Приложение 5.

Приложение N 5
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита
Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации,
утвержденному приказом
Минсельхоза России
от __________ 2021 г. N ____

                            ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
        о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового
                 аудита в Министерстве сельского хозяйства
                           Российской Федерации
                                за ____ год

    1. Общие сведения о выполнении плана аудиторских мероприятий

Наименование показателя
Код строки
Значение показателя
1
2
3
Численность лиц, наделенных полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, человек
10
Количество проведенных аудиторских мероприятий, единиц, в том числе:
20
Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц, из них:
30
количество проведенных плановых аудиторских мероприятий
31
Количество проведенных внеплановых аудиторских мероприятий, единиц, в том числе:
40
по теме:
41
по теме:
42

    2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках

Наименование показателя
Код строки
Количество (единиц)
Объем (тыс. руб.)
1
2
3
4
Нецелевое использование бюджетных средств
10
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)
20
Нарушения требований к формированию и представлению документов, необходимых для планирования и исполнения бюджета
30
Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств бюджета
40
Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
50
Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения государственного задания
60
Нарушения правил ведения бюджетного учета
70
Нарушения порядка представления сводной, консолидированной бюджетной отчетности
80
Несоблюдение условий, целей и порядка предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий (в том числе бюджетных инвестиций)
90
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета
100
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов
110
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля
120
X
Прочие нарушения
130
Недостатки
140

    3.   Информация,   характеризующая   достижение   целей   осуществления
внутреннего  финансового  аудита,  установленных  пунктом  2 

Приложение N 5
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита
Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации,
утвержденному приказом
Минсельхоза России
от __________ 2021 г. N ____

                            ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
        о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового
                 аудита в Министерстве сельского хозяйства
                           Российской Федерации
                                за ____ год

    1. Общие сведения о выполнении плана аудиторских мероприятий

Наименование показателя
Код строки
Значение показателя
1
2
3
Численность лиц, наделенных полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, человек
10
Количество проведенных аудиторских мероприятий, единиц, в том числе:
20
Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц, из них:
30
количество проведенных плановых аудиторских мероприятий
31
Количество проведенных внеплановых аудиторских мероприятий, единиц, в том числе:
40
по теме:
41
по теме:
42

    2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках

Наименование показателя
Код строки
Количество (единиц)
Объем (тыс. руб.)
1
2
3
4
Нецелевое использование бюджетных средств
10
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)
20
Нарушения требований к формированию и представлению документов, необходимых для планирования и исполнения бюджета
30
Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств бюджета
40
Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
50
Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения государственного задания
60
Нарушения правил ведения бюджетного учета
70
Нарушения порядка представления сводной, консолидированной бюджетной отчетности
80
Несоблюдение условий, целей и порядка предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий (в том числе бюджетных инвестиций)
90
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета
100
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов
110
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля
120
X
Прочие нарушения
130
Недостатки
140

    3.   Информация,   характеризующая   достижение   целей   осуществления
внутреннего  финансового  аудита,  установленных  пунктом  2 статьи 160.2-1
Бюджетного кодекса Российской Федерации ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Должность, фамилия, инициалы, подпись
субъекта внутреннего финансового аудита
Дата подписания