Приложение 5. к п. 25 Положения об осуществлении Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации внутреннего финансового аудита | Рекомендуемый образец

Приложение N 5
к п. 25 Положения об осуществлении
Главным управлением специальных
программ Президента Российской
Федерации внутреннего
финансового аудита

Рекомендуемый образец

                                                       УТВЕРЖДАЮ
                                             Начальник Главного управления
                                            специальных программ Президента
                                                  Российской Федерации
                                            _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)

                                               "__" ___________ 20__ г.

                                   ОТЧЕТ
                    о результатах аудиторской проверки
___________________________________________________________________________
                (наименование объекта аудиторской проверки)

    Во    исполнение    распоряжения   ГУСПа   от "__" ____________ 20__ г.
N __  (пункт __ Плана  внутреннего финансового  аудита ГУСПа  на  20__ год)
аудиторской группой в составе:
руководитель - ____________________________________________________________
                              (наименование должности, Ф.И.О.)
участники - _______________________________________________________________
                              (наименования должностей, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
в   период   с  "__"  _________   по   "__"  _________ 20__ года  проведена
______________________________________________________ аудиторская проверка
        (вид проверки - камеральная, выездная
                 или комбинированная)
на тему ___________________________________________________________________
    По результатам аудиторской проверки установлено следующее.
    1. Общая оценка.
    2.  Информация  о  выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и
нарушениях  (в  количественном  и  денежном  выражении),  об  условиях  и о
причинах  таких  нарушений,  а  также  о  значимых бюджетных рисках в целях
принятия мер, предупреждающих их возникновение.
    3.  Информация  о  наличии  или  об  отсутствии  возражений  со стороны
объектов аудита.
    4.  Выводы  о  степени  надежности  внутреннего  финансового контроля и
достоверности  представленной  объектами  аудита  бюджетной  отчетности.
    5.  Выводы о достоверности бюджетной отчетности (о соответствии порядка
ведения  бюджетного  учета  и  составления  бюджетной отчетности получателя
бюджетных   средств,   сформированной   главным  администратором  бюджетных
средств,   администраторами  бюджетных  средств  методологии  и  стандартам
бюджетного   учета  и  бюджетной  отчетности,  установленным  Министерством
финансов   Российской   Федерации,  включая  выводы  о  соблюдении  порядка
формирования (актуализации) учетной политики, оформления и принятия к учету
первичных   учетных   документов,   проведения   инвентаризации  активов  и
обязательств,  хранения документов бюджетного учета, а также о соответствии
состава  бюджетной  отчетности  требованиям,  установленным  в  нормативных
правовых   актах,   регулирующих   составление  и  представление  бюджетной
отчетности,  ее  составлении  на  основе  данных,  содержащихся в регистрах
бюджетного  учета),  а также о соблюдении главным администратором бюджетных
средств порядка формирования сводной бюджетной отчетности.
    6.   Выводы,   предложения  и  рекомендации  по  устранению  выявленных
нарушений  и  недостатков,  принятию  мер  по минимизации бюджетных рисков,
внесению  изменений  в  карты  внутреннего  финансового  контроля,  а также
предложения  по  повышению  экономности  и  результативности  использования
бюджетных средств.

    Приложения:
    1. Акт аудиторской проверки ____________________ на ___ л., в ___ экз.;
    2. ______________________________________________ на ___ л., в ___ экз.

Руководитель субъекта аудита:
_________________________   ___________________  __________________________
       (должность)               (подпись)          (расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.