Приложение 7. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение 7. (рекомендуемый образец)

Приложение N 7
к Положению об организации
и осуществлении внутреннего
финансового аудита и внутреннего
финансового контроля в Министерстве
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ
(должность руководителя субъекта внутреннего финансового аудита)
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__" _______________ 20__ г.

Реестр бюджетных рисков (БР)
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
по состоянию на ____________________
(указывается дата, по состоянию на которую актуализирован реестр)

N п/п
Операция (действие) по выполнению бюджетной процедуры
Описание БР
Причины БР <1>
Последствия БР
Вероятность БР
Степень влияния БР
Значимость (уровень) БР
Наименование владельца БР <2>
Меры по минимизации (устранению) БР <3>
Приоритетность принятия мер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

--------------------------------

<1> Причины БР корректируются с учетом фактических обстоятельств исполнения бюджетных полномочий данного ГРБС (РБС, ПБС). Рекомендуется субъекту ВФА более детально конкретизировать причины с учетом выявленных рисков и конкретных обстоятельств в целях минимизации (устранения) бюджетных рисков.

<2> Владелец БР - структурное подразделение и (или) уполномоченное должностное лицо, выполняющее данную операцию.

<3> Информация, указанная в графе 10, включается в реестр бюджетных рисков только в случае возможности и целесообразности принятия мер по предупреждению и (или) минимизации (устранению) соответствующего бюджетного риска.

Сохранить в браузере
Нажмите сочетание клавиш Ctrl + D