Приложение 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА
Приложение 5. к п. 40 Положения
УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность руководителя объекта
аудита)
___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.
ПЛАН
мероприятий по устранению нарушений и недостатков,
выявленных в ходе _______________________________,
(тема аудиторской проверки,
наименование объекта аудита)
проведенной с "__" ______ по "__" ______ 20__ года
|
N п/п
|
Предложения, внесенные в акт аудиторской проверки
|
Краткое содержание всех нарушений и недостатков, выявленных в ходе аудиторской проверки (по каждому предложению)
|
Мероприятия по устранению выявленных нарушений и недостатков
|
Срок выполнения
|
Ответственные исполнители
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Ответственное должностное лицо объекта аудита:
____________________ _______________ ____________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.
