Приложение 2. к п. 14 Положения об осуществлении Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации внутреннего финансового аудита | Рекомендуемый образец
Приложение N 2
к п. 14 Положения об осуществлении
Главным управлением специальных
программ Президента Российской
Федерации внутреннего
финансового аудита
УТВЕРЖДАЮ ________________________________________ (должность руководителя субъекта аудита) _____________ __________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" _______________ 20__ г. ПРОГРАММА аудиторской проверки ___________________________________________________________________________ (наименование объекта аудита) 1. Тема аудиторской проверки: _________________________________________ 2. Вид аудиторской проверки: __________________________________________ (камеральная, выездная или комбинированная) 3. Основание проведения аудиторской проверки: _________________________ (пункт Плана ___________________________________________________________________________ внутреннего финансового аудита ГУСПа на 20__ год, дата и номер распоряжения ГУСПа) 4. Срок проведения аудиторской проверки: ______________________________ 5. Проверяемый период: ________________________________________________ 6. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки: 6.1. __________________________________________________________________ 6.2. __________________________________________________________________ Руководитель аудиторской группы (должностное лицо субъекта аудита): _________________________ ___________________ __________________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) "__" ____________ 20__ г.