Приложение 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение 5. (рекомендуемый образец)

Приложение N 5
к Положению об организации
и осуществлении внутреннего
финансового аудита и внутреннего
финансового контроля в Министерстве
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ
(должность руководителя субъекта бюджетных процедур)
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__" _______________ 20__ г.

                             Отчет
         о выполнении плана мероприятий по устранению
          нарушений и недостатков, выявленных в ходе
         ___________________________________________,
           (наименование аудиторского мероприятия)
             проведенного с "__" _________ 20__ г.
                   по "__" _________ 20__ г.

N п/п
Краткое содержание недостатков и нарушений
Мероприятия по устранению выявленных нарушений и недостатков субъекта бюджетных процедур
Срок выполнения
Ответственные исполнители субъекта бюджетных процедур
1
2
3
4
5

Должностное лицо, наделенное полномочиями
по выполнению бюджетных процедур
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Сохранить в браузере
Нажмите сочетание клавиш Ctrl + D