Приложение 5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приложение 5.
Приложение N 5
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита
Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации,
утвержденному приказом
Минсельхоза России
от 5 сентября 2024 г. N 516
ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации за 20__ год и период до срока представления консолидированной (индивидуальной) годовой бюджетной отчетности за 20__ год
|
1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:
|
(в случае невыполнения плана проведения аудиторских мероприятий - о причинах невыполнения)
|
2. Информация о количестве и темах проведенных внеплановых аудиторских мероприятий:
|
(при наличии)
|
3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:
|
4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной бюджетной отчетности Минсельхоза России и соответствии (несоответствии) порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, установленной Минфином России, а также документам учетной политики (о наличии фактов и (или) признаков, влияющих на достоверность бюджетной отчетности и порядок ведения бюджетного учета):
|
5. Информация о качестве финансового менеджмента:
|
(включая информацию о достижении целевых значений показателей качества финансового менеджмента)
|
6. Информация о наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках и принятых мерах по их устранению:
|
(при наличии)
|
7. Информация о наиболее значимых бюджетных рисках, включая информацию об их причинах:
|
8. Информация о наиболее значимых принятых (необходимых к принятию) мерах по минимизации (устранению) бюджетных рисков:
|
9. Информация о примерах (лучших практиках) организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций (действий) по выполнению бюджетных процедур:
|
(при наличии)
|
10. Информация о результатах мониторинга реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков:
|
11. Информация об осуществлении консультирования субъектов бюджетных процедур:
|
12. События, оказавшие существенное влияние на организацию и осуществление внутреннего финансового аудита, а также на деятельность субъекта внутреннего финансового аудита:
|
(при наличии)
|
13. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита:
|
(в том числе о его подчиненности, штатной и фактической численности)
|
Должность, фамилия, инициалы, подпись
субъекта внутреннего финансового аудита
|
Дата подписания
|