Приложение 7. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приложение 7. (рекомендуемый образец)
Приложение N 7
к Положению об организации
и осуществлении внутреннего
финансового аудита и внутреннего
финансового контроля в Министерстве
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации 
|
УТВЕРЖДАЮ
|
|||
|
(должность руководителя субъекта внутреннего финансового аудита)
|
|||
|
(подпись)
|
(расшифровка подписи)
|
||
|
"__" _______________ 20__ г.
|
|||
|
Реестр бюджетных рисков (БР)
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
по состоянию на ____________________
(указывается дата, по состоянию на которую актуализирован реестр)
|
|
N п/п
|
Операция (действие) по выполнению бюджетной процедуры
|
Описание БР
|
Причины БР <1>
|
Последствия БР
|
Вероятность БР
|
Степень влияния БР
|
Значимость (уровень) БР
|
Наименование владельца БР <2>
|
Меры по минимизации (устранению) БР <3>
|
Приоритетность принятия мер
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
--------------------------------
<1> Причины БР корректируются с учетом фактических обстоятельств исполнения бюджетных полномочий данного ГРБС (РБС, ПБС). Рекомендуется субъекту ВФА более детально конкретизировать причины с учетом выявленных рисков и конкретных обстоятельств в целях минимизации (устранения) бюджетных рисков.
<2> Владелец БР - структурное подразделение и (или) уполномоченное должностное лицо, выполняющее данную операцию.
<3> Информация, указанная в графе 10, включается в реестр бюджетных рисков только в случае возможности и целесообразности принятия мер по предупреждению и (или) минимизации (устранению) соответствующего бюджетного риска.