Приложение 7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приложение 7.
Приложение N 7
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита
Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации,
утвержденному приказом
Минсельхоза России
от __________ 2021 г. N ____
УТВЕРЖДАЮ Руководитель субъекта бюджетных процедур _______________________________ должность _______________________________ подпись расшифровка подписи "__" __________________ 202_ г. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по минимизации выявленных бюджетных рисков, по организации и осуществлению внутреннего финансового контроля, по устранению выявленных нарушений и (или) недостатков, по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры _________________________________________________________________ (выбрать нужное направление, по которому утверждается план мероприятий) Документ, согласно которому утверждается план мероприятий _________________ ___________________________________________________________________________ (реквизиты поручения Министра сельского хозяйства Российской Федерации, и (или) номер и дата заключения по результатам аудиторского мероприятия, и (или) реквизиты реестра бюджетных рисков)
Предложения и рекомендации (номер и содержание пункта документа, согласно которому утверждается план мероприятий)
|
Перечень мероприятий (мер)
|
Срок выполнения
|
Ответственные исполнители
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Должность, фамилия, инициалы, подпись субъекта бюджетных процедур Дата подписания