Приложение 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приложение 3. (рекомендуемый образец)
Приложение N 3
к Положению об организации
и осуществлении внутреннего
финансового аудита и внутреннего
финансового контроля в Министерстве
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации 
|
Заключение
(проект заключения)
|
|
1. Тема аудиторского мероприятия:
|
|
2. Описание выявленных нарушений и (или) недостатков, их причин и условий:
|
|
(в случае выявления нарушений и (или) недостатков)
|
|
3. Описание значимых бюджетных рисков, в том числе остающихся после реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков:
|
|
4. Выводы о достижении цели (целей) осуществления внутреннего финансового аудита:
|
|
(установлены пунктом 2 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и (или) программой аудиторского мероприятия)
|
|
5. Предложения и рекомендации о повышении качества финансового менеджмента:
|
|
(указывается одно или несколько решений, направленных на повышение качества финансового менеджмента и предусмотренных пунктами 17 - 19 федерального стандарта внутреннего финансового аудита "Реализация результатов внутреннего финансового аудита", утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.05.2020 N 91н, в том числе предлагаемые меры по минимизации (устранению) бюджетных рисков)
|
|
Руководитель аудиторской группы
|
||||
|
(должность)
|
(подпись)
|
(фамилия, имя, отчество)
|
||
|
"__" _________ 20__ г.
|
|
Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита
|
||||
|
(должность)
|
(подпись)
|
(фамилия, имя, отчество)
|
||
|
"__" _________ 20__ г.
|