Приложение 4. Приказ ГУСП от 07.11.2018 N 130 "Об утверждении Положения об осуществлении Главным управлением специальных программ Президента РФ внутреннего финансового аудита" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2019 N 53515)
Приложение 4. к п. 20 Положения об осуществлении Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации внутреннего финансового аудита | Рекомендуемый образец
Приложение N 4
к п. 20 Положения об осуществлении
Главным управлением специальных
программ Президента Российской
Федерации внутреннего
финансового аудита 
АКТ
аудиторской проверки
___________________________________________________________________________
(наименование объекта аудита)
"__" ____________ 20__ г. ______________________________
(место составления акта)
Аудиторской группой в составе:
руководитель - ___________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
участники - _______________________________________________________________
(наименования должностей, Ф.И.О.)
проведена _____________________________________________________ аудиторская
(вид проверки - камеральная, выездная
или комбинированная)
проверка на тему __________________________________________________________
1. Основание проведения аудиторской проверки: _________________________
(пункт Плана
___________________________________________________________________________
внутреннего финансового аудита ГУСПа на 20__ год, дата и номер
распоряжения ГУСПа)
2. Срок проведения аудиторской проверки _______________________________
3. Проверяемый период _________________________________________________
4. Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность и внутренний
финансовый контроль в проверяемом периоде являлись
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера объекта аудита (лиц,
исполнявших их обязанности)
5. В результате проведенной проверки установлено следующее:
___________________________________________________________________________
(излагаются результаты аудиторской проверки по каждому вопросу
программы проверки)
6. Предложения (формируются на основании результатов аудиторской
проверки).
Приложения:
1. _____________________________________________ на ___ л., в ___ экз.;
2. _____________________________________________ на ___ л., в ___ экз.
Руководитель аудиторской группы (должностное лицо субъекта аудита):
_________________________ ___________________ __________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.
Участники аудиторской группы:
_________________________ ___________________ __________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
_________________________ ___________________ __________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.
Ознакомлен:
Руководитель объекта аудита (иное уполномоченное лицо):
_________________________ ___________________ __________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.
Второй экземпляр акта получен:
Руководитель объекта аудита (иное уполномоченное лицо):
_________________________ ___________________ __________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.