Приложение 13. Постановление Госстандарта РФ от 18.09.1997 N 28 (ред. от 18.06.2002) "О принятии и введении в действие Правил проведения сертификации табака и табачных изделий" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.1998 N 1457)
Приложение 13.
АКТ N
ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ
СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ____________________________
(наименование и обозначение)
"__" __________ 199_ г. г. __________
(город)
В период с ________________ 199_ г. по ____________ 199_ г. на
основании ________________________________________________________
(наименование, номер, дата утверждения документа о
____________________________________ группа инспекционной проверки
проведении инспекционного контроля)
в составе:
Руководитель группы __________________________________________
(место работы, должность, фамилия, инициалы)
Члены группы _________________________________________________
(место работы, должность, фамилия, инициалы)
провели в соответствии с утвержденной программой инспекционную
проверку __________________________________________, изготовленной
(наименование и обозначение продукции)
_______________________________________________________________ по
(наименование изготовителя, обладателя сертификата) <*>
_________________________________________________________________,
(наименование и обозначение нормативного документа)
сертифицированной на соответствие ________________________________
(наименование и обозначение
_______________________
нормативного документа)
Образцы продукции испытаны ___________________________________
(наименование испытательной
______________________ по ________________________________________
лаборатории (центра)) (наименование и обозначение
__________________________________________________________________
нормативного документа на методы испытаний)
При проверке установлено: ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Рекомендации по устранению выявленных недостатков и разработке
корректирующих мероприятий по их устранению.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заключение ___________________________________________________
(общая оценка соответствия продукции установленным
__________________________________________________________________
требованиям, состояния ее производства, возможность сохранения
__________________________________________________________________
действия сертификата соответствия)
Предложения __________________________________________________
(протоколы испытаний, заключения о состоянии
__________________________________________________
производства)
Руководитель группы _______________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены группы _______________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
С Актом ознакомлен
Руководитель организации
(предприятия) - изготовителя
(обладатель сертификата) _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> В случае, если изготовитель не является обладателем сертификата соответствия.
