Приложение 3. (рекомендуемый образец)

Приложение N 3
к Положению

(рекомендуемый образец)

                                Заключение
                            (проект заключения)

1. Тема аудиторского мероприятия:
___________________________________________________________________________
2. Описание выявленных нарушений и (или) недостатков, их причин и условий:
___________________________________________________________________________
            (в случае выявления нарушений и (или) недостатков)
3.  Описание выявленных бюджетных рисков, в том числе не включенных ранее в
реестр  бюджетных  рисков,  причин  и возможных последствий реализации этих
бюджетных  рисков,  а  также  рисков,  остающихся  после  реализации мер по
минимизации  (устранению)  бюджетных  рисков  и  по организации внутреннего
финансового контроля:
___________________________________________________________________________
4.  Выводы  о достижении цели (целей) осуществления внутреннего финансового
аудита:
___________________________________________________________________________
         (установлены пунктом 2 

Приложение N 3
к Положению

(рекомендуемый образец)

                                Заключение
                            (проект заключения)

1. Тема аудиторского мероприятия:
___________________________________________________________________________
2. Описание выявленных нарушений и (или) недостатков, их причин и условий:
___________________________________________________________________________
            (в случае выявления нарушений и (или) недостатков)
3.  Описание выявленных бюджетных рисков, в том числе не включенных ранее в
реестр  бюджетных  рисков,  причин  и возможных последствий реализации этих
бюджетных  рисков,  а  также  рисков,  остающихся  после  реализации мер по
минимизации  (устранению)  бюджетных  рисков  и  по организации внутреннего
финансового контроля:
___________________________________________________________________________
4.  Выводы  о достижении цели (целей) осуществления внутреннего финансового
аудита:
___________________________________________________________________________
         (установлены пунктом 2 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса
     Российской Федерации и (или) программой аудиторского мероприятия)
5. Предложения и рекомендации о повышении качества финансового менеджмента:
___________________________________________________________________________
    (указываются одно или несколько решений, направленных на повышение
    качества финансового менеджмента и предусмотренных пунктами 17 - 19
     федерального стандарта внутреннего финансового аудита "Реализация
    результатов внутреннего финансового аудита", утвержденного 

Приложение N 3
к Положению

(рекомендуемый образец)

                                Заключение
                            (проект заключения)

1. Тема аудиторского мероприятия:
___________________________________________________________________________
2. Описание выявленных нарушений и (или) недостатков, их причин и условий:
___________________________________________________________________________
            (в случае выявления нарушений и (или) недостатков)
3.  Описание выявленных бюджетных рисков, в том числе не включенных ранее в
реестр  бюджетных  рисков,  причин  и возможных последствий реализации этих
бюджетных  рисков,  а  также  рисков,  остающихся  после  реализации мер по
минимизации  (устранению)  бюджетных  рисков  и  по организации внутреннего
финансового контроля:
___________________________________________________________________________
4.  Выводы  о достижении цели (целей) осуществления внутреннего финансового
аудита:
___________________________________________________________________________
         (установлены пунктом 2 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса
     Российской Федерации и (или) программой аудиторского мероприятия)
5. Предложения и рекомендации о повышении качества финансового менеджмента:
___________________________________________________________________________
    (указываются одно или несколько решений, направленных на повышение
    качества финансового менеджмента и предусмотренных пунктами 17 - 19
     федерального стандарта внутреннего финансового аудита "Реализация
    результатов внутреннего финансового аудита", утвержденного приказом
      Министерства финансов Российской Федерации от 22.05.2020 N 91н,
    в том числе предлагаемые меры по минимизации (устранению) бюджетных
         рисков и по организации внутреннего финансового контроля)

Руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита
________________________________   _________   ____________________________
          (должность)              (подпись)     (фамилия, имя, отчество)
"__" _____________ 20__ г.