50, ст. 6097; 2011, N 3, ст. 540; N 50, ст. 7394; 2012, N 26, ст. 3534; N 52, ст. 7505).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
1. В паспорте Программы:
а) в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы:
в абзаце третьем цифры "17098200" заменить цифрами "17098246";
в абзаце четвертом слова "97,6 процента" заменить словами "98 процентов";
в абзаце пятом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3";
в абзаце седьмом цифры "2,4" заменить цифрами "1,7";
в абзаце девятом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3";
б) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы:
в абзаце первом цифры "121824,6" заменить цифрами "121737,36";
в абзаце втором цифры "76366" заменить цифрами "74671,985";
в абзаце четвертом цифры "44151" заменить цифрами "44454,73";
в абзаце пятом цифры "32215" заменить цифрами "30217,255";
в абзаце шестом цифры "45458,6" заменить цифрами "47065,375";
в абзаце восьмом цифры "26970" заменить цифрами "26738,416";
в абзаце девятом цифры "18488,6" заменить цифрами "20326,959".
2. В абзаце четвертом раздела I слова "и автономной некоммерческой организацией "Общественное телевидение России" заменить словами ", автономной некоммерческой организацией "Общественное телевидение России" и открытым акционерным обществом "ТВ Центр".
3. В разделе II:
а) в абзаце двадцать втором цифры "17098200" заменить цифрами "17098246";
б) в абзаце двадцать третьем слова "97,6 процента" заменить словами "98 процентов";
в) в абзаце двадцать четвертом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3";
г) в абзаце двадцать восьмом цифры "2,4" заменить цифрами "1,7";
д) в абзаце двадцать девятом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3".
4. В разделе III:
а) в подразделе 1:
абзац тринадцатый мероприятия по разработке системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам (2009 - 2012 годы) изложить в следующей редакции:
"По итогам системного проектирования разрабатывается проектная документация для строительства сети цифрового эфирного телевизионного вещания и центров формирования мультиплексов в каждом субъекте Российской Федерации.";
в мероприятии по развитию сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) (2009 - 2015 годы):
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Реализация этого мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) осуществляется посредством его детализации на инвестиционные проекты по каждому субъекту Российской Федерации с выделением этапов строительства, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", приведенной в приложении N 2.1. На основе системных проектов разрабатывается проектная документация по каждому инвестиционному проекту, которой определяется состав объектов капитального строительства, мощность каждого объекта и площадки строительства для развертывания сети вещания 1-го мультиплекса с учетом возможной модернизации и расширения имеющейся инфраструктуры государственной сети телерадиовещания. Инвестиционные проекты включают в различном сочетании строительство, реконструкцию или техническое перевооружение объектов капитального строительства. Количество объектов цифровой сети 1-го мультиплекса составляет 5017 единиц.";
в абзаце десятом:
слова "(2010 - 2014 годы)" заменить словами "(2010 - 2015 годы)";
цифры "1385", "8066,5" и "4945,5" заменить соответственно цифрами "1387", "8463,09" и "5084,902";
в абзаце одиннадцатом цифры "1336", "15269,1" и "12177,2" заменить соответственно цифрами "1341", "15843,081" и "11804,774";
в абзаце двенадцатом цифры "1591", "22228" и "18717,7" заменить соответственно цифрами "1645", "22569,347" и "18522,328";
в абзаце тринадцатом цифры "5839,2" и "4480,6" заменить соответственно цифрами "5921,682" и "5240,476";
в абзаце двадцать восьмом цифры "2701,3" заменить цифрами "2476,803";
в абзаце двадцать девятом цифры "54104,4" и "40321" заменить соответственно цифрами "55274,003" и "40652,48";
в мероприятии по строительству центров формирования мультиплексов (2010 - 2013 годы):
наименование изложить в следующей редакции:
"Мероприятие по строительству, техническому перевооружению
центров формирования мультиплексов (2010 - 2014 годы)";
предложение первое заменить текстом следующего содержания:
"Сети цифрового вещания создаются для обеспечения возможности модификации общероссийских каналов в соответствии с потребностями региона, а также с целью распространения в каждом регионе местных каналов в создаваемых сетях цифрового вещания. Реализация этого мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) осуществляется посредством его детализации на соответствующие инвестиционные проекты по каждому субъекту Российской Федерации, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 2.1 к Программе.";
цифры "40,2" и "3336" заменить соответственно цифрами "42,15" и "3498,245";
в абзаце первом мероприятия по оснащению контрольно-измерительным оборудованием (2009 - 2013 годы) цифры "715" и "531" заменить соответственно цифрами "697,1" и "532,997";
в мероприятии по созданию сети цифрового вещания 2-го мультиплекса (2013 - 2015 годы) слова "более 97 процентов" заменить словами "не менее 98 процентов";
в мероприятии по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов (2012 - 2013 годы):
в наименовании слова "(2012 - 2013 годы)" заменить словами "(2013 год)";
предложение третье абзаца третьего изложить в следующей редакции: "За счет собственных средств предприятия в 2013 году предусматривается выполнение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ, а также закупка дополнительного оборудования;";
предложение второе абзаца четвертого изложить в следующей редакции: "В 2013 году предусматривается выполнение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ за счет собственных средств предприятия и приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета и средств предприятия;";
предложение второе абзаца шестого изложить в следующей редакции: "Объем собственных средств предприятия в 2013 году составит 36 млн. рублей.";
в абзаце седьмом цифры "376,6" и "350" заменить соответственно цифрами "379,75" и "343,75";
б) в подразделе 3 в мероприятии по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6" (2010 - 2013 годы), а также по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМ8" (2011 - 2014 годы) в абзаце седьмом цифры "24235,6" заменить цифрами "24831,5";
в) в подразделе 4:
в абзаце четвертом цифры "25656" заменить цифрами "24099,2";
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
"реконструкция производственного комплекса "Реутово", г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1;
строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2.";
в абзаце восьмом цифры "13684" заменить цифрами "12127,2";
в абзаце двенадцатом цифры "1170" заменить цифрами "1148,5";
г) в абзаце втором подраздела 6 цифры "1200" заменить цифрами "562,95";
д) в подразделе 6(1) в мероприятии по предоставлению государственному оператору связи субсидии на возмещение затрат (части затрат), связанных с осуществлением эфирной цифровой наземной трансляции обязательных телерадиоканалов в 2011 году в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, в 2012 - 2015 годах во всех населенных пунктах Российской Федерации, в абзаце третьем цифры "16128,8" заменить цифрами "14792,905";
е) в абзаце третьем подраздела 7 цифры "279" заменить цифрами "272,1".
5. В разделе IV:
а) в абзаце первом:
цифры "123566" и "76366" заменить соответственно цифрами "121737,36" и "74671,985";
б) в абзаце пятом:
цифры "76366", "63", "43921", "16128,8", "1170", "1200" и "279" заменить соответственно цифрами "74671,985", "61,3", "44228,33", "14792,905", "1148,5", "562,95" и "272,1";
в абзаце шестом цифры "45458,6", "34200" и "11235,6" заменить соответственно цифрами "47065,375", "35233,875" и "11831,5".
6. Абзацы девятый и десятый раздела V изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется после их детализации, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 2.1 к Программе.
Финансирование инвестиционных проектов, входящих в состав мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), осуществляется в пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнований, выделенных на период реализации инвестиционного проекта, с возможностью авансирования работ в рамках проекта в объеме, не превышающем лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, и подтверждением всего объема финансирования по факту реализации инвестиционного проекта.".
7. Приложения N 1 и 2 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
Единица измерения
|
Базовые данные 2008 года
|
Количественные значения
|
||||||||
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
||||
I. Индикаторы
|
||||||||||
1.
|
Численность населения Российской Федерации, не охваченного телевещанием
|
тыс. человек
|
1600
|
1600
|
1600
|
1200
|
1200
|
-
|
-
|
-
|
2.
|
Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема обязательных телерадиоканалов
|
процентов
|
33
|
40
|
60
|
80
|
99
|
100
|
100
|
100
|
3.
|
Площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных наземным цифровым вещанием обязательных телерадиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)
|
кв. км
|
-
|
-
|
3189000
|
4415000
|
7678600
|
9028085
|
13293242
|
17098246
|
4.
|
Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 телеканалов свободного доступа
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
54
|
85,9
|
98
|
5.
|
Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема эфирных цифровых телерадиоканалов
|
-"-
|
-
|
-
|
15
|
31
|
52,2
|
75,3
|
90,1
|
98,3
|
6.
|
Количество субъектов Российской Федерации, в которых начато цифровое эфирное вещание обязательных телерадиоканалов
|
единиц
|
-
|
2
|
17
|
41
|
62
|
81
|
83
|
83
|
7.
|
Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)
|
-"-
|
-
|
-
|
16
|
24
|
52
|
72
|
81
|
83
|
8.
|
Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации)
|
-"-
|
-
|
-
|
4
|
6
|
8
|
24
|
58
|
83
|
9.
|
Доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевещанием
|
процентов
|
15
|
13
|
10
|
6
|
6
|
6
|
6
|
1,7
|
10.
|
Доля населения Российской Федерации, охваченного цифровым эфирным телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях
|
-"-
|
-
|
-
|
15
|
31
|
52,2
|
75,3
|
90,1
|
98,3
|
II. Показатели
|
||||||||||
11.
|
Количество введенных в эксплуатацию:
|
|||||||||
объектов опытных зон цифрового вещания
|
единиц
|
-
|
40
|
16
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
объектов сети цифрового вещания 1-го мультиплекса
|
единиц
|
-
|
-
|
659
|
440
|
499
|
968
|
1222
|
1171
|
|
центров формирования мультиплексов
|
-"-
|
-
|
-
|
22
|
17
|
29
|
12
|
3
|
-
|
|
объектов сетей цифрового вещания 2-го мультиплекса
|
-"-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1508
|
1805
|
1652
|
|
объектов сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов
|
-"-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
79
|
88
|
25
|
|
12.
|
Количество объектов вещания 1-го мультиплекса, включая объекты опытных зон, по которым начато строительство (нарастающим итогом)
|
-"-
|
-
|
40
|
982
|
1475
|
2969
|
3928
|
5013
|
5017
|
Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015
ГОДЫ", ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Наименование │Государст- │ Объемы финансирования мероприятий, │ венные ├────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────── источники и │ заказчики │2009 - 2015 │ в том числе │ Ожидаемые направления │ │ годы - ├───────┬───────┬───────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┤ результаты финансирования │ │ всего │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год │ │ │ │ год │ год │ год │ │ │ │ │ ─────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────────────── 1. Строительство Роспечать, 79462,205 494 4678 7981 17074,627 20265,37 18830,71 10138,498 создание и ввод в наземных сетей Россвязь эксплуатацию сетей цифрового наземного цифрового телевизионного эфирного вещания 2 вещания мультиплексов с охватом до 98 процентов федеральный 44228,33 - 3562 4099 14591 11876,75 6383,58 3716 населения в местах бюджет - всего постоянного проживания; в том числе: создание дополнительных капитальные Роспечать 43306,23 - 3562 4099 14234 11311,65 6383,58 3716 мультиплексов в вложения городах и населенных пунктах прочие нужды 922,1 - - - 357 565,1 - - с населением более 100 тыс. жителей; Роспечать 697,1 - - - 357 340,1 - - снижение с 15 процентов до 1,7 Россвязь 225 - - - - 225 - - процента доли населения внебюджетные 35233,875 494 1116 3882 2483,627 8388,62 12447,13 6422,498 Российской источники - всего Федерации, не охваченного в том числе: региональным телевидением капитальные 26738,416 284 492 1695 1214,06 6643,51 10975,105 5434,741 вложения Роспечать 26715,416 284 492 1695 1214,06 6620,51 10975,105 5434,741 Россвязь 23 - - - - 23 - - прочие нужды 8495,459 210 624 2187 1269,567 1745,11 1472,025 987,757 Роспечать 8482,459 210 624 2187 1269,567 1732,11 1472,025 987,757 Россвязь 13 - - - - 13 - - Разработка Роспечать 596,14 54 221 300 21,14 - - - создание системных системных проектов, проектов сетей необходимых для цифрового построения наземных телевизионного цифровых вещания по телевизионных сетей регионам по всем субъектам Российской Федерации внебюджетные 596,14 54 221 300 21,14 - - - источники - прочие нужды Развитие сети Роспечать 55274,003 284 3472 7000 15560,901 13687,848 9477,756 5791,498 создание цифровой вещания 1-го наземной сети мультиплекса распространения 1- (расширение сети, го мультиплекса с строительство охватом до 98,3 сети вещания 1-го процента населения мультиплекса) в местах постоянного проживания федеральный 40652,48 - 2862 3577 13400 10830,854 6266,626 3716 бюджет - капитальные вложения внебюджетные 7368,101 284 420 1627 985,471 1224,784 1739,105 1087,741 источники - капитальные вложения внебюджетные 7253,422 - 190 1796 1175,43 1632,21 1472,025 987,757 источники - прочие нужды Строительство, Роспечать 3498,245 - 772 590 1062,589 896,702 176,954 - снижение с 15 техническое процентов до 1,7 перевооружение процента доли центров населения формирования Российской мультиплексов Федерации, не охваченного федеральный 2535 - 700 522 834 362,046 116,954 - региональным бюджет - телевидением; капитальные создание 83 центров вложения формирования мультиплексов, внебюджетные 963,245 - 72 68 228,589 534,656 60 - обеспечивающих источники - прием каналов со капитальные спутников и из вложения местных студий, их обработку, включая местные врезки, формирование и последующую доставку пакета каналов на цифровые эфирные передатчики этого региона Оснащение Роспечать 1230,097 156 213 91 429,997 340,1 - - создание контрольно- технической базы, измерительным обеспечивающей оборудованием возможность настройки, контроля федеральный 697,1 - - - 357 340,1 - - и обслуживания бюджет - прочие технологического нужды оборудования сети цифрового вещания внебюджетные 532,997 156 213 91 72,997 - - - источники - прочие нужды Создание сети Роспечать 14683,97 - - - - 4529,97 6524 3630 создание объектов вещания 2-го цифровой сети мультиплекса распространения каналов, входящих внебюджетные 14584,07 - - - - 4430,07 6524 3630 во 2-й мультиплекс, источники - с зоной вещания, капитальные эквивалентной зоне вложения охвата 1-го мультиплекса внебюджетные 99,9 - - - - 99,9 - - источники - прочие нужды Организация Роспечать, 379,75 - - - - 379,75 - - формирование 5 необходимого Россвязь временных дублей 1- количества го федерального временных дублей мультиплекса, пакетов доставка их в телерадиоканалов центры космической связи федерального федеральный 118,75 - - - - 118,75 - - государственного бюджет - унитарного капитальные предприятия вложения "Космическая связь" для передачи на всю Роспечать 118,75 - - - - 118,75 - - территорию Российской федеральный 225 - - - - 225 - - Федерации с целью бюджет - прочие обеспечения нужды удобного просмотра населением Россвязь 225 - - - - 225 - - телевизионных программ высокой внебюджетные 23 - - - - 23 - - четкости с заданным источники - уровнем качества, капитальные надежности, вложения устойчивости Россвязь 23 - - - - 23 - - внебюджетные 13 - - - - 13 - - источники - прочие нужды Россвязь 13 - - - - 13 - - Создание Роспечать 3800 - - - - 431 2652 717 создание объектов дополнительных цифровой сети мультиплексов в распространения крупных городах каналов, входящих в дополнительные внебюджетные 3800 - - - - 431 2652 717 мультиплексы, в источники - городах и капитальные населенных пунктах вложения с численностью населения более 100 тыс. жителей 2. Создание Россвязь 24831,5 - 6500 8401,8 2943,2 4847 2070,9 68,6 обеспечение 100 многофункцио- процентов населения нальных возможностью приема космических обязательных аппаратов, в том телерадиоканалов; числе для создание телерадиовещания космических аппаратов, федеральный 13000 - 6500 6500 - - - - предназначенных для бюджет - прочие доставки и нужды распределения цифровых внебюджетные 11831,5 - - 1901,8 2943,2 4847 2070,9 68,6 телерадиоканалов по источники - всей территории прочие нужды Российской Федерации а) создание Россвязь 7358,6 - 3500 3000 199,4 594,9 64,3 - космический космического аппарат, аппарата предназначенный для "Экспресс-АМ5" запуска на орбиту в точку 140 градусов федеральный 6500 - 3500 3000 - - - - восточной долготы бюджет - прочие для обеспечения нужды связи и вещания на дальневосточную внебюджетные 858,6 - - - 199,4 594,9 64,3 - зону источники - прочие нужды б) создание Россвязь 7163,6 - 3000 3500 235,9 373,2 54,5 - космический космического аппарат, аппарата предназначенный для "Экспресс-АМ6" запуска на орбиту в точку 53 градуса федеральный 6500 - 3000 3500 - - - - восточной долготы бюджет - прочие для обеспечения нужды связи и вещания на евразийскую зону внебюджетные 663,6 - - - 235,9 373,2 54,5 - источники - прочие нужды в) создание Россвязь 6439,1 - - - 1808,4 2852,8 1737,9 40 космический космического аппарат, аппарата предназначенный для "Экспресс-АМ7" запуска на орбиту в точку 40 градусов внебюджетные 6439,1 - - - 1808,4 2852,8 1737,9 40 восточной долготы источники - для обеспечения прочие нужды связи и вещания на евразийскую зону г) создание Россвязь 3870,2 - - 1901,8 699,5 1026,1 214,2 28,6 космический космического аппарат, аппарата предназначенный для "Экспресс-АМ8" запуска на орбиту в точку 14 градусов внебюджетные 3870,2 - - 1901,8 699,5 1026,1 214,2 28,6 западной долготы источники - для обеспечения прочие нужды связи и вещания на европейскую зону 3. Создание Роспечать 1148,5 - - - 158 408,5 394 188 создание на базе центра управления федерального фондовыми государственного материалами для бюджетного их учета, учреждения реставрации и "Государственный цифровизации фонд телевизионных федерального и радиопрограмм" государственного автоматизированной бюджетного системы управления учреждения фондовыми "Государственный материалами, фонд решение вопросов по телевизионных и их хранению, учету, радиопрограмм" реставрации, а также обеспечение возможности перевода в цифровой формат 12,5 тыс. часов фондовых материалов в год (объем хранилища - 16 Пбайт) федеральный 1148,5 - - - 158 408,5 394 188 бюджет - капитальные вложения а) реконструкция Роспечать 408,6 - - - 107,6 157 144 - реконструкция производственного существующих зданий комплекса и сооружений "Реутово", производственного г. Реутов, комплекса Московская проектируемой область, ул. мощностью 12127,2 Железнодорожная, кв. метра, с д. 19, корп. 1, в объемом хранилища 6 том числе Пбайт и проектные и возможностью по изыскательские реставрации, работы обработке и переводу в цифровой формат 6 тыс. часов фондовых материалов в год федеральный 408,6 - - - 107,6 157 144 - бюджет - капитальные вложения б) строительство Роспечать 739,9 - - - 50,4 251,5 250 188 строительство здания для здания для хранения хранения и работы и работы с с фондовыми фондовыми аудиовидеомате- аудиовидеоматериа- риалами, лами проектируемой г. Реутов, мощностью 11972 кв. Московская метра с объемом область, ул. хранилища 10 Пбайт Железнодорожная, и возможностью по д. 19, корп. 2, реставрации, в том числе обработке и проектные и переводу в цифровой изыскательские формат 6,5 тыс. работы часов фондовых материалов в год федеральный 739,9 - - - 50,4 251,5 250 188 бюджет - капитальные вложения 4. Предоставление Роспечать 15460,105 - 667,2 816 2042,5 3208,435 3907,07 4818,9 государственному оператору связи субсидий федеральный 15460,105 - 667,2 816 2042,5 3208,435 3907,07 4818,9 бюджет - прочие нужды в том числе: а) оплата услуг 667,2 - 667,2 - - - - - обеспечение (работ) по своевременного реализации выполнения неотложных подготовительных мероприятий по мероприятий подготовке цифрового вещания федеральный 667,2 - 667,2 - - - - - бюджет - прочие нужды б) возмещение 14792,905 - - 816 2042,5 3208,435 3907,07 4818,9 обеспечение затрат, связанных качественной с осуществлением бесперебойной эфирной наземной эфирной трансляции трансляции в создаваемой общероссийских цифровой сети обязательных общедоступных телерадиоканалов федеральный 14792,905 - - 816 2042,5 3208,435 3907,07 4818,9 бюджет - прочие нужды 5. Информационно- Минкомсвязь 562,95 - 51 204 204 34,65 34,65 34,65 насыщение разъяснительная России домохозяйств кампания цифровыми приемными устройствами, федеральный 562,95 - 51 204 204 34,65 34,65 34,65 подготовка не менее бюджет - прочие 95 процентов нужды домохозяйств к приему каналов цифрового эфирного вещания и последующему отключению аналогового вещания 6. Управление Минкомсвязь 272,1 - 49 46 46 43,7 43,7 43,7 реализация реализацией России Программы в Программы установленные сроки с заданным уровнем федеральный 272,1 - 49 46 46 43,7 43,7 43,7 эффективности бюджет - прочие нужды Итого по Программе 121737,36 494 11945,2 17448,8 22468,327 28807,655 25281,03 15292,348 в том числе: федеральный бюджет 74671,985 - 10829,2 11665 17041,5 15572,035 10763 8801,25 - всего в том числе: капитальные 44454,73 - 3562 4099 14392 11720,15 6777,58 3904 вложения прочие нужды 30217,255 - 7267,2 7566 2649,5 3851,885 3985,42 4897,25 внебюджетные 47065,375 494 1116 5783,8 5426,827 13235,62 14518,03 6491,098 источники - всего в том числе: капитальные 26738,416 284 492 1695 1214,06 6643,51 10975,105 5434,741 вложения прочие нужды 20326,959 210 624 4088,8 4212,767 6592,11 3542,925 1056,357". ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Дополнить приложением N 2.1 к указанной Программе следующего содержания:
"Приложение N 2.1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
МЕТОДИКА
ДЕТАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (УКРУПНЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ), РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
1. Настоящая методика определяет порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (далее - Программа).
2. Программой предусмотрены следующие мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) по строительству наземных сетей цифрового телевизионного вещания на территории Российской Федерации, подлежащие детализации при формировании и реализации федеральной адресной инвестиционной программы:
а) развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса), которое включает в себя инвестиционные проекты по субъектам Российской Федерации с указанием этапов строительства в рамках каждого субъекта Российской Федерации;
б) строительство и техническое перевооружение центров формирования мультиплексов, которые включают в себя 83 инвестиционных проекта по субъектам Российской Федерации.
3. Детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется на основании следующих критериев:
а) очередность субъектов Российской Федерации в создании сетей цифрового телевизионного вещания на территории Российской Федерации;
б) максимальный охват населения Российской Федерации цифровым телевизионным вещанием;
в) количество вводимых в эксплуатацию объектов в соответствии с целевыми показателями Программы.
4. Детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), выполнение которых предусмотрено в рамках Программы, осуществляется после завершения системного проектирования, включающего схемы размещения конкретных объектов, и определения технико-экономических показателей инвестиционных проектов.
5. В случае отсутствия по инвестиционным проектам утвержденной в установленном порядке проектной документации детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется на основании утвержденных заданий на проектирование.
6. Объекты капитального строительства, включенные в мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), подлежащие детализации, проходят интегральную оценку и проверку на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".
7. Для осуществления детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) государственный заказчик Программы по каждому объекту капитального строительства представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации:
а) задание на проектирование;
б) копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;
в) копию положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства;
г) копию решения об утверждении заказчиком проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) титульные списки вновь начинаемых и переходящих строек, утвержденные государственными заказчиками Программы;
е) копии правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (при необходимости по запросу);
ж) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;
з) документ, содержащий результаты оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения;
и) копию решения (акта) руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства, входящий в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), содержащего информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности, и подтверждающего, что общая сметная стоимость строительства по всем этапам не превысит установленной предполагаемой (предельной) стоимости строительства по мероприятию Программы;
к) иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.".
9. Приложение N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Источники и │ Объем финансирования направления ├──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── финансирования │ 2009 - │ в том числе │2015 годы ├──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────── │ - всего │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год ─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────── I. Средства федерального бюджета Всего 74671,985 - 10829,2 11665 17041,5 15572,035 10763 8801,25 в том числе: капитальные 44454,73 - 3562 4099 14392 11720,15 6777,58 3904 вложения НИОКР - - - - - - - - прочие 30217,255 - 7267,2 7566 2649,5 3851,885 3985,42 4897,25 Минкомсвязь России 835,05 - 100 250 250 78,35 78,35 78,35 капитальные - - - - - - - - вложения НИОКР - - - - - - - - прочие 835,05 - 100 250 250 78,35 78,35 78,35 Роспечать 60611,935 - 4229,2 4915 16791,5 15268,685 10684,65 8722,9 капитальные 44454,73 - 3562 4099 14392 11720,15 6777,58 3904 вложения НИОКР - - - - - - - - прочие 16157,205 - 667,2 816 2399,5 3548,535 3907,07 4818,9 Россвязь 13225 - 6500 6500 - 225 - - капитальные - - - - - - - - вложения НИОКР - - - - - - - - прочие 13225 - 6500 6500 - 225 - - II. Средства внебюджетных источников Всего 47065,375 494 1116 5783,8 5426,827 13235,62 14518,03 6491,098 в том числе: капитальные 26738,416 284 492 1695 1214,06 6643,51 10975,105 5434,741 вложения НИОКР - - - - - - - - прочие 20326,959 210 624 4088,8 4212,767 6592,11 3542,925 1056,357 Итого по Программе 121737,36 494 11945,2 17448,8 22468,327 28807,655 25281,03 15292,348 в том числе: капитальные 71193,146 284 4054 5794 15606,06 18363,66 17752,685 9338,741 вложения НИОКР - - - - - - - прочие 50544,214 210 7891,2 11654,8 6862,267 10443,995 7528,345 5953,607". ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. В приложении N 5 к указанной Программе:
а) в абзаце одиннадцатом слова "Результаты расчетов" заменить словом "Расчет", слово "приведены" заменить словом "приведен";
б) абзацы двенадцатый - семнадцатый заменить абзацами следующего содержания:
"Экономическая эффективность реализации Программы в отрасли характеризуется следующими показателями:
чистый дисконтированный доход государства (бюджетный эффект) в сфере телерадиовещания за расчетный период (2009 - 2020 годы) составит 51020,518 млн. рублей при общей сумме инвестиций 121737,36 млн. рублей, включая 74671,985 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 47065,375 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников;
налоговые поступления от реализации Программы предусматриваются в размере 201210,955 млн. рублей;
срок окупаемости всех инвестиций (бюджетных и внебюджетных) за счет чистой прибыли и амортизации составляет 12 лет, бюджетных ассигнований за счет налоговых поступлений - 8 лет;
индекс доходности (рентабельности) для бюджетных ассигнований составляет 1,2;
уровень безубыточности равен 0,58 при норме 0,7, что свидетельствует об эффективности и о степени устойчивости Программы к возможным отклонениям от условий ее реализации.";
в) приложения N 1 - 3 к расчету показателей социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к расчету показателей
социально-экономической
эффективности реализации
федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ,
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ И БЮДЖЕТНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────── Показатели │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год │ 2016 год │ 2017 год │ 2018 год │ 2019 год │ 2020 год │ За │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расчетный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ период ────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────── Условно-переменная 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 - часть текущих издержек (себестоимости), процентов Годовой объем 13748,033 16625,627 18742,468 24995,837 35564,674 51230,591 67001,777 73642,869 77530,175 81417,482 85304,789 89192,096 634996,418 реализуемой продукции отрасли (объем продаж), млн. рублей, в ценах соответствующих лет Инвестиции из всех 494 11945,2 17448,8 22468,327 28807,655 25281,03 15292,348 - - - - - 121737,36 источников финансирования по Программе - всего, млн. рублей, в ценах соответствующих лет в том числе - 10829,2 11665 17041,5 15572,035 10763 8801,25 - - - - - 74671,985 средства федерального бюджета - всего, млн. рублей из них: капитальные - 3562 4099 14392 11720,15 6777,58 3904 - - - - - 44454,73 вложения, млн. рублей внебюджетные 494 1116 5783,8 5426,827 13235,62 14518,03 6491,098 - - - - - 47065,375 средства (собственные, заемные и др.), млн. рублей Налогооблагаемая 6527,924 6440,292 9957,28 18549,072 30584,31 44901,745 54767,09 55678,67 38476,904 29534,822 19810,707 11155,68 - база налога на имущество, млн. рублей Рентабельность, 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - процентов Амортизационные 10 9 12 15 16 16 16 17 14 13 12 12 - отчисления, процентов себестоимости Материальные 29 28 32 27 26 29 31 32 32 32 32 32 - расходы, процентов себестоимости Фонд оплаты труда, 48 46 40 41 42 40 38 37 37 37 37 37 - процентов себестоимости Налог на 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - имущество, процентов Налог на прибыль, 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - процентов Подоходный налог, 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 - процентов Страховые взносы в 26 34 34 30 30 30 30 30 30 30 30 30 - Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, процентов Налог на 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 - добавленную стоимость, процентов Норма дисконта - - - - - - - - - - - - 0,1 (средняя за расчетный период) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 2
к расчету показателей
социально-экономической
эффективности реализации
федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)
РАСЧЕТ
КОММЕРЧЕСКОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
───────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────── Показатели │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год │ 2016 год │ 2017 год │ 2018 год │ 2019 год │ 2020 год │ За │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ расчетный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ период ───────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────── Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность) Годовой объем 13748,033 16625,627 18742,468 24995,837 35564,674 51230,591 67001,777 73642,869 77530,175 81417,482 85304,789 89192,096 634996,418 реализованной продукции отрасли без налога на добавленную стоимость, млн. рублей, в ценах соответствующих лет Себестоимость 11026,525 13854,689 15618,723 20829,864 29637,228 42692,159 55834,814 61369,057 64608,48 67847,902 71087,324 74326,747 528733,513 годового объема реализованной продукции отрасли, млн. рублей, в ценах соответствующих лет Прибыль от 2721,508 2770,938 3123,745 4165,973 5927,446 8538,432 11166,963 12273,811 12921,696 13569,58 14217,465 14865,349 - реализации продукции, млн. рублей Налогооблагаемая 6527,924 6440,292 9957,28 18549,072 30584,31 44901,745 54767,09 55678,67 38476,904 29534,822 19810,707 11155,68 - база налога на имущество, млн. рублей Налог на 143,614 141,686 219,06 408,08 672,855 987,838 1204,876 1224,931 846,492 649,766 435,836 245,425 - имущество, млн. рублей Налогооблагаемая 2577,894 2629,251 2904,685 3757,893 5254,591 7550,593 9962,087 11048,881 12075,204 12919,814 13781,629 14619,924 - прибыль, млн. рублей Налог на прибыль, 515,579 525,85 580,937 751,579 1050,918 1510,119 1992,417 2209,776 2415,041 2583,963 2756,326 2923,985 - млн. рублей Чистая прибыль, 2062,315 2103,401 2323,748 3006,315 4203,673 6040,475 7969,669 8839,105 9660,163 10335,851 11025,303 11695,939 - млн. рублей Амортизационные 1087,987 1237,604 1847,132 3143,785 4677,342 6657,559 8918,618 10208,272 9033,625 8942,082 8732,59 8655,026 - отчисления в структуре себестоимости, млн. рублей Материальные 3185,008 3885,955 5071,315 5695,178 7622,552 12315,122 17416,671 19591,679 21471,956 22856 24293,069 25669,15 - затраты в структуре себестоимости, млн. рублей Фонд оплаты труда 5245,965 6400,48 6319,833 8631,015 12417,645 16938,629 21083,941 22611,159 24781,226 26378,58 28037,131 29625,294 - в структуре себестоимости, млн. рублей Налог на 1901,345 2293,141 2460,807 3474,119 5029,582 7004,784 8925,319 9729,214 10090,479 10541,067 10982,110 11434,13 - добавленную стоимость, млн. рублей Подоходный налог, 681,975 832,062 821,578 1122,032 1614,294 2202,022 2740,912 2939,451 3221,559 3429,215 3644,827 3851,288 - млн. рублей Страховые взносы 1363,951 2188,964 2161,383 2606,566 3750,129 5115,466 6367,35 6828,57 7483,93 7966,331 8467,213 8946,839 - в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, млн. рублей Налоги, 4606,464 5981,704 6243,766 8362,375 12117,777 16820,229 21230,875 22931,942 24057,502 25170,342 26286,311 27401,667 - поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (приток в бюджет), млн. рублей Сальдо от 3150,302 3341,005 4170,88 6150,1 8881,015 12698,034 16888,287 19047,377 18693,789 19277,933 19757,894 20350,966 152407,581 операционной деятельности. Чистый доход организаций (чистая прибыль и амортизационные отчисления), млн. рублей Коэффициент 1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,467 0,424 0,386 0,35 - дисконтирования (норма дисконта E = 0,1) Сальдо от 3150,302 3037,277 3447,008 4620,661 6065,852 7884,48 9532,998 9774,316 8720,79 8175,726 7617,523 7132,889 79159,823 операционной деятельности с учетом дисконтирования. Чистый доход организаций с учетом дисконтирования, млн. рублей Величина 418,644 10123,051 14787,119 19040,955 24413,267 21424,602 12959,617 - - - - - - инвестиций из всех источников финансирования (оттоки), млн. рублей в ценах соответствующих лет Сальдо суммарного 2731,658 -6782,05 -10616,24 -12890,86 -15532,25 -8726,57 3928,67 19047,377 18693,789 19277,933 19757,894 20350,966 - потока от инвестиционной и операционной деятельности без дисконтирования, млн. рублей Величина 418,644 9202,773 12220,759 14305,751 16674,590 13302,992 7315,366 - - - - - 73440,876 инвестиций из всех источников финансирования (оттоки) с учетом дисконтирования, млн. рублей Сальдо суммарного 2731,658 -6165,5 -8773,75 -9685,09 -10608,74 -5418,51 2217,632 9774,316 8720,79 8175,726 7617,523 7132,889 - потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования, млн. рублей Сальдо 2731,658 -3433,84 -12207,59 -21892,68 -32501,42 -37919,93 -35702,3 -25927,98 -17207,19 -9031,47 -1413,94 5718,948 - накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход, млн. рублей Срок окупаемости - - - - - - - - - - - - 12 инвестиций (период возврата), лет Индекс доходности - - - - - - - - - - - - 1,08 (рентабельность инвестиций) Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность) Средства - 10829,2 11665 17041,5 15572,035 10763 8801,25 - - - - - - федерального бюджета на научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы, капитальные вложения и прочие нужды (отток из бюджета), млн. рублей в ценах соответствующих лет Налоги, 4606,464 5981,704 6243,766 8362,375 12117,777 16820,229 21230,875 22931,942 24057,502 25170,342 26286,311 27401,667 201210,955 поступающие в бюджет и внебюджетные фонды, млн. рублей Налоги, 4606,464 5437,913 5160,137 6282,776 8276,605 10444,039 11984,275 11767,712 11223,002 10674,682 10134,511 9604,117 105596,234 поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования, млн. рублей Отток бюджетных - 9844,727 9640,496 12803,531 10635,909 6682,976 4968,076 - - - - - 54575,716 средств с учетом дисконтирования, млн. рублей Сальдо суммарного 4606,464 -4406,81 -4480,36 -6520,75 -2359,3 3761,063 7016,199 11767,712 11223,002 10674,682 10134,511 9604,117 - потока от финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования, млн. рублей Чистый 4606,464 199,65 -4280,71 -10801,46 -13160,77 -9399,71 -2383,51 9384,205 20607,207 31281,889 41416,4 51020,518 - дисконтированный доход государства или бюджетный эффект, млн. рублей Индекс доходности - - - - - - - - - - - - 1,2 бюджетных средств Удельный вес - 0,91 0,67 0,76 0,54 0,43 0,58 - - - - - - средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства) Период возврата - - - - - - - - - - - - 8 бюджетных средств, лет Уровень - - - - - - - - - - - - 0,58 безубыточности ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 3
к расчету показателей
социально-экономической
эффективности реализации
федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)
ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
Наименование показателей
|
2009 - 2020 годы
|
Всего инвестиций (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
|
121737,36
|
в том числе:
|
|
средства федерального бюджета
|
74671,985
|
внебюджетные средства
|
47065,375
|
Показатели коммерческой эффективности
|
|
Срок окупаемости инвестиций по чистой прибыли организации (лет)
|
12
|
Индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистой прибыли
|
1,08
|
Уровень безубыточности
|
0,58
|
Чистый дисконтированный доход в 2020 году (млн. рублей)
|
5718,948
|
Показатели бюджетной эффективности
|
|
Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования (млн. рублей)
|
105596,234
|
Бюджетный эффект (млн. рублей)
|
51020,518
|
Индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям
|
1,2
|
Срок окупаемости бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям (лет)
|
8".
|